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文档简介

XXXXXXX有限公司认证产品管理控制程序文件编号:QY-W7-002Page1RevA/0修订履历版本修订页次备注核准审核承办制订部门签名品保部日期XXXXXXX有限公司认证产品管理控制程序文件编号:QY-W7-002Page2RevA/01.0目的对所有已通过认证的产品进行控制,使认证产品持续符合认证标准的要求。2.0适用范围适用于公司所有获得认证产品的管理及变更的控制。3.0职责权限3.1工程部负责对获证产品生产的技术图样、参数与相关标准一致。3.2工程/品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。3.3生产部负责对车间生产过程进行控制,确保与认证产品的一致性。4.0工作内容4.1产品一致性4.1.1产品一致性的要求4.1.1.1认证产品的Label、使用说明书等上的产品名称、型号规格、各项性能技术参数均应与认证证书相一致;4.1.1.2认证产品所用的材料、关键件应与申报并经认证机构所确认的相一致。4.1.2产品一致性的控制4.1.2.1工程部负责有关技术文件的控制,确保文件发放前得到批准及文件使用场所得到有效版本,具体按文件控制程序有关规定进行;4.1.2.2工程/品质部负责对进货检验(特别是关键件、原材料)和过程检验进行严格控制,确保产品符合要求4.1.2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准,不得变更。4.1.3产品一致性的检查4.1.3.1工程/品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外,还应在出XXXXXXX有限公司认证产品管理控制程序文件编号:QY-W7-002Page3RevA/0厂检验时,对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。4.2证产品的变更4.2.1供应商提供的关键元器件和材料,经检验其性能不能满足相关标准要求时,不能投入到认证产品的生产中,由采购部负责办理退货,执行不合格品控制程序。4.2.2工程部根据认证产品相关标准设计的产品结构必须在生产过程中得到贯彻执行,保证认证产品与标准一致。4.2.3工程/品质部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本,当认证产品标准发生变化时,适时的调整产品结构,使之符合认证规定要求。4.2.4认证产品的生产设备,工艺参数发生变更可能影响到认证产品一致性要求时,由工程部组织相关部门和人员对生产设备、工艺参数进行认可。4.2.5管理部对凡涉及认证产品的变更及时向认证机构申报,由管理者代表审核,总经理批准,提供详细的变更资料。4.2.6认证产品的申请由管理部填写,申请的变更在认证机构批准后方可实施。4.2.7认证标志由工程部进行控制其使用,不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。4.2.8所有获认证证书的产品,如果产品发生变更时,应由负责人向认证机构提出申请,申报有关资料并送样检测,认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核认证。4.2.9图样及设计文件的变更图样及设计文件的变更应按文件控制程序有关规定进行。5.相关文件5.1不合格品控制程序XXXXXXX有限公司认证产品管理控制程序文件编号:QY-W7-0

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