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泓域咨询MACRO/ 交通收费设备项目立项备案简介交通收费设备项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27533.76平方米(折合约41.28亩),其中:净用地面积27533.76平方米(红线范围折合约41.28亩)。项目规划总建筑面积34692.54平方米,其中:规划建设主体工程25284.96平方米,计容建筑面积34692.54平方米;预计建筑工程投资2809.29万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为交通收费设备,根据市场情况,预计年产值20442.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6608.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2809.292562.00160.086608.101.1工程费用万元2809.292562.0014779.381.1.1建筑工程费用万元2809.292809.2932.34%1.1.2设备购置及安装费万元2562.002562.0029.50%1.2工程建设其他费用万元1236.811236.8114.24%1.2.1无形资产万元703.85703.851.3预备费万元532.96532.961.3.1基本预备费万元261.30261.301.3.2涨价预备费万元271.66271.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元6608.106608.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2077.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14779.388894.4410246.3214779.3814779.3814779.381.1应收账款万元4433.812438.603325.364433.814433.814433.811.2存货万元6650.723657.904988.046650.726650.726650.721.2.1原辅材料万元1995.221097.371496.411995.221995.221995.221.2.2燃料动力万元99.7654.8774.8299.7699.7699.761.2.3在产品万元3059.331682.632294.503059.333059.333059.331.2.4产成品万元1496.41823.031122.311496.411496.411496.411.3现金万元3694.842032.162771.133694.843694.843694.842流动负债万元12701.556985.859526.1612701.5512701.5512701.552.1应付账款万元12701.556985.859526.1612701.5512701.5512701.553流动资金万元2077.831142.811558.372077.832077.832077.834铺底流动资金万元692.60380.94519.46692.60692.60692.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8685.93万元,其中:固定资产投资6608.10万元,占项目总投资的76.08%;流动资金2077.83万元,占项目总投资的23.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2809.29万元,占项目总投资的32.34%;设备购置费2562.00万元,占项目总投资的29.50%;其它投资1236.81万元,占项目总投资的14.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6608.10+2077.83=8685.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8685.93131.44%131.44%100.00%2项目建设投资万元6608.10100.00%100.00%76.08%2.1工程费用万元5371.2981.28%81.28%61.84%2.1.1建筑工程费万元2809.2942.51%42.51%32.34%2.1.2设备购置及安装费万元2562.0038.77%38.77%29.50%2.2工程建设其他费用万元703.8510.65%10.65%8.10%2.2.1无形资产万元703.8510.65%10.65%8.10%2.3预备费万元532.968.07%8.07%6.14%2.3.1基本预备费万元261.303.95%3.95%3.01%2.3.2涨价预备费万元271.664.11%4.11%3.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6608.10100.00%100.00%76.08%5建设期间费用万元6流动资金万元2077.8331.44%31.44%23.92%7铺底流动资金万元692.6110.48%10.48%7.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.76%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度160.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11243.7711243.7725284.9625284.962252.241.1主要生产车间6746.266746.2615170.9815170.981396.391.2辅助生产车间3598.013598.018091.198091.19720.721.3其他生产车间899.50899.501466.531466.53135.132仓储工程2385.532385.536114.936114.93396.132.1成品贮存596.38596.381528.731528.7399.032.2原料仓储1240.481240.483179.763179.76205.992.3辅助材料仓库548.67548.671406.431406.4391.113供配电工程127.23127.23127.23127.239.273.1供配电室127.23127.23127.23127.239.274给排水工程146.31146.31146.31146.318.294.1给排水146.31146.31146.31146.318.295服务性工程1510.831510.831510.831510.8397.875.1办公用房741.82741.82741.82741.8246.785.2生活服务769.01769.01769.01769.0148.496消防及环保工程426.21426.21426.21426.2131.066.1消防环保工程426.21426.21426.21426.2131.067项目总图工程63.6163.6163.6163.61-30.937.1场地及道路硬化4243.68692.89692.897.2场区围墙692.894243.684243.687.3安全保卫室63.6163.6163.6163.618绿化工程1295.9945.36合计15903.5034692.5434692.542809.29(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2562.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量1032778.64千瓦时,折合126.93吨标准煤。2、项目年总用水量20005.37立方米,折合1.71吨标准煤。3、“交通收费设备项目投资建设项目”,年用电量1032778.64千瓦时,年总用水量20005.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.64吨标准煤/年。达产年综合节能量34.20吨标准煤/年,项目总节能率20.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“交通收费设备项目”主要从事交通收费设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性交通收费设备项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污

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