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文档简介

报销单据使用填写说明一、报销单据单据名称使用说明差旅费报销单差旅费报销(车、船、飞机票、住宿费等)。费用报销单非差旅费的日常费用的报销。原始凭证粘贴单对小票较多,按类别分层次粘贴,附在前2种报销单后面。借支单个人差旅费暂借款。付款申请单各类货款和代垫款项的支付,其他金额较大的日常费用支付。二、单据填写要求1、差旅费报销单a、差旅费报销单各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。b、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。c、该报销单据必须用黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。d、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期。e、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见。f、销售部填写的单据事由必须单一(按销售项目分单填写)。每次填写差旅费报销单时,合计金额只能填写一次,若此次报销此项目需要填列多张单据的,需在右上角标注第几张共几张(如4/5),并在首页合计栏中填写总计数。2、费用报销单a、填写基本要求同上b、如有借支的,必须填上原借款、应退(补)款,没有的用 / 划掉。3、原始凭证粘贴单 原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理,不得随意、无序粘贴 a、原始凭证应按照末级会计科目(如办公费、招待费等)进行分类整理 b、同类原始凭证如果数量较多,大小不一,应按凭证规格的大小进行分类,同一张单据粘贴单上所粘贴的凭证尽量保持大小一致。每张单据粘贴单所粘贴的凭证不得过多,规格较大的凭证(如购物发票等)可粘贴2-6张;规格较小的凭证(如停车费、过路过桥费、定额餐饮发票等)可粘贴8-10张。c、在单据粘贴单上粘贴凭证时,应由上而下、自右至左、均匀排列粘贴,一般粘贴2列,每列4-5张,在粘贴线内均匀粘贴,上、下及右方不得超出粘贴线,两列之间不得重叠、留空或大量累压粘贴。原始凭证应保持原样粘贴,有奖发票应去掉对奖联,个别规格参差不齐的凭证,可先裁边整理后再行粘贴,但必须保证原始凭证内容的完整性。d、对于规格较大、纸质较硬的原始凭证(如证明文件),每张单据粘贴单限粘贴2张,要分张折叠,规格大小要与单据粘贴单的规格保持一致。4、借支单a、借支人填写清楚借支单上的内容,并附带相关借支依据(提单、申请单等)或者相关人员签名,并需要部门领导签批,若填写不清楚或者未签批,财务人员拒绝办理临时借支b、同一借支人必须一借一单冲销清楚,才可以进行第二次办理借支事宜5、付款申请单 a、各项货款的请款必须附加采购合同(或订单)、入库单、费用明细清单

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