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文档简介

混凝土公司搅拌站采购管理制度6.1总则6.1.1为规范本站采购工作,特制定本制度。6.1.2本制度适用于本站的采购活动。6.2采购原则6.2.1严格执行询议价程序物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。6.2.2采购会审、合同会签制度物品采购,必须进过相关部门参与,调研汇总各方意见,经分管高层管理人员审核。6.2.3职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由综合科根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。6.2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量一致。在市场条件下不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请科室更改采购单作参考。6.2.5廉洁制度所有采购人员必须做到:2.5.1自觉维护本站利益,努力提高采购质量,降低采购成本。2.5.2加强学习,提高认识,增强法制观念。2.5.3廉洁自律,不能向供应商伸手。2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给本站造成损失。2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。6.3采购程序6.3.1供应商的选择6.3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质。6.3.1.2对于经常使用的商品或服务,材料设备科应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。6.3.1.3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。6.3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。6.3.2采购程序6.3.2.1.零星物品的申请,一次性采购金额在500元以下的,由各使用科室向综合科申请,经理审批。6.3.2.2固定资产、大宗原材料等一次性采购金额在500元以上的,由各使用科室向综合科申请,经理核准后,报上级分公司行政部审查,由上级分公司分管高层管理人员审批。6.3.2.3采购询价、综合评估、会签合同,由材料设备科协调技术科、财务及相关使用科室共同完成,报本站或上级分公司分管领导逐级审批。技术科、使用科室负责采购物品的适用性,财务科负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,上级分公司法律顾问负责合同风险条款的审查。材料设备科及其上级分管领导负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案建立,市场信息的手机。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。6.3.2.4采购过程中发生变化时,销售科室/需求科室出具采购变更申请,由分管领导签字确认后交采购部门执行。6.3.2.5技术科、综合科、上级分公司行政部负责接收报告的出具。6.3.3付款程序3.3.1采购部根据付款计划提出申请,由上级分公司分管副总经理签字,后附付款明细单,交给财务科办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。3.3.2发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,并填写发票明细单,将蓝绿两联分别放在一起,蓝联粘在一起、签字后交给财务科核销。6.4违约处理6.4.1货物出现延期后,材料设备科及时通知销售、技术科及相关科室。6.4.2货物出现质量问题后,由使用科室或技术科室提出意见,报材料设备科、本站经理处理。材料设备科接到意见后,将情况上报分管上级分公司副总经理,并按投诉做紧急处理,将情况发邮件并书面报告给供应商,要求供应商换货或退货。6.4.3材料设备科与供应商协商不成的,或造成损失的,有财务科核算损失,材料设备科负责追索。追索不成,由法院裁决。6.5审计监督6.5.1采购全过程进行财务监督和审计。6.5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有业务科室、销售及相关领

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