机关单位财务管理制度.doc_第1页
机关单位财务管理制度.doc_第2页
机关单位财务管理制度.doc_第3页
机关单位财务管理制度.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

机关单位财务管理制度 机关单位指国家为行使其职能而设立的各种机构机关单位包括各级权力机关、行政机关、审判机关、检察机关和军队中的各级机关下面是yjbys小编为您收集整理的机关单位财务管理制度想了解的可以看看哦 第一条认真贯彻国家财经法规遵守财经纪律保证乡机关财产物资的安全并确保合理使用 第二条乡机关所有财产指定专人统一负责管理并由管理人员统一登记、造册存档 第三条各项经费必须坚持计划、预算、审批使用程序乡机关一切费用开支应符合财务制度和国家相关规定 第四条经费报销严格执行资金支付审批制度乡上一切费用支出、款项划拨必须先由经办人签字并注明事由及用途经财务审核报主要领导审批后方可支付 第五条经费报销的程序是: (一)所有报帐要有税务部门正式发票日常用品购置要附清单 (二)购置固定资产要办理政府采购手续 (三)工程项目实行按进度支付款项 (四)超1000元资金应按要求进行转帐支付 (五)经费支付方面:主管财务领导审批后经党委书记同意后支付项目支付方面:支付额度未超过2000元主管财务领导审批后支付;支付额度在2000元以上10000元以下主管财务领导审批后经党委书记同意后支付;支付额度超过10000元提交班子会议研究同意后支付 (六)因工作需要临时借款的必须到财务室填写借款凭证、注明用途及还款日期经财务主管领导批签后财会人员支付;对于额度超过3000元的借款财务主管领导批签后经党委书记同意后支付 (七)对于合理性支出每周集中一次进行审签 第六条经费报销的措施是: (一)乡政府日常办公用品、接待用品由专人负责统一购置各工作队需购置物品时先填写物品采购申请单经工作队长、财务主管领导审签后由专人集中采购 (二)对于各工作队无法制作的版面、横幅、奖牌等需外出制作的物品由经办人填写审批单工作队长签字报财务主管领导审批后到指定地点打印并由专人签字结帐时财务室凭凭证及清单进行核算不按上述程序办理的不予报销 (三)外出参加会议、培训、出差等事宜须经主要领导批准后参加乡上按有关规定报销来回车票给予出差补助出差补助标准按照(县委办发xx117号)文件省外:40、50、60元(西、中、东)外市州:30元;市内及县区:15元执行凡未经领导批准、文件未规定报销事宜、超标的部分费用自理由上级组织或单位委派的培训、学习等活动单位予以报销其他属于个人行为的单位不予报销 (四)各工作队因业务需要发放给农户的财物应造册报请财务主管领导签字后一律通过“一折统”进行发放严禁直接发放现金 (五)固定资产(金额超过500元、使用年限1年以上)的购置须经乡领导班子会议集体商定、财务主管领导审批、报县政府采购办办理采购手续后方可购买购买时需两人以上参加对不经审批私自购置、不办采购手续、不签订采购合同、票据不规范、无清单、单价、数量不详、用途不清的不予报销 第七条财务人员应做到帐目清楚手续完备现金收付准确无误;坚持日清月结每月财务报表必须于次月向乡主要领导和账务主管领导提供并自觉接受监督 第八条任何单位和个人查阅帐目须经乡财务主管领导、主要领导同意后方可查阅 第九条公共财产实行集中存放、统一调配、领用签字的管理办法各工作队领取办公用品及其它物品时由保管员按

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论