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文档简介
泓域咨询MACRO/ 合成电阻项目立项申请报告合成电阻项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入14141.40万元,同比增长19.12%(2269.79万元)。其中,主营业业务合成电阻生产及销售收入为11679.97万元,占营业总收入的82.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3325.08万元,较去年同期相比增长826.29万元,增长率33.07%;实现净利润2493.81万元,较去年同期相比增长451.65万元,增长率22.12%。二、项目概况(一)项目名称合成电阻项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积51699.17平方米(折合约77.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.75%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度171.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51699.17平方米,建筑物基底占地面积37094.15平方米,总建筑面积57386.08平方米,其中:规划建设主体工程44146.02平方米,项目规划绿化面积4530.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费6760.03万元。(七)节能分析“合成电阻项目建设项目”,年用电量1198032.98千瓦时,年总用水量11709.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.24吨标准煤/年。达产年综合节能量54.83吨标准煤/年,项目总节能率26.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15453.04万元,其中:固定资产投资13288.31万元,占项目总投资的85.99%;流动资金2164.73万元,占项目总投资的14.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20310.00万元,总成本费用15383.14万元,税金及附加288.35万元,利润总额4926.86万元,利税总额5894.78万元,税后净利润3695.14万元,达产年纳税总额2199.63万元;达产年投资利润率31.88%,投资利税率38.15%,投资回报率23.91%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位275个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地合成电阻行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地合成电阻产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“合成电阻项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位275个,达产年纳税总额2199.63万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.88%,投资利税率38.15%,全部投资回报率23.91%,全部投资回收期5.68年,固定资产投资回收期5.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施制造业创新中心建设、推动设施和仪器向社会开放,能够促进国家制造业创新体系不断完善。制造业创新中心建设工程,旨在通过政府引导,聚集创新资源,解决行业共性关键技术的持续来源问题,突破科技成果工程化、产业化的“死亡之谷”,打造创新生态系统,不断完善国家制造业创新体系。推动国家科研基础设施和科研仪器向社会开放是中央全面深化科技体制改革任务之一。国家科研基础设施和科研仪器向社会开放,能够助推我国科技体制改革,对于充分利用已有科研资源,提升全社会整体创新能力,高效利用国家科研经费有着重要意义,是国家制造业创新体系建设中不可缺少的组成部分。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51699.1777.51亩1.1容积率1.111.2建筑系数71.75%1.3投资强度万元/亩171.441.4基底面积平方米37094.151.5总建筑面积平方米57386.081.6绿化面积平方米4530.72绿化率7.90%2总投资万元15453.042.1固定资产投资万元13288.312.1.1土建工程投资万元4592.132.1.1.1土建工程投资占比万元29.72%2.1.2设备投资万元6760.032.1.2.1设备投资占比43.75%2.1.3其它投资万元1936.152.1.3.1其它投资占比12.53%2.1.4固定资产投资占比85.99%2.2流动资金万元2164.732.2.1流动资金占比14.01%3收入万元20310.004总成本万元15383.145利润总额万元4926.866净利润万元3695.147所得税万元1.118增值税万元679.579税金及附加万元288.3510纳税总额万元2199.6311利税总额万元5894.7812投资利润率31.88%13投资利税率38.15%14投资回报率23.91%15回收期年5.6816设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1198032.9818年用水量立方米11709.0319总能耗吨标准煤148.2420节能率26.52%21节能量吨标准煤54.8322员工数量人275第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.75%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度171.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26225.5626225.5644146.0244146.023885.901.1主要生产车间15735.3415735.3426487.6126487.612409.261.2辅助生产车间8392.188392.1814126.7314126.731243.491.3其他生产车间2098.042098.042560.472560.47233.152仓储工程5564.125564.128606.048606.04550.942.1成品贮存1391.031391.032151.512151.51137.742.2原料仓储2893.342893.344475.144475.14286.492.3辅助材料仓库1279.751279.751979.391979.39126.723供配电工程296.75296.75296.75296.7521.373.1供配电室296.75296.75296.75296.7521.374给排水工程341.27341.27341.27341.2719.124.1给排水341.27341.27341.27341.2719.125服务性工程3523.943523.943523.943523.94225.595.1办公用房1446.971446.971446.971446.9794.765.2生活服务2076.972076.972076.972076.97124.816消防及环保工程994.12994.12994.12994.1271.606.1消防环保工程994.12994.12994.12994.1271.607项目总图工程148.38148.38148.38148.38-297.247.1场地及道路硬化9729.821989.181989.187.2场区围墙1989.189729.829729.827.3安全保卫室148.38148.38148.38148.388绿化工程3281.51114.85合计37094.1557386.0857386.084592.13六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9480.97万元,占计划投资的61.35%。其中:完成固定资产投资6213.67万元,占总投资的65.54%;完成流动资金投资3267.30,占总投资的34.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9480.971.1完成比例61.35%2完成固定资产投资万元6213.672.1完成比例65.54%3完成流动资金投资万元3267.303.1完成比例34.46%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员275人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1871.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元839.142工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元227.423企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.923.3年工资额万元87.664品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元124.975其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.465.3年工资额万元103.186职工工资总额万元10335.17五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13288.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4592.136760.03171.4413288.311.1工程费用万元4592.136760.0312499.901.1.1建筑工程费用万元4592.134592.1329.72%1.1.2设备购置及安装费万元6760.036760.0343.75%1.2工程建设其他费用万元1936.151936.1512.53%1.2.1无形资产万元868.76868.761.3预备费万元1067.391067.391.3.1基本预备费万元629.25629.251.3.2涨价预备费万元438.14438.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元13288.3113288.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2164.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12499.907374.5511547.7012499.9012499.9012499.901.1应收账款万元3749.972062.482812.483749.973749.973749.971.2存货万元5624.953093.734218.725624.955624.955624.951.2.1原辅材料万元1687.48928.121265.611687.481687.481687.481.2.2燃料动力万元84.3746.4163.2884.3784.3784.371.2.3在产品万元2587.481423.111940.612587.482587.482587.481.2.4产成品万元1265.61696.09949.211265.611265.611265.611.3现金万元3124.971718.742343.733124.973124.973124.972流动负债万元10335.175684.347751.3810335.1710335.1710335.172.1应付账款万元10335.175684.347751.3810335.1710335.1710335.173流动资金万元2164.731190.601623.552164.732164.732164.734铺底流动资金万元721.57396.87541.18721.57721.57721.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15453.04万元,其中:固定资产投资13288.31万元,占项目总投资的85.99%;流动资金2164.73万元,占项目总投资的14.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4592.13万元,占项目总投资的29.72%;设备购置费6760.03万元,占项目总投资的43.75%;其它投资1936.15万元,占项目总投资的12.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13288.31+2164.73=15453.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13288.3185.99%1.1项目建设投资万元13288.3185.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2164.7314.01%3总投资万元万元15453.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11170.50万元,总成本8908.87万元,利润总额2261.63万元,净利润251.65万元,增值税373.76万元,税金及附加1696.22万元,所得税565.41万元;第二年收入15232.50万元,总成本11403.16万元,利润总额3829.34万元,净利润2872.00万元,增值税509.68万元,税金及附加267.96万元,所得税957.34万元;第三年生产负荷100%,收入20310.00万元,总成本15383.14万元,利润总额4926.86万元,净利润3695.14万元,增值税679.57万元,税金及附加288.35万元,所得税1231.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20310.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=679.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11170.5015232.5020310.0020310.0020310.001.1合成电阻万元11170.5015232.5020310.0020310.0020310.002现价增加值万元3574.564874.406499
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