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泓域咨询MACRO/ 口腔用钳项目立项申请报告口腔用钳项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx投资公司实现营业收入23429.94万元,同比增长9.79%(2089.96万元)。其中,主营业业务口腔用钳生产及销售收入为19984.30万元,占营业总收入的85.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5275.60万元,较去年同期相比增长1311.38万元,增长率33.08%;实现净利润3956.70万元,较去年同期相比增长407.51万元,增长率11.48%。二、项目概况(一)项目名称口腔用钳项目(二)项目选址某产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积47036.84平方米(折合约70.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.14%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度193.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47036.84平方米,建筑物基底占地面积32050.90平方米,总建筑面积50799.79平方米,其中:规划建设主体工程34539.12平方米,项目规划绿化面积2812.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费6065.32万元。(七)节能分析“口腔用钳项目建设项目”,年用电量593727.70千瓦时,年总用水量23582.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.98吨标准煤/年。达产年综合节能量26.34吨标准煤/年,项目总节能率22.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17768.13万元,其中:固定资产投资13658.31万元,占项目总投资的76.87%;流动资金4109.82万元,占项目总投资的23.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29518.00万元,总成本费用23514.47万元,税金及附加287.52万元,利润总额6003.53万元,利税总额7119.12万元,税后净利润4502.65万元,达产年纳税总额2616.47万元;达产年投资利润率33.79%,投资利税率40.07%,投资回报率25.34%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位519个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园区及某产业园区口腔用钳行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园区口腔用钳产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“口腔用钳项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会提供就业职位519个,达产年纳税总额2616.47万元,可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.79%,投资利税率40.07%,全部投资回报率25.34%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47036.8470.52亩1.1容积率1.081.2建筑系数68.14%1.3投资强度万元/亩193.681.4基底面积平方米32050.901.5总建筑面积平方米50799.791.6绿化面积平方米2812.45绿化率5.54%2总投资万元17768.132.1固定资产投资万元13658.312.1.1土建工程投资万元4520.812.1.1.1土建工程投资占比万元25.44%2.1.2设备投资万元6065.322.1.2.1设备投资占比34.14%2.1.3其它投资万元3072.182.1.3.1其它投资占比17.29%2.1.4固定资产投资占比76.87%2.2流动资金万元4109.822.2.1流动资金占比23.13%3收入万元29518.004总成本万元23514.475利润总额万元6003.536净利润万元4502.657所得税万元1.088增值税万元828.079税金及附加万元287.5210纳税总额万元2616.4711利税总额万元7119.1212投资利润率33.79%13投资利税率40.07%14投资回报率25.34%15回收期年5.4516设备数量台(套)13017年用电量千瓦时593727.7018年用水量立方米23582.1319总能耗吨标准煤74.9820节能率22.80%21节能量吨标准煤26.3422员工数量人519第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某产业园区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.14%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.54%,固定资产投资强度193.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22659.9922659.9934539.1234539.123381.101.1主要生产车间13595.9913595.9920723.4720723.472096.281.2辅助生产车间7251.207251.2011052.5211052.521081.951.3其他生产车间1812.801812.802003.272003.27202.872仓储工程4807.644807.6410569.4410569.44752.482.1成品贮存1201.911201.912642.362642.36188.122.2原料仓储2499.972499.975496.115496.11391.292.3辅助材料仓库1105.761105.762430.972430.97173.073供配电工程256.41256.41256.41256.4120.543.1供配电室256.41256.41256.41256.4120.544给排水工程294.87294.87294.87294.8718.374.1给排水294.87294.87294.87294.8718.375服务性工程3044.843044.843044.843044.84216.775.1办公用房1251.621251.621251.621251.62110.075.2生活服务1793.221793.221793.221793.22104.506消防及环保工程858.96858.96858.96858.9668.806.1消防环保工程858.96858.96858.96858.9668.807项目总图工程128.20128.20128.20128.20-45.087.1场地及道路硬化8740.121671.051671.057.2场区围墙1671.058740.128740.127.3安全保卫室128.20128.20128.20128.208绿化工程3080.79107.83合计32050.9050799.7950799.794520.81六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14194.31万元,占计划投资的79.89%。其中:完成固定资产投资9834.80万元,占总投资的69.29%;完成流动资金投资4359.51,占总投资的30.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14194.311.1完成比例79.89%2完成固定资产投资万元9834.802.1完成比例69.29%3完成流动资金投资万元4359.513.1完成比例30.71%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员519人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3531.2人均年工资万元4.121.3年工资额万元1667.632工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元434.043企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元153.784品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元229.675其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元185.626职工工资总额万元17750.82五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13658.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4520.816065.32193.6813658.311.1工程费用万元4520.816065.3221860.641.1.1建筑工程费用万元4520.814520.8125.44%1.1.2设备购置及安装费万元6065.326065.3234.14%1.2工程建设其他费用万元3072.183072.1817.29%1.2.1无形资产万元1276.571276.571.3预备费万元1795.611795.611.3.1基本预备费万元1057.261057.261.3.2涨价预备费万元738.35738.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元13658.3113658.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4109.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21860.649629.9417191.6721860.6421860.6421860.641.1应收账款万元6558.192951.195246.556558.196558.196558.191.2存货万元9837.294426.787869.839837.299837.299837.291.2.1原辅材料万元2951.191328.032360.952951.192951.192951.191.2.2燃料动力万元147.5666.40118.05147.56147.56147.561.2.3在产品万元4525.152036.323620.124525.154525.154525.151.2.4产成品万元2213.39996.031770.712213.392213.392213.391.3现金万元5465.162459.324372.135465.165465.165465.162流动负债万元17750.827987.8714200.6617750.8217750.8217750.822.1应付账款万元17750.827987.8714200.6617750.8217750.8217750.823流动资金万元4109.821849.423287.864109.824109.824109.824铺底流动资金万元1369.93616.471095.951369.931369.931369.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17768.13万元,其中:固定资产投资13658.31万元,占项目总投资的76.87%;流动资金4109.82万元,占项目总投资的23.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4520.81万元,占项目总投资的25.44%;设备购置费6065.32万元,占项目总投资的34.14%;其它投资3072.18万元,占项目总投资的17.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13658.31+4109.82=17768.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13658.3176.87%1.1项目建设投资万元13658.3176.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4109.8223.13%3总投资万元万元17768.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13283.10万元,总成本4118.48万元,利润总额9164.62万元,净利润232.86万元,增值税372.63万元,税金及附加6873.47万元,所得税2291.16万元;第二年收入23614.40万元,总成本6465.87万元,利润总额17148.53万元,净利润12861.40万元,增值税662.46万元,税金及附加267.64万元,所得税4287.13万元;第三年生产负荷100%,收入29518.00万元,总成本23514.47万元,利润总额6003.53万元,净利润4502.65万元,增值税828.07万元,税金及附加287.52万元,所得税1500.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29518.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=828.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13283.1023614.4029518.0029518.0029518.001.1口腔用钳万元13283.1023614.4029518.0029518.0029518.002现价增加值万元4250.597556.619445.7
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