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文档简介
2019年专项审计承诺书范文 湖南人文科技学院: 作为贵校工程的施工方,我们愿意遵守湖南省教育系统建设项目审计实施办法及湖南人文科技学院基建审计实施办法等相关规定,并承诺如下: 一、不弄虚作假,保证工程送审材料完整、真实、可靠。并按审计工作需要,及时提供(补充)工程审计所需资料; 二、实事求是,严格、准确编制好工程结算书。如本工程报送金额超过审计处(或审计事务所)审定金额的5,愿意按学校规定的“按审计核减额的10计扣审计费,审计费从施工方工程款中扣除”。 三、提交结算资料时,同时提交使用智多星软件编制的完整电子文档一份。 施工方(单位): 负责(承诺)人(签章): 年月日 审计函与承诺书 新区财政审计局: 我单位负责建设的教学点校安工程项目,已于20XX年8月20日竣工验收。施工单位已编报了工程决算,我单位组织了相关人员对施工单位编报决算资料的内容进行了逐一核查,相关资料均是真实、完整、合法的。经我单位审查并获得施工单位认可的教学点校安工程造价为元。根据新区政府投资建设项目决算资料送审暂行办法的有关规定,现随文呈报工程决算审计相关资料,请财政审计局给予审定工程决算造价,以便办理相关事宜。 负责人(签字): 20XX年10月8日 县审计局党组创先争优承诺书 为深入贯彻落实科学发展观,围绕县委、县政府的中心任务,求实创新,高效为民,进一步提高局党组织的战斗力和凝聚力,带领全局党员依法审计、廉政勤政、为全县社会经济发展搞好服务。郑重向社会做出以下承诺: 一、围绕中心,服务大局。审计工作要紧紧围绕县委、县政府的中心工作,服务经济社会发展大局。坚持“全面审计、突出重点”的工作方针,不断创新工作方式和审计手段。以维护民生为重点,做好预算执行、经济责任、投资项目、专项资金等审计,全面履行审计监督职责。切实做好项目建设和招商引资工作,在全县位居前列。 二、依法审计,客观公正。科学合理拟定每年的审计项目和审计对象。严格按照法律法规的规定实施审计监督,做到程序合法、定性准确、依法公正地进行审计处罚,切实做到“一审、二帮、三促进”。严格审计执法责任制。 三、政务公开,诚信透明。公开审计计划和审计程序,完善审计听证和审计复议制度,逐步试行审计结果公开,维护服务对象的知情权。 四、文明审计,热情服务。恪守审计人员职业道德规范,坚持文明审计,与被审计单位保持良好的沟通协调。遇事尊重事实讲道理,虚心听取意见。言行举止文明,对来访人员热情接待,维护审计机关良好形象。 五、严格纪律,廉洁从审。严格执行审计纪律“八不准”规定,不断完善廉洁从审各项制度,加大监督检查,杜绝以权谋私,自觉接受人大、政协、新闻媒体和社会各界的监督。主动征询被审计单位和群众对审计工作的意见和建议,检查审计意见采纳和审计决定执行情况,督促审计整改意见的落实,确保实现审计效果。 六、建设学习型党组织,完成党章规定的基本任务,努力做到“五个好”:一是党组织领导班子好。党组成员能深入学习实践科学发展观,认真贯彻党的路线方针政策,严格执行民-主集中制,团结协作,求真务实,开拓创新,勤政廉洁,有较强的凝聚力和战斗力。二是党员队伍好。党员队伍觉悟高、党性强、作风正、业务精,具有较高的大局意识和责任意识。三是工作机制好。规章制度完善,管理措施到位,党员教育管理、党员民-主评议等制度顺畅有序。四是工作业绩好。能围绕县委、县政府中心任务,充分发挥审计职能作用,推动各项工作顺利开展。五是群众反映好。坚持深入基层、深入群众,能够密切联系群众;办事制度规范,依法审计,务实高效,工作作风和工作实绩得到群众和政府认可。 审计承诺书 审计局: 按你单位开展审计通知的要求,我单位现作出承诺如下: 1、我单位提供的与本次审计事项相关的会计资料是真实、完整的; 2.我单位与本次一切经济事项,都反映在所提供给审计组的这些账内,无“小金库”、账外账或其它账册; 3.我单位与本次审计相关的一切资产,都反映在所提供给审计组的这些帐内,无账外资产,无未入账的增加或减少的固定资产; 4.我单位与本次相关的一切经济事项,都反映在所提供给审计组的这些账内,无实际已发生但未结算、未入帐的债权、债务事项; 5.我单位无重大关联交易事项; 6.我单位无未决诉讼事项; 7、我单位无抵押借款或为其他单位、个人等借款担保及已履行完毕担保责任的。 我们上述承诺属实。如有不实,由我单位及相关人员承担责任。 法定代表人:被审计单位(公章): 财务负责人: 专项审计承诺函 _会计师事务所: 兹有_会计师事务所接受_委托对本公司截止至_年_月_日的,并出具专项审计报告书。为了表示对贵所审核工作的理解、支持和充分合作,我单位特作以下承诺: 1、本单位遵循国家法律法规和现行财务制度规定,进行全面、连续、系统、综合的会计核算,所提供会计资料是真实、完整的,能承担会计责任; 2、本单位所提供企业生产经营状况及发展前景相关资料是有充分依据的: 3、各币种的银行存款和现金是包括本企业全部的货币资金,无帐外存款和金额: 4、本单位委托审计的资产已全部列入清查范围,其实存数量与各项资产清查申报明细表中清查数量相符: 5、各应收款项和应付款项如账簿明细账中反映的债权、债务数额,都是实际发生的: 6、专项审计前所有的财产交接、交易事项及其有关成本费用已全部按现行会计制度进行会计处理: 7、本次专项审计申报明细表所列的动产:包括各类机器设备、运输设备、库存原材料、自制半成品、产成品、在产品、低值易耗品等财产,产权属本企业合法所有。 8、本次专项审计报表中所列不动产及无形资产权属证明是合法真实的; 9、本单位对外投资资产的产权已办理相关过户手续,财务已在“长期投资”科目反映,所投出资产在本次专项审计申报明细表没有重复;(产权未办理过户手续的应申明) 10、我单位经专项审计调帐后编报的资产负债表能承担会计责任; 11、资产负债表日前后有关资产抵押、担保、诉讼情况(说明事由、过程、涉及的资产存量及金额,文件资料附后共页)其中: (1)以有形资产抵押的借款计人民币元; (2)为外单位担保的金融机构借款计人民币元; (3)在诉讼中尚未结算的债权计人民币元; (4)在诉讼中尚未结算的债务计人民币元; 12、专项审计过程中不向审计人员提出非法及不合理的要求,不干预审计工作; 13、本单位对所有的申报损失证据资料、财务及会计记录等有关的资料的真实性、合法性承担责任。 14、本单位已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关的资料,本单位内部单位及集团内部单位债权、债务均已进行核对清理,并正确填入资产负债表。对重大的内部交易事项已告知贵所,并在编制合并资产负债表时予以抵销。 15、本单位所有交易事项皆已入账,不存在财务报表与账簿间的会计差错。 16、截至本次专项审计报告报
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