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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电器配件项目投资申请说明电器配件项目投资申请说明一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41987.65平方米(折合约62.95亩),其中:净用地面积41987.65平方米(红线范围折合约62.95亩)。项目规划总建筑面积48285.80平方米,其中:规划建设主体工程34062.64平方米,计容建筑面积48285.80平方米;预计建筑工程投资3785.52万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电器配件,根据市场情况,预计年产值12777.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10935.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3785.523151.91173.7110935.041.1工程费用万元3785.523151.918026.481.1.1建筑工程费用万元3785.523785.5229.91%1.1.2设备购置及安装费万元3151.913151.9124.90%1.2工程建设其他费用万元3997.613997.6131.59%1.2.1无形资产万元2174.612174.611.3预备费万元1823.001823.001.3.1基本预备费万元941.95941.951.3.2涨价预备费万元881.05881.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元10935.0410935.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1721.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8026.483990.375780.208026.488026.488026.481.1应收账款万元2407.94963.181805.962407.942407.942407.941.2存货万元3611.921444.772708.943611.923611.923611.921.2.1原辅材料万元1083.58433.43812.681083.581083.581083.581.2.2燃料动力万元54.1821.6740.6354.1854.1854.181.2.3在产品万元1661.48664.591246.111661.481661.481661.481.2.4产成品万元812.68325.07609.51812.68812.68812.681.3现金万元2006.62802.651504.962006.622006.622006.622流动负债万元6305.162522.064728.876305.166305.166305.162.1应付账款万元6305.162522.064728.876305.166305.166305.163流动资金万元1721.32688.531290.991721.321721.321721.324铺底流动资金万元573.77229.51430.33573.77573.77573.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12656.36万元,其中:固定资产投资10935.04万元,占项目总投资的86.40%;流动资金1721.32万元,占项目总投资的13.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3785.52万元,占项目总投资的29.91%;设备购置费3151.91万元,占项目总投资的24.90%;其它投资3997.61万元,占项目总投资的31.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10935.04+1721.32=12656.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12656.36115.74%115.74%100.00%2项目建设投资万元10935.04100.00%100.00%86.40%2.1工程费用万元6937.4363.44%63.44%54.81%2.1.1建筑工程费万元3785.5234.62%34.62%29.91%2.1.2设备购置及安装费万元3151.9128.82%28.82%24.90%2.2工程建设其他费用万元2174.6119.89%19.89%17.18%2.2.1无形资产万元2174.6119.89%19.89%17.18%2.3预备费万元1823.0016.67%16.67%14.40%2.3.1基本预备费万元941.958.61%8.61%7.44%2.3.2涨价预备费万元881.058.06%8.06%6.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10935.04100.00%100.00%86.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1721.3215.74%15.74%13.60%7铺底流动资金万元573.775.25%5.25%4.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.99%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度173.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21073.5721073.5734062.6434062.642937.491.1主要生产车间12644.1412644.1420437.5820437.581821.241.2辅助生产车间6743.546743.5410900.0410900.04940.001.3其他生产车间1685.891685.891975.631975.63176.252仓储工程4471.054471.059245.059245.05579.842.1成品贮存1117.761117.762311.262311.26144.962.2原料仓储2324.952324.954807.434807.43301.522.3辅助材料仓库1028.341028.342126.362126.36133.363供配电工程238.46238.46238.46238.4616.833.1供配电室238.46238.46238.46238.4616.834给排水工程274.22274.22274.22274.2215.054.1给排水274.22274.22274.22274.2215.055服务性工程2831.672831.672831.672831.67177.605.1办公用房1659.001659.001659.001659.0087.075.2生活服务1172.671172.671172.671172.6775.286消防及环保工程798.83798.83798.83798.8356.366.1消防环保工程798.83798.83798.83798.8356.367项目总图工程119.23119.23119.23119.23-111.527.1场地及道路硬化7907.181717.101717.107.2场区围墙1717.107907.187907.187.3安全保卫室119.23119.23119.23119.238绿化工程3253.48113.87合计29807.0348285.8048285.803785.52(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3151.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量770047.82千瓦时,折合94.64吨标准煤。2、项目年总用水量9281.50立方米,折合0.79吨标准煤。3、“电器配件项目投资建设项目”,年用电量770047.82千瓦时,年总用水量9281.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.43吨标准煤/年。达产年综合节能量31.81吨标准煤/年,项目总节能率24.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电器配件项目”主要从事电器配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电器配件项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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