

全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
私募基金风控方案有什么原则 (1)全面性原则:风险控制制度应覆盖股权投资业务的各项工作和各级人员。(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司部门组织的构成(3)独立性原则:风险控制工作应保持高度的独立性和权威性,并贯彻到业务的各具体(4)有效性原则。 我们皆知在金融市场风险和收益成正比,高收益同时也意味着高风险。在私募基金中,为了使公司股权投资业务的运作安全和管理的安全,我们必须对公司内部风险的管理进行加强。那么如何对私募基金进行风控呢?以下我们对可以对私募基金风控方案原则进行了解。一、私募基金风控方案 原则公司的风险控制应严格遵循以下原则:(1)全面性原则:风险控制制度应覆盖股权投资业务的各项工作和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;(2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司部门组织的构成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点;(3)独立性原则:风险控制工作应保持高度的独立性和权威性,并贯彻到业务的各具体环节;(4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险管理制度不能存在任何例外,任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力;(5)适时性原则:应随着国家法律法规、政策制度的变化,公司经营战略、经营方针、风险管理理念等内部环境的改变,以及公司业务的发展,及时对风险控制制度进行相应修改和完善;(6)防火墙原则:公司与关联公司之间在业务、人员、机构、办公场所、资金、账户、经营管理等方面严格分离、相互独立,严格防范因风险传递及利益冲突给公司带来的风险。二、 风险控制组织体系公司应根据股权投资业务流程和风险特征,将风险控制工作纳入公司的风险控制体系之中。公司的风险控制体系共分为五个层次:董事会、董事会下设的风险控制委员会、投资决策委员会、风险控制部、业务部。三、 风险控制流程(1) 风险管理的业务流程由风险识别、风险评估、风险分析、风险控制和风险报告五个步骤组成,是制定风险管理战略及防范措施的重要基础。(2) 风险识别指对经营活动中存在的内部及外部风险的来源进行辨别。(3) 风险测量是对风险的严重程度及发生概率进行科学合理的量化。(4) 风险分析主要对风险的驱动因素进行归因分析,并评估其影响,提出避险建议和措施。(5) 风险控制是对业务流程的各个环节制定风险防范和处理措施。(6) 风险报告是指业务部、风险控制部根据职责范围和报告体系定期或不定期向主管领导提交的与风险评估分析相关的报告私募基金风控方案从风险控制的原则、风险控制组织体系和风险控制流程三个方面进行了论述。该三个
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 初级审计师考试附加资料与试题及答案
- 护理质量提升试题及答案方法
- 中级会计理解与应用的试题及答案
- 中级会计考试真题解析与试题及答案
- 无人机执行特定任务的技巧试题及答案
- 2024年会计实践发现试题及答案
- 2024审计师学习资源整合试题及答案
- 审计行业的基础试题及答案
- 2024年高级审计师考场实务试题及答案
- 2024年学习目标试题及答案
- CB/T 749-1997固定钢质百叶窗
- 谵妄评估培训培训课件
- 五年级下册道德与法治-《勿忘国耻》
- 真假识别手册
- 新活素 病例分享课件
- 人音版三年级下册音乐《摇船调》课件
- 动脉采血技术培训课件
- 毕业论文-颚式破碎机结构设计
- 存货质押贷款业务管理办法
- 接触网平面设计
- 液压系统课件(完整)课件
评论
0/150
提交评论