学校政府采购管理制度.doc_第1页
学校政府采购管理制度.doc_第2页
学校政府采购管理制度.doc_第3页
学校政府采购管理制度.doc_第4页
学校政府采购管理制度.doc_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

学校政府采购管理制度 篇一:永兴镇双龙小学政府采购管理制度 永兴镇双龙小学政府采购管理制度 一、凡属政府采购目录内的商品不论金额大小都必须进行政府集中采购属采购目录以外的商品单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购 二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要经行政会议研究制定出当年的采购项目计划采购计划经中小学校同意后报教育局教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目除遇突发事件和上级要求需采购外年内不办理政府采购手续 三、学校进行物品采购时在向教育局报采购申请表同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等采购报告必须经乡镇教育办公室审核 四、在政府采购中心未进行招标前任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺更不得向供货商收受或索要物品和现金 五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后学校应及时与供货商签订政府采购合同并严格按合同规定验货、付款 六、学校必须严格执行中华人民共和国政府采购法不得以任何借口规避政府采购对不按要求进行政府采购的按规定将在教育系统内进行通报批评并对相关责任人进行严肃处理 永兴镇双龙小学 XX年8月17日 1 篇二:学校采购制度 财务管理制度作者: 来源:本站原创发布时间:XX年08月14日17:55:40 QQ空间新浪微博腾讯微博人人网更多 为规范学校财务行为加强和完善财务管理根据国家有关法律法规和上级文件精神结合我校实际制定本制度 一、基本原则 1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度; 2、开源节流提高效益服务教育教学服务广大师生; 3、落实岗位职责确保财务和资金安全 二、主要任务 4、科学编制预算及时进行决算; 5、依法筹措教育经费确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库; 6、做好学校各项支出的审核把关及时办理结算、报批、付款等; 7、做好教职工的人事管理和工资管理确保教职工工资和校内津贴及时足额发放; 8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理; 9、加强学校固定资产管理防止国有资产流失; 10、加强会计核算定期进行财务分析如实反映学校财务状况; 11、建立健全财务档案各类会计资料完整、规范、准确记帐及时日清月结; 12、依法做好财务公开 三、收入管理 13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准; 14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据全额上缴市财政专户实行“收支两条线”管理防止和杜绝“小金库”问题的发生; 15、及时组织进行各项收费认真填写学生收费记录卡对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象必须摸清底数如实上报限期缴足; 16、学校取得的专项资金应按要求专款专用 四、支出管理 17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准; 18、各项支出应按实际发生数列支严禁虚列虚报严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证; 19、各种支出实行严格的审批制度要有经办人签字知情人初审主管副校长核实最后校长审批签字后后方可报销; 20、纳入政府采购范围的必须实行政府集中采购并按规定的程序和方式办理; 21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出按规定的标准由财务人员严格审核各种附票、附件必须齐全经校长批准后报销; 22、各类支出业务发生后应及时办理报帐手续一般当月结清无故延期不予报销由经办人自行负责 五、资产管理 23、学校确定专人负责资产日常管理并设立固定资产明细分类账和台账; 24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度及时清理债权定期(每学期末)组织清查盘点各类资产; 25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等必须经过学校领导集体研究有三人以上小组负责并签字登记按国有资产处置管理的有关规定及时记帐 六、食堂管理 26、食堂的财务核算和管理按有关规定独立建帐专款专用由膳食处和财务处互相配合共同负责; 27、建立完善的内部控制制度按照非营利原则及时核算盈亏 七、民主监督 28、建立健全开支报批和民主理财制度3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准3000元以上的开支由校长办公会集体决定3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过; 29、大力推行财务公开制度及时如实地进行财务公开和公示; 30、定期编制财务报告并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门自觉接受监督 八、财务人员要求 31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度加强自身学习和提高努力提高理财能力和水平; 32、财务室是学校进行财务管理的职能部门财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手及时发现问题并提出改进意见和建议; 33、财务人员必须坚持原则正直无私廉洁奉公认真贯彻国家财务政策严格落实本制度的各项规定 九、强调事项 34、校内各种购物、购书、维修、制作等要按规定先行申请审批再按规定的办法和程序操作未经报批或不按制度办理的项目学校不予承认不予报销; 35、任何人不得以任何理由私自签字消费否则不予报销; 36、学校公款一律不得借予个人私用也不得以任何理由为个人垫付 分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网更多 上一篇:学校物品采购制度下一篇:学生收费和退费管理办法 篇三:学校及政府采购管理制度汇总 学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)内容简介 该文件由精品资料网xx年2月份精心编制在各学校政府采购制度中精心挑选整理让您在最短的时间获取最有价值的案例节约您宝贵的时间文件包由9个word文档和1个ppt组成我将定期升级此文件 包 学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)目录: 一、和平学区政府采购制度 二、學校採購程序 三、安徽大学新校区一期工程材料和设备采购工作方案 四、安徽省第一轻工业学校采购管理制度 五、康城学校政府采购制度 六、楚雄师范学院老校区新餐厅厨房用具设备制作安装项目采购招标文件 七、沈阳理工大学关于开展治理政府采购领域 八、澥浦中心学校采购制度 九、石竹山文武学校物资采购管理办法 十、采购物流管理北方工业大学 学校及政府采购管理制度汇总(最新精编)(9个doc,1个ppt)内容摘要: 其中石竹山文武学校物资采购管理办法简介如下: 第一章原则 第一条.为进一步规范学校的采购行为加强学校的物资采购管理根据石竹山文武学校的实际情况特制 订本物资采购管理办法 第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务: 1.食堂采购 指学校食堂所需要的主副食品采购以及食堂工作中的物资采购 2.五金等采购 指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购医务室物资采购以 及学校后勤部门所需要的物资采购 第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节 第二章采购申请审批 第四条.各部门所需要采购的物资必须填写“物资采购申请单”经部门主管签字同意后报送总务处办理申请手续学校食堂所需要的主副食品采购应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处“申购单”一式两联详细注明:申购部门、申购物资名称、规 格、数量、要求到货日期及用途等内容 第五条.总务处收到各部门的申购需求在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算并审 核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算签署意见后报送主管财务副校长 对于食堂采购需求总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划;如无修改总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算 报送主管财务副校长 第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后审批是否执行如果没有超出部门费用预 算则由主管财务副校长审批同意后执行;如果超出部门费用预算则主管财务副校长审批后还需要由 常务副校长最终审批同意后执行 第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存作为以后领取物资的依据;另一份由总务处留存并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续“采购订货单”一式三联其中一份由采购人员保管作为采购依据;一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员作为验收货物的依据; 一份由总务处归档保存以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析 第八条.上述决策流程中如果审核、审批人在出差或请假期间应采用书面授权方式授权指定人员审 核或审批如果遇到紧急情况也可传真、手机短消息或电话授权之后补办书面文件 第三章采购过程管理 第九条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息掌握主要采购物资的信息变化情况建 立主要采购物资的基准价格体系据之编制采购费用预算及规范采购价格决定 第十条.当采购金额在10000元(含)以下时采购最终决定权在主管财务副校长;采购金额在10000元 以上10万元以下(含)时主管财务副校长审核后由常务副校长最终审批决定 第十一条.对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购具备招标条件的一律实行招标采购 具体实施方法见石竹山文武学校物资采购招标实施办法 第十二条.食堂采购业务管理 对于食堂主副食品赊购业务应尽可能采取定点采购同类产品应定点两个供货单位采购员进行询价后将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处总务处了解详细情况后签署审核意见然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见最后报送主管财务副校长审批决定赊购业务审批后应和供货单位签署供货合同或协议约定供货日期、供货方式、付款时间及方式等事宜对于定点采购必须定期进行价 格、质量、供货及时性等方面的检查以加强对供货商的管理和降级学校采购成本 对于食堂主副食品现金采购业务必须由采购员和厨师长一同进行现场询价当采购食品总金额不超过当日经审批后的采购费用预算时由采购员和厨师长共同决定是否采购并且在原拟采购食品单价上涨幅度较大造成采购总金额超预算时可以根据实际情况调整采购品种但是必须保证当日采购的食品数量能够满足当日学校需要;当采购食品总金额大于当日经审批后的采购费用预算时采购员必须首先将拟采购的食品名称、规格、价格等信息报送总务处总务处审核后签署意见转送监察审计室监察审计室审核同意后通知采购如果监察审计室的审核意见和总务处审核意见不一致应当报送主管财务副校长最终决定 是否采购 其中和平学区政府采购制度简介如下: 一、政府采购管理制度 为了贯彻执行政府采购法及朝阳区政府采购的管理规定加强各校采购管理规范采购行为明确采 购程序结合学区实际制定政府采购管理制度 (一)、集中采购管理程序: 1.学校按当年预算政府采购预算要求将本校采购项目及资金计划编入部门预算上报学区财务学区汇 总后上报教委财务科审批; 2.由教委统一采购的项目学校要做好验收工作对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收并上 报教委设备中心 (二)校分散采购程序: 1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序: (1)、财政直接支付项目: 、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划待区财政批复后单位才能执行; 、学校持朝阳区定点货物结算单到定点供应商处进行采购采购完成后在验收栏中签署意见加盖 公章; 、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款 (2)、单位自行支付项目: 、学校填写朝阳区定点政府采购实物调拨单; 、学校通知定点供应商; 、货到后学校进行验收验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章; 、学校凭发票及朝阳区定点政府采购实物调拨单到学区报账 2、采购限额标准以上项目采购程序: (1)、货物或服务单项或批量达到50万元以上教学设备达到30万元以上项目 、学校次月需要立项的项目在

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论