材料采购办法及流程.doc_第1页
材料采购办法及流程.doc_第2页
材料采购办法及流程.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

材料采购办法办流程为保障工程项目顺利实施,给公司成本控制核算提供可靠依据。以防止责任心不强、职责不明确而出现所供材料的规格、型号、质量与所需不相符,到场不及时,而造成的停工、窝工、返工及材料浪费现象发生。防止工作中出现互相推诿、扯皮不愿承担责任不团结的局面。公司本着谁主管谁负责、谁采购谁负责、谁考察谁负责的原则,做如下规定:采购员: 一:市场调查:熟悉各种材料、机具的规格、型号、用途、要求。做好公司所需材料的前期价格、质量的摸底工作。各种材料的调查不得少于五家供货商,调查以报告书面的形式上报公司,每周不得少于一次市场调查。需著名厂家、供货商详细地址、法人名称、联系电话。二:验货:对供货商的所供材料现场进行数量、质量、规格的验收核实,并检查合格证、检验报告、产品质量说明书是否齐全。如发生与工程提量现场要求不符时,采购员负全部责任。三:材料到施工现场必须逐一与现场负责人交接,监督施工现场材料的管理、核查、对账工作。四:采购员直接对采购主管负责。采购主管:一:在采购员所提供的考察资料中筛选供货商,并进行质量价格商谈。负责采购合同的商议、编制。二:对采购员的工作进行计划安排,并监督检查落实情况。负责材料的订购及货源组织。若材料的价格、质量发生问题负完全责任。三:针对工程制定供应计划。对工程的材料要求、进度、施工流程必须掌握和熟悉。对报验的材料、资料组织要及时、完善。工程完毕后及时归类统计。四:采购主管直接对财务成本部负责。部门主管:一:实施对采购员、采购主管的工作安排,并监督检查其职责、要求、工作的落实情况。二:负责组织召开采购员、采购主管商定供货商的例会,报请公司主管待定。三:部门主管直接对公司负责。工作流程:采购员市场调查、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论