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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电池配件项目投资申请说明电池配件项目投资申请说明一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59196.25平方米(折合约88.75亩),其中:净用地面积59196.25平方米(红线范围折合约88.75亩)。项目规划总建筑面积92346.15平方米,其中:规划建设主体工程67269.76平方米,计容建筑面积92346.15平方米;预计建筑工程投资6801.59万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电池配件,根据市场情况,预计年产值51198.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14326.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6801.597257.66161.4314326.911.1工程费用万元6801.597257.6639821.581.1.1建筑工程费用万元6801.596801.5931.34%1.1.2设备购置及安装费万元7257.667257.6633.44%1.2工程建设其他费用万元267.66267.661.23%1.2.1无形资产万元116.50116.501.3预备费万元151.16151.161.3.1基本预备费万元85.5785.571.3.2涨价预备费万元65.5965.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元14326.9114326.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7376.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39821.5813483.8229954.0739821.5839821.5839821.581.1应收账款万元11946.474778.599557.1811946.4711946.4711946.471.2存货万元17919.717167.8814335.7717919.7117919.7117919.711.2.1原辅材料万元5375.912150.374300.735375.915375.915375.911.2.2燃料动力万元268.80107.52215.04268.80268.80268.801.2.3在产品万元8243.073297.236594.458243.078243.078243.071.2.4产成品万元4031.931612.773225.554031.934031.934031.931.3现金万元9955.403982.167964.329955.409955.409955.402流动负债万元32445.4712978.1925956.3832445.4732445.4732445.472.1应付账款万元32445.4712978.1925956.3832445.4732445.4732445.473流动资金万元7376.112950.445900.897376.117376.117376.114铺底流动资金万元2458.68983.481966.962458.682458.682458.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21703.02万元,其中:固定资产投资14326.91万元,占项目总投资的66.01%;流动资金7376.11万元,占项目总投资的33.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6801.59万元,占项目总投资的31.34%;设备购置费7257.66万元,占项目总投资的33.44%;其它投资267.66万元,占项目总投资的1.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14326.91+7376.11=21703.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21703.02151.48%151.48%100.00%2项目建设投资万元14326.91100.00%100.00%66.01%2.1工程费用万元14059.2598.13%98.13%64.78%2.1.1建筑工程费万元6801.5947.47%47.47%31.34%2.1.2设备购置及安装费万元7257.6650.66%50.66%33.44%2.2工程建设其他费用万元116.500.81%0.81%0.54%2.2.1无形资产万元116.500.81%0.81%0.54%2.3预备费万元151.161.06%1.06%0.70%2.3.1基本预备费万元85.570.60%0.60%0.39%2.3.2涨价预备费万元65.590.46%0.46%0.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14326.91100.00%100.00%66.01%5建设期间费用万元6流动资金万元7376.1151.48%51.48%33.99%7铺底流动资金万元2458.7017.16%17.16%11.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.67%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度161.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26647.0126647.0167269.7667269.765450.101.1主要生产车间15988.2115988.2140361.8640361.863379.061.2辅助生产车间8527.048527.0421526.3221526.321744.031.3其他生产车间2131.762131.763901.653901.65327.012仓储工程5653.545653.5416299.6516299.65960.422.1成品贮存1413.381413.384074.914074.91240.102.2原料仓储2939.842939.848475.828475.82499.422.3辅助材料仓库1300.311300.313748.923748.92220.903供配电工程301.52301.52301.52301.5219.993.1供配电室301.52301.52301.52301.5219.994给排水工程346.75346.75346.75346.7517.884.1给排水346.75346.75346.75346.7517.885服务性工程3580.573580.573580.573580.57210.985.1办公用房1461.631461.631461.631461.63113.345.2生活服务2118.942118.942118.942118.94102.586消防及环保工程1010.101010.101010.101010.1066.966.1消防环保工程1010.101010.101010.101010.1066.967项目总图工程150.76150.76150.76150.76-46.107.1场地及道路硬化9714.062001.342001.347.2场区围墙2001.349714.069714.067.3安全保卫室150.76150.76150.76150.768绿化工程3467.31121.36合计37690.2592346.1592346.156801.59(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费7257.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量817809.67千瓦时,折合100.51吨标准煤。2、项目年总用水量46848.89立方米,折合4.00吨标准煤。3、“电池配件项目投资建设项目”,年用电量817809.67千瓦时,年总用水量46848.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.51吨标准煤/年。达产年综合节能量38.65吨标准煤/年,项目总节能率24.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电池配件项目”主要从事电池配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电池配件项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规

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