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泓域咨询MACRO/ 丝网制品项目立项备案简介丝网制品项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29301.31平方米(折合约43.93亩),其中:净用地面积29301.31平方米(红线范围折合约43.93亩)。项目规划总建筑面积45124.02平方米,其中:规划建设主体工程27715.06平方米,计容建筑面积45124.02平方米;预计建筑工程投资3768.22万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为丝网制品,根据市场情况,预计年产值11383.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8292.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3768.223571.60188.768292.231.1工程费用万元3768.223571.607352.561.1.1建筑工程费用万元3768.223768.2237.70%1.1.2设备购置及安装费万元3571.603571.6035.73%1.2工程建设其他费用万元952.41952.419.53%1.2.1无形资产万元435.59435.591.3预备费万元516.82516.821.3.1基本预备费万元273.21273.211.3.2涨价预备费万元243.61243.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元8292.238292.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1703.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7352.563462.796201.107352.567352.567352.561.1应收账款万元2205.77882.311654.332205.772205.772205.771.2存货万元3308.651323.462481.493308.653308.653308.651.2.1原辅材料万元992.60397.04744.45992.60992.60992.601.2.2燃料动力万元49.6319.8537.2249.6349.6349.631.2.3在产品万元1521.98608.791141.481521.981521.981521.981.2.4产成品万元744.45297.78558.33744.45744.45744.451.3现金万元1838.14735.261378.611838.141838.141838.142流动负债万元5648.952259.584236.715648.955648.955648.952.1应付账款万元5648.952259.584236.715648.955648.955648.953流动资金万元1703.61681.441277.711703.611703.611703.614铺底流动资金万元567.86227.15425.90567.86567.86567.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9995.84万元,其中:固定资产投资8292.23万元,占项目总投资的82.96%;流动资金1703.61万元,占项目总投资的17.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3768.22万元,占项目总投资的37.70%;设备购置费3571.60万元,占项目总投资的35.73%;其它投资952.41万元,占项目总投资的9.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8292.23+1703.61=9995.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9995.84120.54%120.54%100.00%2项目建设投资万元8292.23100.00%100.00%82.96%2.1工程费用万元7339.8288.51%88.51%73.43%2.1.1建筑工程费万元3768.2245.44%45.44%37.70%2.1.2设备购置及安装费万元3571.6043.07%43.07%35.73%2.2工程建设其他费用万元435.595.25%5.25%4.36%2.2.1无形资产万元435.595.25%5.25%4.36%2.3预备费万元516.826.23%6.23%5.17%2.3.1基本预备费万元273.213.29%3.29%2.73%2.3.2涨价预备费万元243.612.94%2.94%2.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8292.23100.00%100.00%82.96%5建设期间费用万元6流动资金万元1703.6120.54%20.54%17.04%7铺底流动资金万元567.876.85%6.85%5.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.43%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度188.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10447.0910447.0927715.0627715.062545.871.1主要生产车间6268.256268.2516629.0416629.041578.441.2辅助生产车间3343.073343.078868.828868.82814.681.3其他生产车间835.77835.771607.471607.47152.752仓储工程2216.502216.5011315.8211315.82755.972.1成品贮存554.13554.132828.952828.95188.992.2原料仓储1152.581152.585884.235884.23393.102.3辅助材料仓库509.80509.802602.642602.64173.873供配电工程118.21118.21118.21118.218.883.1供配电室118.21118.21118.21118.218.884给排水工程135.95135.95135.95135.957.954.1给排水135.95135.95135.95135.957.955服务性工程1403.781403.781403.781403.7893.785.1办公用房727.50727.50727.50727.5038.085.2生活服务676.28676.28676.28676.2852.626消防及环保工程396.01396.01396.01396.0129.766.1消防环保工程396.01396.01396.01396.0129.767项目总图工程59.1159.1159.1159.11283.457.1场地及道路硬化3856.92681.75681.757.2场区围墙681.753856.923856.927.3安全保卫室59.1159.1159.1159.118绿化工程1216.0942.56合计14776.6545124.0245124.023768.22(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3571.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1219594.97千瓦时,折合149.89吨标准煤。2、项目年总用水量4683.36立方米,折合0.40吨标准煤。3、“丝网制品项目投资建设项目”,年用电量1219594.97千瓦时,年总用水量4683.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.29吨标准煤/年。达产年综合节能量50.10吨标准煤/年,项目总节能率26.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“丝网制品项目”主要从事丝网制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性丝网制品项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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