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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电动冲床项目投资申请说明电动冲床项目投资申请说明一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14273.80平方米(折合约21.40亩),其中:净用地面积14273.80平方米(红线范围折合约21.40亩)。项目规划总建筑面积15130.23平方米,其中:规划建设主体工程12052.77平方米,计容建筑面积15130.23平方米;预计建筑工程投资1299.15万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动冲床,根据市场情况,预计年产值11829.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3596.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1299.151627.52168.063596.481.1工程费用万元1299.151627.528453.621.1.1建筑工程费用万元1299.151299.1524.32%1.1.2设备购置及安装费万元1627.521627.5230.47%1.2工程建设其他费用万元669.81669.8112.54%1.2.1无形资产万元398.59398.591.3预备费万元271.22271.221.3.1基本预备费万元121.62121.621.3.2涨价预备费万元149.60149.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元3596.483596.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1745.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8453.624765.165504.678453.628453.628453.621.1应收账款万元2536.091394.851902.062536.092536.092536.091.2存货万元3804.132092.272853.103804.133804.133804.131.2.1原辅材料万元1141.24627.68855.931141.241141.241141.241.2.2燃料动力万元57.0631.3842.8057.0657.0657.061.2.3在产品万元1749.90962.441312.421749.901749.901749.901.2.4产成品万元855.93470.76641.95855.93855.93855.931.3现金万元2113.411162.371585.052113.412113.412113.412流动负债万元6708.273689.555031.206708.276708.276708.272.1应付账款万元6708.273689.555031.206708.276708.276708.273流动资金万元1745.35959.941309.011745.351745.351745.354铺底流动资金万元581.78319.98436.34581.78581.78581.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5341.83万元,其中:固定资产投资3596.48万元,占项目总投资的67.33%;流动资金1745.35万元,占项目总投资的32.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1299.15万元,占项目总投资的24.32%;设备购置费1627.52万元,占项目总投资的30.47%;其它投资669.81万元,占项目总投资的12.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3596.48+1745.35=5341.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5341.83148.53%148.53%100.00%2项目建设投资万元3596.48100.00%100.00%67.33%2.1工程费用万元2926.6781.38%81.38%54.79%2.1.1建筑工程费万元1299.1536.12%36.12%24.32%2.1.2设备购置及安装费万元1627.5245.25%45.25%30.47%2.2工程建设其他费用万元398.5911.08%11.08%7.46%2.2.1无形资产万元398.5911.08%11.08%7.46%2.3预备费万元271.227.54%7.54%5.08%2.3.1基本预备费万元121.623.38%3.38%2.28%2.3.2涨价预备费万元149.604.16%4.16%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3596.48100.00%100.00%67.33%5建设期间费用万元6流动资金万元1745.3548.53%48.53%32.67%7铺底流动资金万元581.7816.18%16.18%10.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.96%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度168.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5546.335546.3312052.7712052.771138.401.1主要生产车间3327.803327.807231.667231.66705.811.2辅助生产车间1774.831774.833856.893856.89364.291.3其他生产车间443.71443.71699.06699.0668.302仓储工程1176.731176.732000.352000.35137.412.1成品贮存294.18294.18500.09500.0934.352.2原料仓储611.90611.901040.181040.1871.452.3辅助材料仓库270.65270.65460.08460.0831.603供配电工程62.7662.7662.7662.764.853.1供配电室62.7662.7662.7662.764.854给排水工程72.1772.1772.1772.174.344.1给排水72.1772.1772.1772.174.345服务性工程745.26745.26745.26745.2651.195.1办公用房313.53313.53313.53313.5330.625.2生活服务431.73431.73431.73431.7325.066消防及环保工程210.24210.24210.24210.2416.256.1消防环保工程210.24210.24210.24210.2416.257项目总图工程31.3831.3831.3831.38-82.497.1场地及道路硬化2098.25388.25388.257.2场区围墙388.252098.252098.257.3安全保卫室31.3831.3831.3831.388绿化工程834.3629.20合计7844.8815130.2315130.231299.15(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1627.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量812195.41千瓦时,折合99.82吨标准煤。2、项目年总用水量6136.97立方米,折合0.52吨标准煤。3、“电动冲床项目投资建设项目”,年用电量812195.41千瓦时,年总用水量6136.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.34吨标准煤/年。达产年综合节能量31.69吨标准煤/年,项目总节能率29.25%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电动冲床项目”主要从事电动冲床项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动冲床项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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