纬编布料项目经营总结分析报告2019.docx_第1页
纬编布料项目经营总结分析报告2019.docx_第2页
纬编布料项目经营总结分析报告2019.docx_第3页
纬编布料项目经营总结分析报告2019.docx_第4页
纬编布料项目经营总结分析报告2019.docx_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 纬编布料项目经营总结分析报告纬编布料项目经营总结分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来,我国正以全球视野谋划和推进创新,加强前沿科技布局,完善国家创新体系。创新,正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展,做好当前和今后一个时期的经济工作,要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践,牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化,牢牢把握高质量发展这个根本要求,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,努力实现“四个转变”。2、“十二五”时期,在市委、市政府的领导下,我市围绕生态保护和绿色发展,加大对工业的投入,推进工业的创新发展,使得工业在全市经济中的贡献保持稳定。全市生态工业建设稳步推进,这在近两年国家经济增速放缓和全社会工业投资下滑的大环境下,本市工业发展的相对稳定,对全市经济发展和财政稳定起到了一定的支撑作用。3、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、项目情况说明为了积极响应xxx新兴产业示范基地关于促进纬编布料产业发展的政策要求,xxx有限责任公司通过科学调研、合理布局,计划在xxx新兴产业示范基地新建“纬编布料项目”;预计总用地面积13666.83平方米(折合约20.49亩),其中:净用地面积13666.83平方米;项目规划总建筑面积18450.22平方米,计容建筑面积18450.22平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数50.16%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.64%,固定资产投资强度165.99万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资4781.52万元,其中:固定资产投资3401.14万元,占项目总投资的71.13%;流动资金1380.38万元,占项目总投资的28.87%。在固定资产投资中建筑工程投资1578.66万元,占项目总投资的33.02%;设备购置费1491.92万元,占项目总投资的31.20%;其它投资费用330.56万元,占项目总投资的6.91%。项目建成投入正常运营后主要生产纬编布料产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入10068.00万元,总成本费用7895.81万元,税金及附加90.62万元,利润总额2172.19万元,利税总额2562.42万元,税后净利润1629.14万元,达纲年纳税总额933.28万元;达纲年投资利润率45.43%,投资利税率53.59%,投资回报率34.07%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位151个,达纲年综合节能量45.45吨标准煤/年,项目总节能率22.00%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束,中国经济阶段性底部还没有呈现;二是结构调整远没有结束,结构性调整刚刚触及到本质性问题;三是新旧动能转化没有结束,政府扶持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始,新动能难以在短期中撑起中国宏观经济的基石,宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转;四是在各种内外压力的挤压下,关键性与基础性改革的各种条件已经具备,新一轮改革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机,在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下,全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心,逆转当前预期悲观的颓势。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xxx新兴产业示范基地内,工程选址符合xxx新兴产业示范基地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率45.43%,投资利税率53.59%,全部投资回报率34.07%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积18450.22平方米(计容建筑面积18450.22平方米);购置先进的技术装备共计108台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资4781.52万元,其中:固定资产投资3401.14万元,流动资金1380.38万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入10068.00万元,总成本费用7895.81万元,年利税总额2562.42万元,其中:税后净利润1629.14万元;纳税总额933.28万元,其中:增值税299.61万元,税金及附加90.62万元,年缴纳企业所得税543.05万元;年利润总额2172.19万元,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资2498.61万元,占计划投资的52.26%。其中:完成固定资产投资1892.57万元,占总投资的75.74%;完成流动资金投资606.04,占总投资的24.26%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入5612.13万元,同比增长9.16%(470.87万元)。其中,主营业务收入为4548.70万元,占营业总收入的81.05%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1248.60万元,较去年同期相比增长157.27万元,增长率14.41%;实现净利润936.45万元,较去年同期相比增长103.63万元,增长率12.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2498.611.1完成比例52.26%2完成固定资产投资万元1892.572.1完成比例75.74%3完成流动资金投资万元606.043.1完成比例24.26%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:49.97%。2、财务内部收益率:21.37%。3、投资回报率:37.48%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到7443.57万元,其中流动资产总额2940.62万元,占资产总额的39.51%,资产负债率39.59%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、要激发中小企业创业创新活力,就是要鼓励创办小企业,开发新岗位,以创业促就业,力争使中小企业数量持续增加,向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理,市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批,对保留的行政审批事项规范管理、提高效率;直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项,一律下放地方和基层管理。同时,注重放管结合,切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系,加强部门间的沟通衔接,明确监管责任,规范监管行为。当前我国对外开放进入新阶段,必须加快构建开放型经济新体制,实施新一轮高水平对外开放,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看,要以建设“一带一路”为契机,积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作,推动中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌,带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益,为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用,加强行业自律,规范中小企业进出口经营秩序,从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。(二)法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xxx新兴产业示范基地项目建设地为重点,分析“纬编布料项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为xxx新兴产业示范基地项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xxx新兴产业示范基地项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xxx新兴产业示范基地项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xxx新兴产业示范基地项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域纬编布料产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积13666.83平方米(折合约20.49亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、加快传统产业绿色化改造关键技术研发。围绕钢铁、有色、化工、建材、造纸等行业,以新一代清洁高效可循环生产工艺装备为重点,结合国家科技重大工程、重大科技专项等,突破一批工业绿色转型核心关键技术,研制一批重大装备,支持传统产业技术改造升级。重点支持钢铁行业研发换热式两段焦炉及高效、清洁全废钢电炉冶炼新工艺,有色行业研发超大容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺,化工行业研发流化床多晶硅生产、氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备,水泥行业研发新型低碳、高标号熟料生产工艺,造纸行业研发高速造纸机智能化控制设备、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。“九五”期间,环保目标得到了较好的实现,2010年远景目标却远未实现。其原因主要有两方面:一方面,2001年以后,我国经济高速增长、城镇化水平快速推进,随之而来的是资源消耗急速增加和生态环境日益恶化等问题;另一方面,“以问题为导向、工程主义、技术至上”的传统环境管理的思路没有及时调整,难以适应伴随经济快速发展而迅速扩张的污染负荷与生态压力。因此,必须从过去的环保实践、环保规划编制与实施中吸取经验教训,环境保护导向需要从问题导向转变为问题导向与目标导向并重,环境治理思路也需要从基础的坚守底线向满足人民群众更高的环境需求转变。3、发展绿色工业园区,以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点,推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构,提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区智能微电网,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用,推动供水、污水等基础设施绿色化改造,加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用,在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享,提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设,发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。(四)项目区绿色节能发展工业是国民经济的主体,也是能源资源消耗的主要领域,面对国家战略任务和约束性指标要求、工业转型升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力,“十三五”期间工业节能任务更重、压力更大、要求更高。必须从战略和全局的高度,充分认识做好工业节能工作的重要性、艰巨性和紧迫性,切实采取有效措施,大幅提高能源利用效率,突破资源环境瓶颈制约,促进工业发展方式实现根本性转变。第五章 综合评价1、全球经济复苏、“一带一路”和自贸区战略深入推进都将带动我国工业出口,但全球货币紧缩、贸易摩擦频发等一定程度会抑制我国出口。综合看,2018年我国工业企业出口交货值将增长7%-8%。工业经济将在合理区间稳定运行。从供给侧看,互联网、大数据、人工智能等新技术和实体经济的融合将更加深入,新技术对传统产业的改造提升效应将加速释放,工业供给体系质量持续提升;从需求侧看,工业投资增速有望企稳回升、消费将稳中向好、出口将继续回暖,都将带动工业经济稳定增长。整体看,2018年我国规上工业增加值增速将在6%-7%区间稳定运行。随着供给侧结构性改革的深入推进,一季度全国工业生产增势良好,结构持续优化,效益继续改善,延续了去年以来稳中向好的运行态势,实现了良好开局工业生产增长加快。一季度,全国规模以上工业增加值同比增长 6.8%,增速较上年四季度回升 0.6个百分点,比2017年回升0.2个百分点。去产能效果明显。一季度,去产能政策效应继续显现,工业产能利用率有所提高。一季度全国工业产能利用率为76.5%,同比提高0.7个百分点,达到2013年以来同期最高水平企业生产经营预期平稳向好,规模以上工业企业问卷调查结果显示,预计二季度经营状况乐观的企业占40.4%,比去年同期提高2.2个百分点;预计乐观的比不乐观的企业比例高34.8个百分点。随着供给侧结构性改革的深入推进,工业生产稳中向好、结构优化、效益改善,支撑工业经济稳中向好的有利因素不断增多。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,改革理念更加深入人心,改革举措更加贴近实际,将为实体经济发展创造良好的国内环境。针对影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题,我们还需要贯彻新发展理念,建设现代化经济体系,坚持改革创新,提高供给体系质量;坚持深度融合,改造提升传统产业;坚持多措并举,激发企业投资活力;坚持错位布局,推进区域协同发展;同时也要把握住战略机遇,提高国际话语权,提升产品竞争力,推动工业经济高质量发展。2、该项目适应国内和国际纬编布料行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,纬编布料市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率45.43%,投资利税率53.59%,全部投资回报率34.07%,全部投资回收期4.43年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xxx新兴产业示范基地建设纬编布料项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地“十三五”纬编布料产业发展规划,切合xxx新兴产业示范基地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xxx新兴产业示范基地全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1578.661491.92165.993401.141.1工程费用万元1578.661491.928043.761.1.1建筑工程费用万元1578.661578.6633.02%1.1.2设备购置及安装费万元1491.921491.9231.20%1.2工程建设其他费用万元330.56330.566.91%1.2.1无形资产万元182.85182.851.3预备费万元147.71147.711.3.1基本预备费万元85.5585.551.3.2涨价预备费万元62.1662.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元3401.143401.14流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8043.762446.574662.358043.768043.768043.761.1应收账款万元2413.13965.251809.852413.132413.132413.131.2存货万元3619.691447.882714.773619.693619.693619.691.2.1原辅材料万元1085.91434.36814.431085.911085.911085.911.2.2燃料动力万元54.3021.7240.7254.3054.3054.301.2.3在产品万元1665.06666.021248.791665.061665.061665.061.2.4产成品万元814.43325.77610.82814.43814.43814.431.3现金万元2010.94804.381508.202010.942010.942010.942流动负债万元6663.382665.354997.536663.386663.386663.382.1应付账款万元6663.382665.354997.536663.386663.386663.383流动资金万元1380.38552.151035.291380.381380.381380.384铺底流动资金万元460.12184.05345.09460.12460.12460.12总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4781.52140.59%140.59%100.00%2项目建设投资万元3401.14100.00%100.00%71.13%2.1工程费用万元3070.5890.28%90.28%64.22%2.1.1建筑工程费万元1578.6646.42%46.42%33.02%2.1.2设备购置及安装费万元1491.9243.87%43.87%31.20%2.2工程建设其他费用万元182.855.38%5.38%3.82%2.2.1无形资产万元182.855.38%5.38%3.82%2.3预备费万元147.714.34%4.34%3.09%2.3.1基本预备费万元85.552.52%2.52%1.79%2.3.2涨价预备费万元62.161.83%1.83%1.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3401.14100.00%100.00%71.13%5建设期间费用万元6流动资金万元1380.3840.59%40.59%28.87%7铺底流动资金万元460.1313.53%13.53%9.62%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4027.207551.0010068.0010068.0010068.001.1纬编布料万元4027.207551.0010068.0010068.0010068.002现价增加值万元1288.702416.323221.763221.763221.763

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论