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文档简介

内部体系审核报告 NO:审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:部门负责人:审核组组长:审核员:审核计划实施情况:存在的主要问题:体系运行情况总结及有效性、符合性结论: (审核组长)签名: (管理者代表)批准: 日期:注:附不合格项分布表及不合格报告。FM802005 益德盛陶瓷有限公司 REV2.0 内部品质稽核缺失报告受审核部门:部门负责人:审核员:审核日期:不合格事实描述:不符合要求: (审核员)签名:不合格类型:1 2 3 日期:原因分析及采取的纠正措施: (部门负责人)签名: (审核员)确认: 日期:纠正措施的验证: (审核员)签员: 日期:注:不合格类型有:1. 体系性不合格; 2. 实施性不合格; 3. 效果性不合格表格编号:QR820203 斯舒郎体育用品有限公司 版本:2.0 内部品质稽核总报告 NO:稽核员: 审核日期:序号不 合 格 事 实不合格类型发生部门负责人确认核准/总经理:编制/管理代表:稽核小组成员签名:表格编号:QR820204 斯舒郎体育用品有限公司 版本:2.0 内部体系审核检查表NO:受审部门:部门负责人:审核员:审核日期:审核依据:序号审核内容审核情况FM802001 益德盛陶瓷有限公司 REV2.0【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内

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