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文档简介

吉林省林业厅2015年部门预算二一五年三月十八日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2015年部门预算表一、一般公共预算(一)收支预算表(二)收入预算表(三)支出预算表(四)财政拨款支出预算表(五)“三公”经费预算财政拨款情况统计表二、政府性基金预算第一部分 部门概况一、主要职能吉林省林业厅是吉林省政府组成部门之一,主要负责加强保护和合理开发全省森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源,优化配置林业资源,促进林业可持续发展;加强全省湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督;加强组织指导全省林业改革和农村林业发展,依法维护农民经营林业合法权益等职责。二、机构设置根据上述职责,吉林省林业厅内设 13个机构,分别为办公室、法规处、造林绿化管理处(省绿化委员会办公室)、森林资源管理处(政法办公室)、野生动植物保护与自然保护区管理处、森林防火办公室(省森林防火指挥部办公室)、发展规划处、财务处、科技产业处林政稽查处(省林政稽查局)、行政审批办公室人事处、老干部处。下设23家预算单位,分别为吉林省林业厅机关服务中心、吉林省林业宣传中心、吉林省林业调查规划院、吉林省松花江三湖国家级自然保护区管理局、吉林省林业生物防治中心站、吉林省航空护林中心、吉林龙湾国家级自然保护区管理局、吉林省森林病虫防治检疫总站、吉林向海国家级自然保护区管理局、吉林省林业重点资金管理中心、吉林省林业技术推广站、吉林省天然林保护工程管理中心(吉林省森林资源监督管理办公室)、吉林省林木种苗管理站、吉林莫莫格国家级自然保护区管理局、吉林省荒漠化治理办公室、吉林省林业信息中心、吉林省林业工作总站、吉林省林业勘察设计院、吉林省林木种子调制储备中心、吉林省速丰生产林工作站、吉林省林业技师学院、吉林省野生动物救护繁育中心、吉林省湿地管理办公室。第二部分 2015年部门预算表一、一般公共预算收支预算表单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、财政拨款收入13731.32一、教育支出财政预算拨款收入13713.32 职业教育非税收入18.00 技校教育1170.08二、事业收入二、社会保障和就业三、事业单位经营收入 行政事业单位离退休四、上级补助收入 未归口管理的行政单位离退休498.93五、附属单位上缴收入三、医疗卫生与计划生育支出六、其他收入 医疗保障 行政单位医疗93.45 事业单位医疗 617.16四、节能环保支出 天然林保护 其他天然林保护 10.00五、农林水支出 林业 行政运行 982.53 一般行政事物管理 42.00 机关服务 393.28 林业事业机构 8612.16 森林培育 10.00 林业技术推广 10.00 森林资源管理 50.00 动植物保护 30.00 防沙治沙 10.00 林业工程与项目管理 10.00 信息管理 50.00 林业政策制定与宣传 10.00 林业资金审计稽查 20.00 林业防灾减灾 375.00 其他林业支出 40.00六、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 696.73本年收入合计上年结余部门结余用事业基金弥补收支差额13731.32本年支出合计13731.32其他结余结转下年收入总计13731.32支出总计13731.32收入预算表单位:万元科 目总计上年 结余当年收入 合计财政拨款收入事业收入事业 单位 经营 收入上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其他 收入小计财政预算 拨款收入 非税收入小计教育 收费事业收入(不含教育收费)一、教育支出1170.081170.081170.081164.086.00 职业教育1170.081170.081170.081164.086.00 技校教育1170.081170.081170.081164.086.00二、社会保障和就业支出498.93498.93498.93498.93 行政事业单位离退休498.93498.93498.93498.93 未归口管理的行政单位离退休498.93498.93498.93498.93 医疗卫生与计划生育支出710.61710.61710.61710.61三、 医疗保障710.61710.61710.61710.61 行政单位医疗93.4593.4593.4593.45 事业单位医疗617.16617.16617.16617.16四、节能环保支出10.0010.0010.0010.00 天然林保护10.0010.0010.0010.00 其他天然林保护支出10.0010.0010.0010.00五、农林水支出10644.9710644.9710644.9710632.9712.00 林业10644.9710644.9710644.9710632.9712.00 行政运行(林业)982.53982.53982.53982.53 一般行政管理事务(林业)42.0042.0042.0030.0012.00 机关服务(林业)393.28393.28393.28393.28 林业事业机构8612.168612.168612.168612.16 森林培育(林业)10.0010.0010.0010.00 林业技术推广(林业)10.0010.0010.0010.00 森林资源管理50.0050.0050.0050.00 动植物保护30.0030.0030.0030.00 防沙治沙10.0010.0010.0010.00 林业工程与项目管理10.0010.0010.0010.00 信息管理(林业)50.0050.0050.0050.00 林业政策制定与宣传10.0010.0010.0010.00 林业资金审计稽查20.0020.0020.0020.00 林业防灾减灾375.00375.00375.00375.00 其他林业支出40.0040.0040.0040.00六、住房保障支出696.73696.73696.73696.73 住房改革支出696.73696.73696.73696.73 住房公积金696.73696.73696.73696.73合计13731.3213731.3213731.3213713.3218.00支出预算表单位:万元科 目合 计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出教育支出1170.08954.08216.00 职业教育1170.08954.08216.00 技校教育1170.08954.08216.00社会保障和就业支出498.93498.93 行政事业单位离退休498.93498.93 未归口管理的行政单位离退休498.93498.93医疗卫生与计划生育支出710.61705.814.80 医疗保障710.61705.814.80 行政单位医疗93.4593.45 事业单位医疗617.16612.364.80节能环保支出10.0010.00 天然林保护10.0010.00 其他天然林保护支出10.0010.00农林水支出10644.979682.97962.00 林业10644.979682.97962.00 行政运行(林业)982.53982.53 一般行政管理事务(林业)42.0042.00 机关服务(林业)393.28138.28255.00 林业事业机构8612.168562.1650.00 森林培育(林业)10.0010.00 林业技术推广(林业)10.0010.00 森林资源管理50.0050.00 动植物保护30.0030.00 防沙治沙10.0010.00 林业工程与项目管理10.0010.00 信息管理(林业)50.0050.00 林业政策制定与宣传10.0010.00 林业资金审计稽查20.0020.00 林业防灾减灾375.00375.00 其他林业支出40.0040.00住房保障支出696.73696.73 住房改革支出696.73696.73 住房公积金696.73696.73 合计1331.3212538.521192.8财政拨款支出预算表单位:万元科 目合 计基本支出项目支出教育支出1170.08954.08216.00 职业教育1170.08954.08216.00 技校教育1170.08954.08216.00社会保障和就业支出498.93498.93 行政事业单位离退休498.93498.93 未归口管理的行政单位离退休498.93498.93医疗卫生与计划生育支出710.61705.814.80 医疗保障710.61705.814.80 行政单位医疗93.4593.45 事业单位医疗617.16612.364.80节能环保支出10.0010.00 天然林保护10.0010.00 其他天然林保护支出10.0010.00农林水支出10644.979682.97962.00 林业10644.979682.97962.00 行政运行(林业)982.53982.53 一般行政管理事务(林业)42.0042.00 机关服务(林业)393.28138.28255.00 林业事业机构8612.168562.1650.00 森林培育(林业)10.0010.00 林业技术推广(林业)10.0010.00 森林资源管理50.0050.00 动植物保护30.0030.00 防沙治沙10.0010.00 林业工程与项目管理10.0010.00 信息管理(林业)50.0050.00 林业政策制定与宣传10.0010.00 林业资金审计稽查20.0020.00 林业防灾减灾375.00375.00 其他林业支出40.0040.00住房保障支出696.73696.73 住房改革支出696.73696.73 住房公积金696.73696.73合计13731.3212538.521192.8 “三公”经费预算财政拨款情况统计表单位:万元项 目2015年预算数比2014年预算数增减增减变化原因说明合 计119.152.49由于财政核定的公用预算增加,一定比例计提的公务接待费相应增加1、因公出国(境)费用2、公务接待费23.452.49由于财政核定的公用预算增加,一定比例计提的公务接待费相应增加 3、公务用车费95.7 其中:(1)公务用车运行维护费95.7 (2)公

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