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泓域咨询MACRO/ 医用缝合针项目立项申请报告医用缝合针项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5891.56万元,同比增长14.36%(739.87万元)。其中,主营业业务医用缝合针生产及销售收入为5515.49万元,占营业总收入的93.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1309.27万元,较去年同期相比增长246.06万元,增长率23.14%;实现净利润981.95万元,较去年同期相比增长151.59万元,增长率18.26%。二、项目概况(一)项目名称医用缝合针项目(二)项目选址xxx经开区(三)项目用地规模项目总用地面积12612.97平方米(折合约18.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.05%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度183.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12612.97平方米,建筑物基底占地面积6438.92平方米,总建筑面积17153.64平方米,其中:规划建设主体工程12173.08平方米,项目规划绿化面积1148.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1210.81万元。(七)节能分析“医用缝合针项目建设项目”,年用电量877450.94千瓦时,年总用水量6080.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.36吨标准煤/年。达产年综合节能量40.08吨标准煤/年,项目总节能率20.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4716.52万元,其中:固定资产投资3464.12万元,占项目总投资的73.45%;流动资金1252.40万元,占项目总投资的26.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9773.00万元,总成本费用7474.32万元,税金及附加88.50万元,利润总额2298.68万元,利税总额2704.24万元,税后净利润1724.01万元,达产年纳税总额980.23万元;达产年投资利润率48.74%,投资利税率57.34%,投资回报率36.55%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位219个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经开区及xxx经开区医用缝合针行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经开区医用缝合针产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“医用缝合针项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展,为社会提供就业职位219个,达产年纳税总额980.23万元,可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.74%,投资利税率57.34%,全部投资回报率36.55%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12612.9718.91亩1.1容积率1.361.2建筑系数51.05%1.3投资强度万元/亩183.191.4基底面积平方米6438.921.5总建筑面积平方米17153.641.6绿化面积平方米1148.32绿化率6.69%2总投资万元4716.522.1固定资产投资万元3464.122.1.1土建工程投资万元1308.432.1.1.1土建工程投资占比万元27.74%2.1.2设备投资万元1210.812.1.2.1设备投资占比25.67%2.1.3其它投资万元944.882.1.3.1其它投资占比20.03%2.1.4固定资产投资占比73.45%2.2流动资金万元1252.402.2.1流动资金占比26.55%3收入万元9773.004总成本万元7474.325利润总额万元2298.686净利润万元1724.017所得税万元1.368增值税万元317.069税金及附加万元88.5010纳税总额万元980.2311利税总额万元2704.2412投资利润率48.74%13投资利税率57.34%14投资回报率36.55%15回收期年4.2416设备数量台(套)8517年用电量千瓦时877450.9418年用水量立方米6080.1619总能耗吨标准煤108.3620节能率20.28%21节能量吨标准煤40.0822员工数量人219第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、从海外市场看,中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如,2014年年末,美国公布第二起对华光伏双反案裁决,根据美方裁决,中国企业需交税率大幅上升,这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看,知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素,如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭,同时维权成本高,影响企业创新积极性。此外,充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板,也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件,急需加大相关工作力度,加速国际化创新体系建设。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经开区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.05%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度183.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4552.324552.3212173.0812173.081021.381.1主要生产车间2731.392731.397303.857303.85633.261.2辅助生产车间1456.741456.743895.393895.39326.841.3其他生产车间364.19364.19706.04706.0461.282仓储工程965.84965.843237.363237.36197.552.1成品贮存241.46241.46809.34809.3449.392.2原料仓储502.24502.241683.431683.43102.732.3辅助材料仓库222.14222.14744.59744.5945.443供配电工程51.5151.5151.5151.513.543.1供配电室51.5151.5151.5151.513.544给排水工程59.2459.2459.2459.243.164.1给排水59.2459.2459.2459.243.165服务性工程611.70611.70611.70611.7037.335.1办公用房316.15316.15316.15316.1515.595.2生活服务295.55295.55295.55295.5522.246消防及环保工程172.56172.56172.56172.5611.856.1消防环保工程172.56172.56172.56172.5611.857项目总图工程25.7625.7625.7625.7611.387.1场地及道路硬化1666.77369.81369.817.2场区围墙369.811666.771666.777.3安全保卫室25.7625.7625.7625.768绿化工程635.4622.24合计6438.9217153.6417153.641308.43六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2442.20万元,占计划投资的51.78%。其中:完成固定资产投资1733.58万元,占总投资的70.98%;完成流动资金投资708.62,占总投资的29.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2442.201.1完成比例51.78%2完成固定资产投资万元1733.582.1完成比例70.98%3完成流动资金投资万元708.623.1完成比例29.02%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员219人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1491.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元865.862工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元207.663企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.933.3年工资额万元62.104品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元93.625其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元47.446职工工资总额万元5609.57五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3464.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1308.431210.81183.193464.121.1工程费用万元1308.431210.816861.971.1.1建筑工程费用万元1308.431308.4327.74%1.1.2设备购置及安装费万元1210.811210.8125.67%1.2工程建设其他费用万元944.88944.8820.03%1.2.1无形资产万元465.87465.871.3预备费万元479.01479.011.3.1基本预备费万元238.57238.571.3.2涨价预备费万元240.44240.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元3464.123464.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1252.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6861.974183.204346.796861.976861.976861.971.1应收账款万元2058.591132.231441.012058.592058.592058.591.2存货万元3087.891698.342161.523087.893087.893087.891.2.1原辅材料万元926.37509.50648.46926.37926.37926.371.2.2燃料动力万元46.3225.4832.4246.3246.3246.321.2.3在产品万元1420.43781.24994.301420.431420.431420.431.2.4产成品万元694.78382.13486.34694.78694.78694.781.3现金万元1715.49943.521200.841715.491715.491715.492流动负债万元5609.573085.263926.705609.575609.575609.572.1应付账款万元5609.573085.263926.705609.575609.575609.573流动资金万元1252.40688.82876.681252.401252.401252.404铺底流动资金万元417.46229.61292.23417.46417.46417.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4716.52万元,其中:固定资产投资3464.12万元,占项目总投资的73.45%;流动资金1252.40万元,占项目总投资的26.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1308.43万元,占项目总投资的27.74%;设备购置费1210.81万元,占项目总投资的25.67%;其它投资944.88万元,占项目总投资的20.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3464.12+1252.40=4716.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3464.1273.45%1.1项目建设投资万元3464.1273.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1252.4026.55%3总投资万元万元4716.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5375.15万元,总成本4477.19万元,利润总额897.96万元,净利润71.38万元,增值税174.38万元,税金及附加673.47万元,所得税224.49万元;第二年收入6841.10万元,总成本5367.72万元,利润总额1473.38万元,净利润1105.03万元,增值税221.94万元,税金及附加77.08万元,所得税368.35万元;第三年生产负荷100%,收入9773.00万元,总成本7474.32万元,利润总额2298.68万元,净利润1724.01万元,增值税317.06万元,税金及附加88.50万元,所得税574.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9773.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=317.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5375.156841.109773.009773.009773.001.1医用缝合针万元5375.156841.109773.009773.009773.002现价增加值万元1720.052189.15312

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