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文档简介

.1.根据经济业务,编制下列记账凭证(简化形式)2007年凭证摘 要会 计 科 目借方金额贷方金额月日字号901记01借入短期借款银行存款短期借款1500015000902记02采购甲材料材料采购甲材料应交税费应交增值税银行存款25000425029250902记03销售产品,款已收银行存款主营业务收入应交税费应交增值税21060018000030600903记04发放职工工资应付职工薪酬银行存款7000070000904记05李明预借差旅费其他应收款李明银行存款10001000905记06收回大发公司所欠货款银行存款应收账款大发公司4870048700906记07向全顺公司销售产品,款未收应收账款全顺公司主营业务收入应交税费应交增值税702006000010200906记08从东丰工厂采购乙材料,款未付材料采购乙材料应交税费应交增值税应付账款东丰工厂12400210814508907记09支付修理费制造费用管理费用银行存款27005003200908记10支付广告费销售费用银行存款36003600909记11采购甲材料材料采购甲材料应交税费应交增值税银行存款16500280519305910记12甲、乙材料验收入库原材料甲材料乙材料材料采购甲材料 乙材料41500124004150012400912记13李明报销差旅费管理费用库存现金其他应收款李明950501000913记14支付前欠西康工厂货款应付账款西康工厂银行存款7300073000914记15支付电费制造费用管理费用银行存款16809202600918记16购置设备固定资产银行存款3000030000919记17提取现金库存现金银行存款800800920记18支付业务招待费管理费用银行存款1200012000920记19支付第三季度短期借款利息应付利息财务费用银行存款8288451212800922记20购入办公用品制造费用管理费用银行存款120150270925记21对外捐赠营业外支出银行存款50005000930记22分配本月材料费用生产成本A产品 B产品制造费用管理费用原材料甲材料乙材料62900456001384022008800036540930记23计提本月固定资产折旧制造费用管理费用累计折旧454032707810930记24分配本月职工工资生产成本A产品 B产品制造费用管理费用应付职工薪酬36000240004000600070000930记25计提职工福利费生产成本A产品 B产品制造费用管理费用应付职工薪酬504033605608409800930记26分配结转本月的制造费用生产成本A产品 B产品制造费用19208823227440930记27结转本月完工产品成本库存商品A产品生产成本A产品201148201148930记28结转本月销售产品的成本主营业务成本库存商品A产品 B产品17700013200045000930记29计缴本月销售税金营业税金及附加应交税费23602360930记30结转本期收入主营业务收入本年利润240000240000930记31结转本期成本、费用本年利润主营业务成本销售费用营业税金及附加管理费用财务费用营业外支出219302177000360023602683045125000科目汇总表 2007年9月01日 9月10日 汇字第01号会计科目记账本期发生额记账凭证起讫号数借方贷方科目汇总表 2007年9月11日 9月20日 汇字第02号会计科目记账本期

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