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文档简介

费用报销制度一、 发票分类1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动,所提供给对方的收付款的书面证明。 (1)普通发票 (2)增值税专用发票 2、发票是盖有税务监制章的。如盖有财政监制章的行政事业单位统一收据,没有盖税务监制章的汽车票、火车票及飞机票,医院使用的专用收据等,也是可以作为报销凭据 除了以上的特殊情况,发票均需是盖发票专用章,除此之外的章印发票均不可报销。3、(1)收到的机打增值税普通发票联,需要商家打印完整的公司名字抬头(少一个字或者多一个字都不可以,特别省和市这些词容易被忽略)和税号,以及盖商家的发票专用章(手工发票和电子普通发票也是属于增值税普通普票) (2)收到的机打增值税专用发票,除了要商家打印完整的公司名字抬头和税号,同时还要地址、固定电话、开户银行和银行账号 (3)收到定额发票,需要盖商家的发票专用章 4、(1)收到发票时,由于增值税发票的版面最多可以添加八行,超过八行时,需要用到增值税发票清单,要求商家使用防伪税控系统开具销售货物或者提供应税劳务清单,并加盖发票专用章。 (2)发票日期要清晰 5、常用的费用发票分类:(1)办公费:办公用品(列明细)、日用品 、耗材 (2)快递费:快递费 (3)招待费:招待客户发生的住宿、餐饮(4)差旅费:(深圳市外)餐饮、住宿、飞机票、高铁票、火车票、公交票(5)交通费:(深圳市内)的士费,地铁费,公交费。(6)通讯费:中国移动,中国联通,中国电信、中移铁通等票据(7)租金水电管理费:租赁办公室租金、水电费、物业管理费(8)路油桥费:加油费、过路费、过桥费、停车费、维修费(9)福利费:食品、礼物、加班餐费(领导批准的)及生活补助 (10)服务费:服务费 (11)咨询服务费:律师费,审计费,汇算清缴开的发票等 (12)保险费:车辆保险 6、发票报销时效性是两个月,例如发票日期是2017年6月1日,最迟在2017年7月31日报销,以此类推,错过报销时限,不予报销,以交单时间为准。 7、填写报销单、付款单和借款单,都用黑色签字笔或者钢笔填写,不得用圆珠笔、铅笔等填写。单据填写不能更改金额,除非是由财务退单并让改金额,填单人改完金额后还需要在金额旁边签字。 8、差旅费规定: (1)出差首选交通工具高铁和火车,确实需要坐飞机的只能购买经济舱 (公出时,购买的交通工具时另外支付的人寿保险等商业报销不予报销)(2)酒店住宿时,如果是一个人出差规定在每间每晚220元以内,如果是两个人需开双人间而且在每间每晚300元以内(男女则要分开),超过报销标准的,差额部分由个人承担,低于标准的按实际支出报销。住宿发票,需要酒店打印住宿清单(具体到住宿人员名字、到店时间、离店时间、房间数量、房费明细等),发票与住宿清单一起才可报销。Mini吧、酒吧等不可报销。 (3) 出差餐饮报销每人每天只能报销50元以内,超出的自己承担 (4) 差旅补助报销待定 (5) 出差过程中发生的市内交通费实报实销,只能报销机场到酒店或者目的地的来回费用 (6) 所附的车票需为出差地的车票,餐饮、住宿、交通费发票为出差地的发票 9、业务招待费招待客户餐饮,报销时,需注明日期(具体到是早餐、午餐、晚餐等用餐时间)、用餐人员和人数,金额。同行的任一位同事需签字。10、税局公告2017年07月01日起,不能笼统开具办公用品、日用品等等品目,需开具明细,报销人需有明细发票才可报销,清单也是需从防伪税控系统开具,并加盖发票专用章 11、 会议费报销,需要提供会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料 12、 发票不能连号,如有特殊情况,需备注原因,由财务审批。13、 若是购买公司办公用品而商家又无法开出发票时,需商家开收据,盖商家的印章。报销人需找相对应数额的办公费发票冲抵收据,把收据和发票都贴在同一份报销单,并且用铅笔备注清楚。 14、 员工外出办事,员工公出乘用交通工具应根据路程远近选择地铁、公交、汽车、火车硬座、火车硬卧、高铁二等座和飞机经济舱。1.乘用标准。(1) 白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车和高铁作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。(3) 外出期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。(4) 公出人员在市内外出,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况(如紧急业务)可以考虑乘坐出租车。在发生以下情况之一可搭乘的士报销:(1) 公交或地铁到达不了之地(2) 偏远地方(3) 事件的紧急性(4) 除此之外特殊情况等需特批 (5) 公出人员要按照规定乘坐交通工具,凭发票报销交通费。未按规定乘坐交通工具的,超支部分自理。由于搭顺风车没有发票,需要把行程订单打印出来,同时附上对应的交通发票抵,超过制度规定首选的交通工具的行程金额个人承担打的可直接跟司机要的士票,连号、同车(特殊情况除外)和票据时间与实际外出时间不符均不予报销。滴滴叫快车等,均需在滴滴软件开具发票并附上行程单。滴滴软件开具发票流程:点击左上角个人行程开具发票选中乘车类型选中行程填写公司开票信息和电子邮件二、 粘贴发票整齐 、整洁 、美观 、合理1、发票尺寸大于报销单据粘贴单,就把发票折成粘贴单大小,小于粘贴单,粘贴在粘贴单上,粘贴时,摊开几行粘满,所有发票都要错层粘贴,不能罗列在一起,以便核对查阅。 2、所有票据需分类粘贴,分门别类粘在不同的纸上,不能混淆任意粘贴。所有票据粘贴时,需要粘贴在粘贴单范围内。粘贴时,从右往左依次粘贴三、 报销单填写1、数字大写: 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿 元(圆)、角、分、零、整 2、人民币货币符号:3、采用阿拉伯数字填写金额时,需要保留两位小数 4、报销人需要用正楷字填写,以便财务核对 5、每张报销单据粘贴单上的合计金额都要填写,以便财务核算,若是有误,可以更快找出问题 6、(1)费用报销单的左上角空白处备注公司字号,填写报销部门、日期,费用要分行分类填写和金额,再进行总计阿拉伯数字填写和大写填写,前面需要符号,最后在报销人和领款人签字。右上边的备注空白栏根据用途填写 (2) 若是出差,需填写清楚出差来回日期和往返地。 (3) 若是的士票,需填写清楚外出日期和往返地和办事事项。 (4) (待定的)差补需跟出差费用一起报销,错过不再补报 差补在费用报销单单独写一行,注明报销天数和金额,同时需要拿相对应金额的交通票(不受连号和两个月时限限制,但也要当年的费用)报销,粘贴在报销粘贴单,并用铅笔备注差补字样(5) 餐补同上填写 不同的是,如果就餐地方有发票就要拿发票回来报销,无发票就需要自己找餐饮票回来报销7、借款审批单左上角备注借款所在公司名字,每次借款需清零上次所借款项才能申请本次借款,每次借款不能超过三千元(3000元)。用于置办公司办公用品而借款,经董事长同意可不受以上金额限制。 如果借款人在15天内未归还借款,将从借款人的报销费用中冲抵借款8、付款申请书左上角备注付款所在公司名字,收款单位、账号、开户行全部要填写全称,付款原因写清楚,如果是预付款项发票未回,需要备注发票何时回来,制单人需要在制单和签收位置签字,交由部门主管签字进行初审,制单人再交财务部初审和复审签字,最后由财务部交由董事长签字再付款。 注意:在右上角备注最迟付款时间, XXXX年XX月XX日,若有急件,财务可先处理,否则均留到付款日付款。 四、 报销流程流程:报销人制好报销单,交由部门主管初审,部门主管审核报销事项的准确性,部门主管签字后,再由报销人交给财务部,财务部进行初审签字和复审签

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