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文档简介
泓域咨询MACRO/ 标准气体项目投资申请说明标准气体项目投资申请说明一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14567.28平方米(折合约21.84亩),其中:净用地面积14567.28平方米(红线范围折合约21.84亩)。项目规划总建筑面积20248.52平方米,其中:规划建设主体工程14842.09平方米,计容建筑面积20248.52平方米;预计建筑工程投资1618.14万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为标准气体,根据市场情况,预计年产值10757.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4069.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1618.141950.03186.314069.011.1工程费用万元1618.141950.036800.531.1.1建筑工程费用万元1618.141618.1430.44%1.1.2设备购置及安装费万元1950.031950.0336.69%1.2工程建设其他费用万元500.84500.849.42%1.2.1无形资产万元294.26294.261.3预备费万元206.58206.581.3.1基本预备费万元86.4786.471.3.2涨价预备费万元120.11120.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元4069.014069.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1246.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6800.535081.355547.916800.536800.536800.531.1应收账款万元2040.161326.101530.122040.162040.162040.161.2存货万元3060.241989.162295.183060.243060.243060.241.2.1原辅材料万元918.07596.75688.55918.07918.07918.071.2.2燃料动力万元45.9029.8434.4345.9045.9045.901.2.3在产品万元1407.71915.011055.781407.711407.711407.711.2.4产成品万元688.55447.56516.42688.55688.55688.551.3现金万元1700.131105.091275.101700.131700.131700.132流动负债万元5554.053610.134165.545554.055554.055554.052.1应付账款万元5554.053610.134165.545554.055554.055554.053流动资金万元1246.48810.21934.861246.481246.481246.484铺底流动资金万元415.49270.07311.62415.49415.49415.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5315.49万元,其中:固定资产投资4069.01万元,占项目总投资的76.55%;流动资金1246.48万元,占项目总投资的23.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1618.14万元,占项目总投资的30.44%;设备购置费1950.03万元,占项目总投资的36.69%;其它投资500.84万元,占项目总投资的9.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4069.01+1246.48=5315.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5315.49130.63%130.63%100.00%2项目建设投资万元4069.01100.00%100.00%76.55%2.1工程费用万元3568.1787.69%87.69%67.13%2.1.1建筑工程费万元1618.1439.77%39.77%30.44%2.1.2设备购置及安装费万元1950.0347.92%47.92%36.69%2.2工程建设其他费用万元294.267.23%7.23%5.54%2.2.1无形资产万元294.267.23%7.23%5.54%2.3预备费万元206.585.08%5.08%3.89%2.3.1基本预备费万元86.472.13%2.13%1.63%2.3.2涨价预备费万元120.112.95%2.95%2.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4069.01100.00%100.00%76.55%5建设期间费用万元6流动资金万元1246.4830.63%30.63%23.45%7铺底流动资金万元415.4910.21%10.21%7.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.44%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度186.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5194.855194.8514842.0914842.091304.701.1主要生产车间3116.913116.918905.258905.25808.911.2辅助生产车间1662.351662.354749.474749.47417.501.3其他生产车间415.59415.59860.84860.8478.282仓储工程1102.161102.163514.183514.18224.672.1成品贮存275.54275.54878.54878.5456.172.2原料仓储573.12573.121827.371827.37116.832.3辅助材料仓库253.50253.50808.26808.2651.673供配电工程58.7858.7858.7858.784.233.1供配电室58.7858.7858.7858.784.234给排水工程67.6067.6067.6067.603.784.1给排水67.6067.6067.6067.603.785服务性工程698.04698.04698.04698.0444.635.1办公用房353.75353.75353.75353.7520.345.2生活服务344.29344.29344.29344.2925.426消防及环保工程196.92196.92196.92196.9214.166.1消防环保工程196.92196.92196.92196.9214.167项目总图工程29.3929.3929.3929.39-6.447.1场地及道路硬化1864.81434.43434.437.2场区围墙434.431864.811864.817.3安全保卫室29.3929.3929.3929.398绿化工程811.8328.41合计7347.7420248.5220248.521618.14(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1950.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量474363.78千瓦时,折合58.30吨标准煤。2、项目年总用水量7719.61立方米,折合0.66吨标准煤。3、“标准气体项目投资建设项目”,年用电量474363.78千瓦时,年总用水量7719.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.96吨标准煤/年。达产年综合节能量17.61吨标准煤/年,项目总节能率23.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“标准气体项目”主要从事标准气体项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性标准气体项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七
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