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泓域咨询MACRO/ 印刷展色仪项目立项申请报告印刷展色仪项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14355.80万元,同比增长19.51%(2343.95万元)。其中,主营业业务印刷展色仪生产及销售收入为11636.03万元,占营业总收入的81.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3307.89万元,较去年同期相比增长697.78万元,增长率26.73%;实现净利润2480.92万元,较去年同期相比增长373.69万元,增长率17.73%。二、项目概况(一)项目名称印刷展色仪项目(二)项目选址某某经开区(三)项目用地规模项目总用地面积17495.41平方米(折合约26.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.24%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度196.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17495.41平方米,建筑物基底占地面积9489.51平方米,总建筑面积28692.47平方米,其中:规划建设主体工程21010.00平方米,项目规划绿化面积1506.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1909.64万元。(七)节能分析“印刷展色仪项目建设项目”,年用电量416919.38千瓦时,年总用水量8726.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.99吨标准煤/年。达产年综合节能量16.42吨标准煤/年,项目总节能率28.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7166.85万元,其中:固定资产投资5148.69万元,占项目总投资的71.84%;流动资金2018.16万元,占项目总投资的28.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13796.00万元,总成本费用10350.39万元,税金及附加127.01万元,利润总额3445.61万元,利税总额4047.88万元,税后净利润2584.21万元,达产年纳税总额1463.67万元;达产年投资利润率48.08%,投资利税率56.48%,投资回报率36.06%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位235个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经开区及某某经开区印刷展色仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经开区印刷展色仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“印刷展色仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展,为社会提供就业职位235个,达产年纳税总额1463.67万元,可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.08%,投资利税率56.48%,全部投资回报率36.06%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17495.4126.23亩1.1容积率1.641.2建筑系数54.24%1.3投资强度万元/亩196.291.4基底面积平方米9489.511.5总建筑面积平方米28692.471.6绿化面积平方米1506.25绿化率5.25%2总投资万元7166.852.1固定资产投资万元5148.692.1.1土建工程投资万元2564.222.1.1.1土建工程投资占比万元35.78%2.1.2设备投资万元1909.642.1.2.1设备投资占比26.65%2.1.3其它投资万元674.832.1.3.1其它投资占比9.42%2.1.4固定资产投资占比71.84%2.2流动资金万元2018.162.2.1流动资金占比28.16%3收入万元13796.004总成本万元10350.395利润总额万元3445.616净利润万元2584.217所得税万元1.648增值税万元475.269税金及附加万元127.0110纳税总额万元1463.6711利税总额万元4047.8812投资利润率48.08%13投资利税率56.48%14投资回报率36.06%15回收期年4.2716设备数量台(套)6017年用电量千瓦时416919.3818年用水量立方米8726.9319总能耗吨标准煤51.9920节能率28.99%21节能量吨标准煤16.4222员工数量人235第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某某经开区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.24%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度196.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6709.086709.0821010.0021010.002065.411.1主要生产车间4025.454025.4512606.0012606.001280.551.2辅助生产车间2146.912146.916723.206723.20660.931.3其他生产车间536.73536.731218.581218.58123.922仓储工程1423.431423.434993.614993.61357.022.1成品贮存355.86355.861248.401248.4089.252.2原料仓储740.18740.182596.682596.68185.652.3辅助材料仓库327.39327.391148.531148.5382.113供配电工程75.9275.9275.9275.926.113.1供配电室75.9275.9275.9275.926.114给排水工程87.3087.3087.3087.305.464.1给排水87.3087.3087.3087.305.465服务性工程901.50901.50901.50901.5064.455.1办公用房428.95428.95428.95428.9531.305.2生活服务472.55472.55472.55472.5537.246消防及环保工程254.32254.32254.32254.3220.466.1消防环保工程254.32254.32254.32254.3220.467项目总图工程37.9637.9637.9637.969.507.1场地及道路硬化2524.44533.53533.537.2场区围墙533.532524.442524.447.3安全保卫室37.9637.9637.9637.968绿化工程1023.0235.81合计9489.5128692.4728692.472564.22六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6254.91万元,占计划投资的87.28%。其中:完成固定资产投资4136.48万元,占总投资的66.13%;完成流动资金投资2118.43,占总投资的33.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6254.911.1完成比例87.28%2完成固定资产投资万元4136.482.1完成比例66.13%3完成流动资金投资万元2118.433.1完成比例33.87%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员235人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元775.282工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.642.3年工资额万元200.003企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元62.494品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元102.165其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.515.3年工资额万元68.626职工工资总额万元6989.88五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5148.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2564.221909.64196.295148.691.1工程费用万元2564.221909.649008.041.1.1建筑工程费用万元2564.222564.2235.78%1.1.2设备购置及安装费万元1909.641909.6426.65%1.2工程建设其他费用万元674.83674.839.42%1.2.1无形资产万元276.41276.411.3预备费万元398.42398.421.3.1基本预备费万元175.06175.061.3.2涨价预备费万元223.36223.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元5148.695148.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2018.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9008.045135.917514.249008.049008.049008.041.1应收账款万元2702.411486.332026.812702.412702.412702.411.2存货万元4053.622229.493040.214053.624053.624053.621.2.1原辅材料万元1216.09668.85912.061216.091216.091216.091.2.2燃料动力万元60.8033.4445.6060.8060.8060.801.2.3在产品万元1864.671025.571398.501864.671864.671864.671.2.4产成品万元912.06501.64684.05912.06912.06912.061.3现金万元2252.011238.611689.012252.012252.012252.012流动负债万元6989.883844.435242.416989.886989.886989.882.1应付账款万元6989.883844.435242.416989.886989.886989.883流动资金万元2018.161109.991513.622018.162018.162018.164铺底流动资金万元672.71370.00504.54672.71672.71672.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7166.85万元,其中:固定资产投资5148.69万元,占项目总投资的71.84%;流动资金2018.16万元,占项目总投资的28.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2564.22万元,占项目总投资的35.78%;设备购置费1909.64万元,占项目总投资的26.65%;其它投资674.83万元,占项目总投资的9.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5148.69+2018.16=7166.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5148.6971.84%1.1项目建设投资万元5148.6971.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2018.1628.16%3总投资万元万元7166.85二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7587.80万元,总成本1561.56万元,利润总额6026.24万元,净利润101.35万元,增值税261.39万元,税金及附加4519.68万元,所得税1506.56万元;第二年收入10347.00万元,总成本1954.21万元,利润总额8392.79万元,净利润6294.59万元,增值税356.44万元,税金及附加112.75万元,所得税2098.20万元;第三年生产负荷100%,收入13796.00万元,总成本10350.39万元,利润总额3445.61万元,净利润2584.21万元,增值税475.26万元,税金及附加127.01万元,所得税861.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13796.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=475.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7587.8010347.0013796.0013796.0013796.001.1印刷展色仪万元7587.8010347.0013796.0013796.0013796.002现价增加值万元2428.103311.044414.724414.724414.723增值税万元261.39356.44

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