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泓域咨询MACRO/ 硝酸铵钙项目经营总结分析报告硝酸铵钙项目经营总结分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、抢抓“中国制造2025”等重大机遇,突出工业主导地位,以加快新型工业化跨越发展为抓手,着力稳增长、调结构、转动力、增后劲;以园区建设为载体,着力强龙头、补链条、聚集群,做实做强做大工业的规模和总量;以重大项目为支撑,以延伸产业链为路径,全面提升发展质量和效益,增强主导力,加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系,全面推动我市工业高质量发展。党的十九大报告明确指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断,也是直面新时代主要矛盾,主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态,我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足,但从更深层次原因考究,则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”,质量矛盾开始上升到主导位置。当前,我市亟需通过高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。 着力培育发展新产业、新业态、新模式,支持传统产业改造升级,加快发展先进制造业和现代服务业,瞄准国际先进标准提高产业发展水平,促进产业优势互补、紧密协作、联动发展,培育若干世界级产业集群。2、“十三五”期间,我区工业经济发展应围绕产业结构调整、投资推动和服务提效三个方面的重点工作,加快重大项目投资建设,为区域经济和社会发展做出更大的贡献。3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、项目情况说明为了积极响应xxx工业示范区关于促进硝酸铵钙产业发展的政策要求,xxx实业发展公司通过科学调研、合理布局,计划在xxx工业示范区新建“硝酸铵钙项目”;预计总用地面积39593.12平方米(折合约59.36亩),其中:净用地面积39593.12平方米;项目规划总建筑面积60973.40平方米,计容建筑面积60973.40平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数50.80%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度166.52万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资12285.29万元,其中:固定资产投资9884.63万元,占项目总投资的80.46%;流动资金2400.66万元,占项目总投资的19.54%。在固定资产投资中建筑工程投资4921.97万元,占项目总投资的40.06%;设备购置费5057.19万元,占项目总投资的41.16%;其它投资费用-94.53万元,占项目总投资的-0.77%。项目建成投入正常运营后主要生产硝酸铵钙产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入21205.00万元,总成本费用16200.64万元,税金及附加241.20万元,利润总额5004.36万元,利税总额5935.82万元,税后净利润3753.27万元,达纲年纳税总额2182.55万元;达纲年投资利润率40.73%,投资利税率48.32%,投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位311个,达纲年综合节能量30.04吨标准煤/年,项目总节能率23.82%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xxx工业示范区内,工程选址符合xxx工业示范区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率40.73%,投资利税率48.32%,全部投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积60973.40平方米(计容建筑面积60973.40平方米);购置先进的技术装备共计126台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资12285.29万元,其中:固定资产投资9884.63万元,流动资金2400.66万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入21205.00万元,总成本费用16200.64万元,年利税总额5935.82万元,其中:税后净利润3753.27万元;纳税总额2182.55万元,其中:增值税690.26万元,税金及附加241.20万元,年缴纳企业所得税1251.09万元;年利润总额5004.36万元,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资7332.50万元,占计划投资的59.69%。其中:完成固定资产投资5356.63万元,占总投资的73.05%;完成流动资金投资1975.87,占总投资的26.95%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入14029.36万元,同比增长33.34%(3508.08万元)。其中,主营业务收入为11695.30万元,占营业总收入的83.36%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额3285.55万元,较去年同期相比增长358.94万元,增长率12.26%;实现净利润2464.16万元,较去年同期相比增长257.52万元,增长率11.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7332.501.1完成比例59.69%2完成固定资产投资万元5356.632.1完成比例73.05%3完成流动资金投资万元1975.873.1完成比例26.95%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:44.81%。2、财务内部收益率:21.39%。3、投资回报率:33.61%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到25033.86万元,其中流动资产总额9156.16万元,占资产总额的36.58%,资产负债率28.82%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。实践表明,促进中小企业产业集群发展,有利于集约使用土地,集中治理环境,有利于统筹区域和城乡发展,加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程,有利于转变中小企业发展方式,提高产业竞争力。在当前形势下,要充分认识到促进产业集群发展,对于当前缓解中小企业运行的下行压力,拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务,优化产业集聚环境,提高专业化协作水平,积极培育龙头骨干企业,加强区域品牌建设,鼓励创新资源向集群集聚。利用现代信息技术建设智慧集群,提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步提升专业化协作,鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系。发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应,鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等,提高专业化协作和配套能力。2、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。(二)法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xxx工业示范区项目建设地为重点,分析“硝酸铵钙项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为xxx工业示范区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xxx工业示范区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xxx工业示范区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xxx工业示范区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域硝酸铵钙产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积39593.12平方米(折合约59.36亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、 “十二五”时期,工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点,把节能减排作为转方式、调结构的重要抓手,大力推进技术改造,推广节能环保新技术、新装备和新产品,逐步完善节能减排工作体系,圆满完成“十二五”目标任务。工业能效和水效大幅提升,规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降28%,实现节能量6.9亿吨标准煤,单位工业增加值用水量累计下降35%,提前一年完成“十二五”淘汰落后产能任务。工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广,开展有毒有害原料替代,工业产品绿色设计推进机制初步建立。工业资源综合利用产业规模稳步壮大,技术装备水平不断提高,五年利用大宗工业固体废物约70亿吨、再生资源12亿吨。节能环保产业快速增长,2015年节能环保装备、资源综合利用、节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。3、要大力度推进绿色变革。深入供给侧结构性改革,克服改革阵痛,切实补齐工业结构偏重、资源环境约束偏紧、单位产出能耗和资源消耗水平偏高等三块短板,推进绿色低碳循环发展;充分利用科教资源,大力推进创新创业,重点培育绿色发展新动能;加强生态文明机制建设,健全生态补偿机制,加大环境督查力度,严格执行生态环境损害责任终身追究制。共创绿色生活,实现良性循环,始于理念上的革命,但不能止步于理念。在当前这个发展阶段,要维系全社会的绿色联盟,提高生态产品的经济效益,协调好彼此的利益关系,十分关键。仍以外卖行业为例,其产业链横跨第一产业的农业、第二产业的食品加工业、第三产业的餐饮服务业,环保作业难度不小,成本也不低。倘若加入绿色公约的商家不能在经济上尝到甜头,那么从食材选择、加工制作到配送过程、消费者反馈的质量控制链,恐怕也只能是形式大于内容。工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。(四)项目区绿色节能发展倡导全民参与,推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念,深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。第五章 综合评价1、坚持与时俱进、开拓创新的发展理念,鼓励企业快速适应和引导消费升级新趋势,支持提升生产技术、工艺装备、能效环保、质量安全等水平。二是支持开展质量品牌提升行动。定期制修订产品质量监管法律和标准,加强质量政策引导和质量环境建设,支持企业培育自主品牌,打造更多“百年老店”,努力提升品种的多样性、品质的可靠性、品牌的高端性。三是推广实施智能制造模式,满足多样化消费需求。鼓励企业推进制造过程、制造装备和终端产品的智能化水平,不断满足用户个性化、定制化需求。积极对接中国制造2025,针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节,加快转型升级和提质增效,切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。启动湖北省万亿战略性新兴产业推进实施方案,立足技术和市场两大需求,依托龙头企业培育工程,以新一代信息技术、生物、高端装备、高端新材料、绿色低碳、数字创意为主攻方向,支持一批创新活力强、产业集聚度高、辐射带动大的战略性新兴产业集群和龙头企业发展,打造一批战略性新兴产业发展策源地和集聚区。坚持创新、集聚、升级的发展方向,全面实施“服务业提速升级行动计划”,充分发挥节点城市的带动作用,推进现代服务业集聚区和特色功能区建设,推动区域协作。抓好一二三产业融合发展现代农业示范区创建工作,以农业生产第一产业为基础,立足资源优势,以市场需求为导向,大力发展特色种养业、农产品加工业以及农村观光休闲旅游等服务业,逐步建立产业链完整、价值链提升、市场链优化的一二三产融合发展新模式。2、该项目适应国内和国际硝酸铵钙行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,硝酸铵钙市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率40.73%,投资利税率48.32%,全部投资回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xxx工业示范区建设硝酸铵钙项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区“十三五”硝酸铵钙产业发展规划,切合xxx工业示范区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xxx工业示范区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4921.975057.19166.529884.631.1工程费用万元4921.975057.1913366.891.1.1建筑工程费用万元4921.974921.9740.06%1.1.2设备购置及安装费万元5057.195057.1941.16%1.2工程建设其他费用万元-94.53-94.53-0.77%1.2.1无形资产万元-39.46-39.461.3预备费万元-55.07-55.071.3.1基本预备费万元-32.22-32.221.3.2涨价预备费万元-22.85-22.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元9884.639884.63流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13366.899058.7112300.5713366.8913366.8913366.891.1应收账款万元4010.072205.543208.054010.074010.074010.071.2存货万元6015.103308.314812.086015.106015.106015.101.2.1原辅材料万元1804.53992.491443.621804.531804.531804.531.2.2燃料动力万元90.2349.6272.1890.2390.2390.231.2.3在产品万元2766.951521.822213.562766.952766.952766.951.2.4产成品万元1353.40744.371082.721353.401353.401353.401.3现金万元3341.721837.952673.383341.723341.723341.722流动负债万元10966.236031.438772.9810966.2310966.2310966.232.1应付账款万元10966.236031.438772.9810966.2310966.2310966.233流动资金万元2400.661320.361920.532400.662400.662400.664铺底流动资金万元800.21440.12640.18800.21800.21800.21总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12285.29124.29%124.29%100.00%2项目建设投资万元9884.63100.00%100.00%80.46%2.1工程费用万元9979.16100.96%100.96%81.23%2.1.1建筑工程费万元4921.9749.79%49.79%40.06%2.1.2设备购置及安装费万元5057.1951.16%51.16%41.16%2.2工程建设其他费用万元-39.46-0.40%-0.40%-0.32%2.2.1无形资产万元-39.46-0.40%-0.40%-0.32%2.3预备费万元-55.07-0.56%-0.56%-0.45%2.3.1基本预备费万元-32.22-0.33%-0.33%-0.26%2.3.2涨价预备费万元-22.85-0.23%-0.23%-0.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9884.63100.00%100.00%80.46%5建设期间费用万元6流动资金万元2400.6624.29%24.29%19.54%7铺底流动资金万元800.228.10%8.10%6.51%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11662.7516964.0021205.0021205.0021205.001.1硝酸铵钙万元11662.7516964.0021205.0021205.0021205.002现价增加值万元3732.085428.486785.606785.606785.603增值税万元379.64552.21690.26690.26690.263.1销项税额万元3392.803392.803392.803392.803392.8

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