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泓域咨询MACRO/ 商业摄影项目立项申请报告商业摄影项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7094.47万元,同比增长24.00%(1373.29万元)。其中,主营业业务商业摄影生产及销售收入为6598.49万元,占营业总收入的93.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1985.57万元,较去年同期相比增长502.28万元,增长率33.86%;实现净利润1489.18万元,较去年同期相比增长323.31万元,增长率27.73%。二、项目概况(一)项目名称商业摄影项目(二)项目选址某某工业园(三)项目用地规模项目总用地面积15180.92平方米(折合约22.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.57%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度176.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15180.92平方米,建筑物基底占地面积8739.66平方米,总建筑面积20797.86平方米,其中:规划建设主体工程14570.44平方米,项目规划绿化面积1273.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1869.59万元。(七)节能分析“商业摄影项目建设项目”,年用电量1253199.13千瓦时,年总用水量8425.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.74吨标准煤/年。达产年综合节能量48.87吨标准煤/年,项目总节能率22.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5347.74万元,其中:固定资产投资4014.64万元,占项目总投资的75.07%;流动资金1333.10万元,占项目总投资的24.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11346.00万元,总成本费用8529.75万元,税金及附加107.34万元,利润总额2816.25万元,利税总额3312.04万元,税后净利润2112.19万元,达产年纳税总额1199.85万元;达产年投资利润率52.66%,投资利税率61.93%,投资回报率39.50%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位207个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业园及某某工业园商业摄影行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业园商业摄影产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“商业摄影项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1199.85万元,可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.66%,投资利税率61.93%,全部投资回报率39.50%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统,提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。截至2017年7月末,登记系统累计注册登记用户1.7万家,发生登记270.6万笔。其中,累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作,引导私募行业规范发展,为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境;支持证券公司设立私募投资基金子公司,依法合规展业;条件成熟时,支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司,依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017年7月底,中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家,管理正在运行的基金24419只,管理资金规模6.14万亿。上述资金持续流入实体经济,不仅拓宽了制造业企业投融资渠道,促进制造业结构调整和产业转型升级,也提高了制造业直接融资比重,拉动民间投资服务实体经济。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15180.9222.76亩1.1容积率1.371.2建筑系数57.57%1.3投资强度万元/亩176.391.4基底面积平方米8739.661.5总建筑面积平方米20797.861.6绿化面积平方米1273.74绿化率6.12%2总投资万元5347.742.1固定资产投资万元4014.642.1.1土建工程投资万元1687.032.1.1.1土建工程投资占比万元31.55%2.1.2设备投资万元1869.592.1.2.1设备投资占比34.96%2.1.3其它投资万元458.022.1.3.1其它投资占比8.56%2.1.4固定资产投资占比75.07%2.2流动资金万元1333.102.2.1流动资金占比24.93%3收入万元11346.004总成本万元8529.755利润总额万元2816.256净利润万元2112.197所得税万元1.378增值税万元388.459税金及附加万元107.3410纳税总额万元1199.8511利税总额万元3312.0412投资利润率52.66%13投资利税率61.93%14投资回报率39.50%15回收期年4.0316设备数量台(套)7217年用电量千瓦时1253199.1318年用水量立方米8425.8819总能耗吨标准煤154.7420节能率22.68%21节能量吨标准煤48.8722员工数量人207第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某工业园。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.57%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度176.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6178.946178.9414570.4414570.441300.081.1主要生产车间3707.363707.368742.268742.26806.051.2辅助生产车间1977.261977.264662.544662.54416.031.3其他生产车间494.32494.32845.09845.0978.002仓储工程1310.951310.954047.824047.82262.672.1成品贮存327.74327.741011.961011.9665.672.2原料仓储681.69681.692104.872104.87136.592.3辅助材料仓库301.52301.52931.00931.0060.413供配电工程69.9269.9269.9269.925.103.1供配电室69.9269.9269.9269.925.104给排水工程80.4080.4080.4080.404.574.1给排水80.4080.4080.4080.404.575服务性工程830.27830.27830.27830.2753.885.1办公用房465.41465.41465.41465.4131.895.2生活服务364.86364.86364.86364.8631.836消防及环保工程234.22234.22234.22234.2217.106.1消防环保工程234.22234.22234.22234.2217.107项目总图工程34.9634.9634.9634.9613.757.1场地及道路硬化2443.17386.35386.357.2场区围墙386.352443.172443.177.3安全保卫室34.9634.9634.9634.968绿化工程853.6229.88合计8739.6620797.8620797.861687.03六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3427.62万元,占计划投资的64.09%。其中:完成固定资产投资2683.36万元,占总投资的78.29%;完成流动资金投资744.26,占总投资的21.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3427.621.1完成比例64.09%2完成固定资产投资万元2683.362.1完成比例78.29%3完成流动资金投资万元744.263.1完成比例21.71%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员207人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.101.3年工资额万元713.532工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元211.463企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元48.534品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元87.565其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元55.826职工工资总额万元7277.00五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4014.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1687.031869.59176.394014.641.1工程费用万元1687.031869.598610.101.1.1建筑工程费用万元1687.031687.0331.55%1.1.2设备购置及安装费万元1869.591869.5934.96%1.2工程建设其他费用万元458.02458.028.56%1.2.1无形资产万元249.47249.471.3预备费万元208.55208.551.3.1基本预备费万元119.24119.241.3.2涨价预备费万元89.3189.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元4014.644014.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1333.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8610.105891.915274.238610.108610.108610.101.1应收账款万元2583.031678.971937.272583.032583.032583.031.2存货万元3874.552518.452905.913874.553874.553874.551.2.1原辅材料万元1162.37755.54871.771162.371162.371162.371.2.2燃料动力万元58.1237.7843.5958.1258.1258.121.2.3在产品万元1782.291158.491336.721782.291782.291782.291.2.4产成品万元871.77566.65653.83871.77871.77871.771.3现金万元2152.531399.141614.392152.532152.532152.532流动负债万元7277.004730.055457.757277.007277.007277.002.1应付账款万元7277.004730.055457.757277.007277.007277.003流动资金万元1333.10866.51999.821333.101333.101333.104铺底流动资金万元444.36288.84333.27444.36444.36444.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5347.74万元,其中:固定资产投资4014.64万元,占项目总投资的75.07%;流动资金1333.10万元,占项目总投资的24.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1687.03万元,占项目总投资的31.55%;设备购置费1869.59万元,占项目总投资的34.96%;其它投资458.02万元,占项目总投资的8.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4014.64+1333.10=5347.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4014.6475.07%1.1项目建设投资万元4014.6475.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1333.1024.93%3总投资万元万元5347.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7374.90万元,总成本15716.46万元,利润总额-8341.56万元,净利润91.02万元,增值税252.49万元,税金及附加-6256.17万元,所得税-2085.39万元;第二年收入8509.50万元,总成本17588.25万元,利润总额-9078.75万元,净利润-6809.06万元,增值税291.34万元,税金及附加95.68万元,所得税-2269.69万元;第三年生产负荷100%,收入11346.00万元,总成本8529.75万元,利润总额2816.25万元,净利润2112.19万元,增值税388.45万元,税金及附加107.34万元,所得税704.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11346.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=388.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7374.908509.5011346.0011346.0011346.001.1商业摄影万元7374.908509.5011346.0011346.0011346.002现价增加值万元2359.972723.043630.723630.723

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