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新开公司计划书 新开公司计划书篇一:一个新公司的运营计划书 核心出品必属精品 公司计划书 深圳市xx实业发展有限公司 公司年度经营计划书 (2007)一、2007年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2007年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2007年的经营目标 (一)核心经营目标 2007年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入6500万元,增长率93%,保底销售收入5000万元;年度税后利润780万元,增长率338%,税后利润率12%,资产回报率20%,保底利润360万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表 (计算单位:万元,人民币) 上述销售目标的分解,按2007年度销售目标分解表执行(附件)。 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2007年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采取下列措施: 1全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。 2国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在2007年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划66家,力争120家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2007年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施: 1国际贸易中心应调整主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主(如柜身及门板)。 2中国区市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对橱柜产品,应“加强研发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充2、2、3系列,必要调整4、5、6系列,少量改进7、8、9系列,增加低价位烤漆系列、中价位实木系列,新上石英石项目。 2)针对衣柜产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。 3)针对浴柜产品,以“依据需求、适当投入,力推国贸、淡对国内”为策略,以出订单为主,以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单,否则,以较少精力投入。 3生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十五年的经营,“xx”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;同样,经过多年的运作,“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2007年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用平面、电波、网络等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此,相应措施如下: 1国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。 2中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1公司新增投资400万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产6500万元和各项营销策略的实现。 2生产中心作为二线部门,理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。 4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在46%以内。 (二)人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心2007年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1加快人才引进:以2007年人力配置标准计划为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2007年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。 4建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源总监牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2007年1月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2007年4月1日起,各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障 市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2007年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。 1由人力资源总监主导,集合内外资源,自2007年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。 管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。 2按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 2007年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度: 1逐步下放费用审批:在2006年已经下放部分权限的基础上,财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长),以便形成权责对等机制;财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。 2主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。 3整合多个公司资源:由财务中心主导,对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。 4健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。 (五)组织管理保障 1由董事长(总经理)负责,与经营团队签定目标经营责任书,明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。 2由各责任中心总监(厂长)负责,2007年2月12日前,对各项目标进行层层分解,并与各级干部签定目标管理责任书,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的目标管理责任书统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。 3由财务经理负责,2007年2月12日前,出台财务预算和成本责任控制办法,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。 4由人力资源总监负责,2007年2月12日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任中心总监(经理)签定安全生产责任书,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。 5由营销总监负责,组织每月/季 “经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。 五、总体要求 公司高层清醒地认识到:2007年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念,创新管理 公司认为,要达成2007年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守新开公司计划书篇二:新公司计划书 核心出品必属精品 公司计划书 深圳市xx实业发展有限公司公司年度经营计划书 (2007) 一、2007年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(swot)的基础上,公司发展战略中心 对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2007年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理 活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和 执行。 二、2007年的经营目标 (一)核心经营目标 2007年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入6500万元,增长率93%,保底销售收入5000万元;年度税后利润780万 元,增长率338%,税后利润率12%,资产回报率20%,保底利润360万元。在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团 队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表 (计算单位:万元,人民币) 上述销售目标的分解,按2007年度销售目标分解表执行(附件)。 三、主要经营策 略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单 量,是必然选择。因此,公司将2007年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发 展客户、争取订单。对此,应采取下列措施: 1全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策, 鼓励全体员工参与营销工作。 2国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在2007年上半年,采取一切措 施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲 及欧洲市场”为目标市场策略。 4国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划66 家,力争120家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2007年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计、选材 和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单 套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施: 1国际贸易中心应调整主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主(如 柜身及门板)。 2中国区市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对橱柜产品,应“加强研发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度 扩充2、2、3系列,必要调整4、5、6系列,少量改进7、8、9系列,增加低价位烤漆系列、 中价位实木系列,新上石英石项目。 2)针对衣柜产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业 中等价位推广产品。 3)针对浴柜产品,以“依据需求、适当投入,力推国贸、淡对国内” 为策略,以出订单为主,以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单,否则,以较 少精力投入。3生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应 计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商 策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十五年的经营,“xx”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;同样,经过 多年的运作,“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具有良好的美誉 度。因此,2007年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用平面、电波、网络 等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此,相应措施 如下: 1国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外建材商、 采购商和经销商为目标大力开展招商活动。 2中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌,采用以商招商、广告招商、专员 招商、展会招商等手段,面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户 展开强力招商活动。 四、实现目标的保障措施 (一)生产资源保障 1公司新增投资400万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产6500万元和 各项营销策略的实现。 2生产中心作为二线部门,理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾,必须 始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求, 组织设计开发、物料采购、产品 生产和品质控制等各项生产管理活动。 3按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的 品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。 4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入 各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本 为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成 本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在46%以内。 (二) 人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给,构 建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中心2007年的三大任务。 为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1加快人才引进:以2007年人力配置标准计划为基础,加快新增人员中的关键职 位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划, 在2007年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。 2加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的 培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性 的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。 4建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人 力资源总监牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核 的原则,2007年1月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2007年4月1日起, 各中心对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动 推行,以确保目标管理切实落实。 (三)综合管理保障 市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系 认证等技术性措施;公司将2007年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。 1由人力资源总监主导,集合内外资源,自2007年3月1日起,公司推展“建构管理 体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、 品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段 性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。 2按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、 经营目标落实检讨等工作。 (四)财务资源保障 2007年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项 投入上向一线倾斜。与此同时,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度: 1逐步下放费用审批:在2006年已经下放部分权限的基础上,财务中心按“责任中心” 和“成本中心”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务中心总监(厂长),以便形成权责 对等机制;财务中心在费用流向的合理性等方面加强监测。 2主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”, 直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。 3整合多个公司资源:由财务中心主导,对奥米尼、米尼、新得宝、德国华伦西尔等公 司资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通 道。 4健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动, 理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。 (五)组织管理保障 1由董事长(总经理)负责,与经营团队签定目标经营责任书,明确各责任中心的 目标、责任和相应的权利。 2由各责任中心总监(厂长)负责,2007年2月12日前,对各项目标进行层层分解, 并与各级干部签定目标管理责任书,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级干部的目标管 理责任书统一汇集于人力资源中心,实施归口管理。 3由财务经理负责,2007年2月12日前,出台财务预算和成本责任控制办法,明 确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。 4由人力资源总监负责,2007年2月12日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责 任中心总监(经理)签定安全生产责任书,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责 任等,确保年度重大事故控制为零。 5由营销总监负责,组织每月/季 “经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研 拟对策,跟进结果。 五、总体要求公司高层清醒地认识到:2007年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的, 是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实, 需要全体员工的共同努力。 (一)更新观念,创新管理 公司认为,要达成2007年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底 摈弃“因循守篇二:创建新企业的商业计划书 创建新企业的商业计划书 名称:健新超市,企业地址:河滨路28号。联系人: 沈健新电话:52185328 1、企业理念和企业特征:为你所想,做你所做,是我们健新人的最终追求。来吧,健新超市总有你需要的商品。 2、企业商机和战略:河滨路是新修的商业街,还没有一家大型的超市,处于商业的盲点。 3、企业目标市场和预测:面向各种层次的消费群体,推出让他们满意的各种商品, 4、企业竞争优势:价格低,质量好,进货渠道正规。 5、企业经济性、盈利性和收获能力:企业可能在三个月后能盈利,在三个月到六个月之 间盈利率估计在5个百分点,在进入正常后,估计盈利率会上升到8个百分点。前期投入 资金大概在一百万元,周转资金在三百万元。 6、企业团队:法人代表是:下设五个部门:财务部,柜台部,采购部,后勤部,人事 与公关部。 7、投资企业的回报:如果投资的话,年回报率在7个百分点。三:商业计划书正文: 1、行业、企业及产品或服务: (1)行业:目前的超市都较多,但正规的上档次的较少,在老百姓的心目中正在形成共识,买东西到超市买最放心。 (2)企业法定组织结构:个人独资企业,下设五个部门,每个部门的经理对老总实行个人负责制。 (3)产品或服务:凡是老百姓所需要的生活日用品,本超市都一律销售。 (4)进入战略和成长战略:因为是新开的超市,老百姓还不太了解,首先是广告宣传, 让健新深入人心,人人都认为买东西到健新。其次是把个别常用的日用品价格打得很低,以吸引贪图价格的人来造成轰动效应。第三,定期举行商业演出或让利酬宾活动。 2、市场调研和分析: (1)、消费者:全社区的群众。 (2)、市场大小和趋势:由于这里是新修的商业区,全社区的人员都会到这里来消费, 同时老百姓的生活质量在不断提高,消费水平不断上涨,所以顾客群会不断扩大,市场增长率会不断提高。 (3)竞争和竞争优势:健新超市由于是新开超市,在门面装修及市场定位方面有明显优 势,但在市场的推广及产品的定位方面,存在着明显的不足,加之超市利润降低,很多商品都是微利或无利销售。所以应认真分析市场,对采购部的工作应努力加强。 (4)、估计市场份额和销售额:健新超市估计在第一季度的营业额应为300万元左右,以后每一季度会以10个百分点增长。约占市场份额的十分之一。 (5)持续的市场评估:坚持每天对所售商品的大概清理,结合采购单,分析老百姓的需求情况,及时地在采购过程中作出调整,以指导产品的定位。 3、企业的经济性: (1)、毛利和营业利润:估计毛利会有10个百分点,营业利润会有6至8个百分点。 (2)利润潜力和持续期:由于超市会越开越多,利润会越来越小,但市场会越来越大,持续期会越来越长。 (3)固定成本、变动成本和半固定成本:门面的租赁费会不断提高,员工的工资会不断上涨,各项营业开支可能会不断扩大,超市都应首先作好开源节流。 (4)、达到盈亏平衡的月数:由于是超市,应在开业后第二个月就应实现盈亏平衡。 (5)、现金流达到正值的月数:由于所涉足行业是超市,不存在顾客拖欠行为,只会超市欠别人的货款,同时只要经营得当,对销售不顺的商品还可以同质调换。 4、营销计划: (1)、营销总战略:顾客是上帝,为您们服务,是健新人的最终目的。健新超市没有 你不需要的商品,健新总会需要您的支持。 (2)、定价:应认真分析社区的超市的定价情况,在某些老百姓每天都会用的商品方面,应适当降低利润,以吸引消费群体。 (3)销售策略:货架销售,服务员导购,分别介绍商品。 (4)、服务和保证原则:始终坚持顾客是上帝的原则,顾客永远是对的,为群众服务是健新人的目标。 (5)广告和促销:开业之初,多搞些平面广告,商业演出,商品打折及定期的商品促销活动,每周评出一种商品的销售冠军,以吸引消费者。 (6)、分销:可以向大公司或政府部门推荐商品,以吸引他们持卡消费。 5、设计和开发计划: (1)、开发状态和任务:负责打开各个消费群体,以吸引更多的群众来健新消费。 (2)、困难和风险:对于吸引持卡消费这部分人的工作很难做,如果能把这部分业务弄好,会为健新带来可观的利润和影响力。 (3)、产品改进和新产品:主要是在服务方面改进。 (4)、成本:门面费会越来越高,员工的开支会越来越大,同时商业的利润会越来越小。 (5)、所有权问题:老总对健新拥有所有权。 6、生产和经营计划: (1)、营业周期:超市的部分商品会有季节性,但大多数商品,没有季节性。 (2)、设施和改善:健新租赁的是繁华地段的门面,由平街层和负一楼组成。在营业期 间应经常与物管部及城管取得联系(来自:WwW.XMsjob.Com 厦门培训 考试网:新开公司计划书),多争取点街面,搞好健新超市的设施。定期检查各种电器设备及通风设备及消防设备,排除险情。 (4)、战略和计划:服务好大众是我们健新人的目标,每一个健新人都要以提高健新的 服务质量和营业额及营业利润为宗旨。不断搞好健新的服务和不断提高健新的利润。 (5)、规章和法律问题:与员工签定各种劳动保障合同,规范员工行为,让他们有主人 翁精神,同时与供货部分签定完善的供货合同,如发生质量问题供货方应负全责。同时也应管理好超市,以免超市员工偷拿超市货品。 7、管理团队: (1)组织: 财会部经理: 王蕾 后勤部经理:李娟 柜台部经理: 戚春芽采购部经理: 樊小红 人事与公关部经理: 魏贤霞 (2)关键管理人员:财会部经理负责管理每天的营业货款,记载每天的商品销售情况, 汇总交采购部,指导采购部的采购。同时定期向总经理汇报销售情况,做好超市的各种帐目, 及各项开支。采购部经理负责各种商品的采购工作。柜台部经理负责管理柜台员工。人事与 公关部负责管理人事工作及产品的宣传推广工作。后勤部经理负责每天的后勤工作。 (3)、管理报酬和所有权:总经理月薪1500元,加年终奖。部门经理月薪1200元加年终奖。柜台服务员月薪800元加提成。 (4)、雇用协议和其他协议:签定各种上岗协议。 (5)、董事会:(没有) (6)专业顾问和服务支持:(没有)。 8、财务计划: (1)、预计资产负债表:银行贷款300万元,自己投入资金100万元。 (2)预计利润表:前三个月,利润有6个百分点,以后利润会有8个百分点。 (3)预计现金流分析:每天的现金流动应该会有3至5万元左右。新开公司计划书篇三:开公司商业计划书范文 开公司商业计划书范文 XXX公司(或XXX项目)商业规划书 编号: 日期: (项目公司资料) 邮政编码: 联系人及职务: 电话: 传真: 网址/电子邮箱: 保密 本商业规划书属商业机密,所有权属于XX公司(或XX项目持有人)。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者施用。收到本规划书后,收件方应即刻确认,并遵守以下的规定: 1、在未取得XX公司(或XX项目持有人)的书面许可前,收件人不得将本规划书之内容复制、泄露、散布; 2、收件人如无意举行本规划书所述之项目,请按上述地址尽快将本规划书完整退回。 目录 第一部分摘要(全般规划的概括) (文字在2页3页以内) 一、公司简素描述 二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标) 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用场 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、焦点经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用场、归还 十一、融资方案(资金张罗及投资方式) 十二、财务分析 1.财务汗青数据(前3年5年销售汇总、利润、成长) 2.财务预计(后3年5年) 3.资产欠债环境 朝阳【wlsh0908】整理第二部分综述 第一章公司介绍 一、公司的宗旨(公司使命的表述) 二、公司简介资料 三、各部门本能机能和经营目标 四、公司管理 1.董事会 2.经营团队 3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协 会等) 第二章技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状态 1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等) 2.产品特性 3.正在开发/待开发产品简介 4.研发规划及时间表 5.知识产权策略 6.无形资产(商标/知识产权/专利等) 三、产品出产 1.资源及原质料供应 2.现有出产条件和出产能力 3.扩配备布置装备摆设施、要求及成本,扩建后出产能力 4.原有主要设备及添置设备 5.产品标准、质检和出产成本控制 6.包装与储运 第三章市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习气及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状态,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成 熟/饱和),产品排名及品牌状态 五、市场趋势预先推测和市场机会 六、行业政策 第四章竞争分析 一、无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 朝阳【wlsh0908】整理三、主要竞争对手环境:公司实力、产品环境(种类、价位、特点、包装、营销、市 场占有率等) 四、潜在竞争对手环境和市场变化分析 五、公司产品竞争优势 第五章市场营销 一、概述营销规划(区域、方式、渠道、预估目标、份额) 二、销售政策的制定(以往/现行/规划) 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状态(代办署理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格 认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等) 五、销售队伍环境及销售福利分配政策 六、催销和市场渗1.主要催销方式 2.广告/公关策略媒体评估 七、产品价格方案 1.定价依据和价格结构 2.影响价格变化的因素和对策 八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。 九、市场开

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