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文档简介
审计局内部审计工作总结 审计局内部审计工作总结内部审计是国家审计的补充,是我国审计体系的一个重要环节,与社会审计并称为国家审计的双翼,因此我局高度重视对社会审计的领导和指导工作。特别是达州内部审计协会成立后,我市内部审计工作比以前有了长足发展,现将我市200x年度内部审计工作总结于后:一、抓组织领导,强化业务管理局党组行政为抓好内部审计工作,确定了由一名副局长和办公室主任亲自抓该项工作,年初召开座谈会,以会代训的形式给全市内审工作人员讲解了内部审计的程序、方法以及质量控制。审计局在对一些部门的下属单位审计时还邀请被审计单位的内审人员参加,通过现场审计实务操作提高内审人员的业务水平,并针对各部门的特点提供业务指导、政策咨询和提供其他服务。在国家审计机关的指导下,我市内部审计在各自的部门和单位发挥着重要的作用,他们根据审计署内部审计的规定,独立的监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。一年中,我市内部审计对本部门和单位强化管理、纠错防弊、提高效益发挥了巨大的作用。特别是组织了教育局、信用社两个单位的内审人员参加了达州市内部审计协会第一届会员代表大会暨成立大会,极大的提高了内部审计的工作热情,加强了搞好内部审计工作的信心。二、内部审计作用巨大,成效显著200x年度我市内部审计人员在国家审计机关的指导下积极开展工作,全年共完成审计52个项目。其中:市教育局内审股全年共完成审计项目19个,审计总金额7413万元,审计覆盖率达24%,审计调帐14.9万元,查处违纪金额48.2万元,提出审计建议57条,配合审计机关开展了中小学危房资金调查,开展了义务教育保障机制调查,还对“两免一补”经费进行了专项调查,清退专项经费146925元,对一个弄虚作假的校长报市监察局给予了行政警告处分,组织内部业务培训101人次。市信用社监审股对全社的12个法人社40个营业网点进行了审计,并根据信用社内部的规定对170人次进行了审计处罚,罚款金额2.23万元,通报批评19人,行政警告4人,行政记过11人,行政记大过3人,留用察看一年6人,开除4人,提出审计建议书46份。市农业局结合全省的转向资金清理对下属各站所进行了清理,市中心医院内审人员对本单位财务收支行为进行了全过程监督。今年我市内部审计人员不仅在专项资金的清理工作中对本单位的资金使用情况进行清理,同时还参与了全市组织的清理工作。有近20位内审人员还参与了全市组织的乡镇负债情况的核实工作。三、内部审计人员素质日渐提高,审计程序日渐规范200x年我市内部审计从业人员近30人,从业人员均有经济、财会及管理等方面的基本知识,其中获得内部审计资格的25人。各单位均组织了内部审计人员进行了岗位资格培训和后续教育,现在我市内部审计从业人员的业务水平均有很大提高。在实施内部审计过程中各单位通过内审人员在审计方法上得到了提高,审计程序日渐规范,起到了较好的内部控制监督作用。市教育局内审股做到了年初有计划,年终有总结,其审计程序参照国家审计机关,每个审计项目均出具了审计通知、审计报告及审计决定,使内部审计工作走上了规范化发展的轨道。四、内部审计工作部门之间发展不平衡我市内部审计工作近年有较大的发展,如市教育局、信用社、农业局,粮食局、人民医院等单位的内审工作开展得较好有健全的机构,专门的人员,工作卓有成效。但总体来看,发展还不平衡,一些单位的内部审计还是一个“花瓶”,基本上没有开展实质性的工作。同时由于各单位人事变动频繁,原取得内审资格的人员有些已经没在内审岗位,新任内审人员又没有内部审计的经验及从业内审资格。200x年我市内部审计工作在达州市审计局达州市内部审计协会的领导下和指导下,取得了一定的成绩,但是还存在很多不足,特别是还存在国家审计不能涉及的审计盲点而内部审计又不健全的地方,有些单位虽然有机构和人员,但没有较好的开展工作。我们相信在新的一年在达州市审计局和达州市内部审计协会的指导下,万源内部审计工作会取得更大的成绩。 审计局内部审计工作总结内部审计是国家审计的补充,是我国审计体系的一个重要环节,与社会审计并称为国家审计的双翼,因此我局高度重视对社会审计的领导和指导工作。特别是达州内部审计协会成立后,我市内部审计工作比以前有了长足发展,现将我市200x年度内部审计工作总结于后:一、抓组织领导,强化业务管理局党组行政为抓好内部审计工作,确定了由一名副局长和办公室主任亲自抓该项工作,年初召开座谈会,以会代训的形式给全市内审工作人员讲解了内部审计的程序、方法以及质量控制。审计局在对一些部门的下属单位审计时还邀请被审计单位的内审人员参加,通过现场审计实务操作提高内审人员的业务水平,并针对各部门的特点提供业务指导、政策咨询和提供其他服务。在国家审计机关的指导下,我市内部审计在各自的部门和单位发挥着重要的作用,他们根据审计署内部审计的规定,独立的监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。一年中,我市内部审计对本部门和单位强化管理、纠错防弊、提高效益发挥了巨大的作用。特别是组织了教育局、信用社两个单位的内审人员参加了达州市内部审计协会第一届会员代表大会暨成立大会,极大的提高了内部审计的工作热情,加强了搞好内部审计工作的信心。二、内部审计作用巨大,成效显著200x年度我市内部审计人员在国家审计机关的指导下积极开展工作,全年共完成审计52个项目。其中:市教育局内审股全年共完成审计项目19个,审计总金额7413万元,审计覆盖率达24%,审计调帐14.9万元,查处违纪金额48.2万元,提出审计建议57条,配合审计机关开展了中小学危房资金调查,开展了义务教育保障机制调查,还对“两免一补”经费进行了专项调查,清退专项经费146925元,对一个弄虚作假的校长报市监察局给予了行政警告处分,组织内部业务培训101人次。市信用社监审股对全社的12个法人社40个营业网点进行了审计,并根据信用社内部的规定对170人次进行了审计处罚,罚款金额2.23万元,通报批评19人,行政警告4人,行政记过11人,行政记大过3人,留用察看一年6人,开除4人,提出审计建议书46份。市农业局结合全省的转向资金清理对下属各站所进行了清理,市中心医院内审人员对本单位财务收支行为进行了全过程监督。今年我市内部审计人员不仅在专项资金的清理工作中对本单位的资金使用情况进行清理,同时还参与了全市组织的清理工作。有近20位内审人员还参与了全市组织的乡镇负债情况的核实工作。三、内部审计人员素质日渐提高,审计程序日渐规范200x年我市内部审计从业人员近30人,从业人员均有经济、财会及管理等方面的基本知识,其中获得内部审计资格的25人。各单位均组织了内部审计人员进行了岗位资格培训和后续教育,现在我市内部审计从业人员的业务水平均有很大提高。在实施内部审计过程中各单位通过内审人员在审计方法上得到了提高,审计程序日渐规范,起到了较好的内部控制监督作用。市教育局内审股做到了年初有计划,年终有总结,其审计程序参照国家审计机关,每个审计项目均出具了审计通知、审计报告及审计决定,使内部审计工作走上了规范化发展的轨道。四、内部审计工作部门之间发展不平衡我市内部审计工作近年有较大的发展,如市教育局、信用社、农业局,粮食局、人民医院等单位的内审工作开展得较好有健全的机构,专门的人员,工作卓有成效。但总体来看,发展还不平衡,一些单位的内部审计还是一个“花瓶”,基本上没有开展实质性的工作。同时由于各单位人事变动频繁,原取得内审资格的人员有些已经没在内审岗位,新任内审人员又没有内部审计的经验及从业
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