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文档简介

泓域咨询MACRO/ 中压风机项目立项备案简介中压风机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44648.98平方米(折合约66.94亩),其中:净用地面积44648.98平方米(红线范围折合约66.94亩)。项目规划总建筑面积69652.41平方米,其中:规划建设主体工程47703.40平方米,计容建筑面积69652.41平方米;预计建筑工程投资6019.57万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中压风机,根据市场情况,预计年产值17729.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11935.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6019.575858.12178.3011935.401.1工程费用万元6019.575858.1211596.671.1.1建筑工程费用万元6019.576019.5742.12%1.1.2设备购置及安装费万元5858.125858.1240.99%1.2工程建设其他费用万元57.7157.710.40%1.2.1无形资产万元28.7928.791.3预备费万元28.9228.921.3.1基本预备费万元15.8615.861.3.2涨价预备费万元13.0613.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元11935.4011935.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2354.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11596.675871.4010387.2311596.6711596.6711596.671.1应收账款万元3479.001913.452609.253479.003479.003479.001.2存货万元5218.502870.183913.885218.505218.505218.501.2.1原辅材料万元1565.55861.051174.161565.551565.551565.551.2.2燃料动力万元78.2843.0558.7178.2878.2878.281.2.3在产品万元2400.511320.281800.382400.512400.512400.511.2.4产成品万元1174.16645.79880.621174.161174.161174.161.3现金万元2899.171594.542174.382899.172899.172899.172流动负债万元9242.165083.196931.629242.169242.169242.162.1应付账款万元9242.165083.196931.629242.169242.169242.163流动资金万元2354.511294.981765.882354.512354.512354.514铺底流动资金万元784.83431.66588.63784.83784.83784.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14289.91万元,其中:固定资产投资11935.40万元,占项目总投资的83.52%;流动资金2354.51万元,占项目总投资的16.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6019.57万元,占项目总投资的42.12%;设备购置费5858.12万元,占项目总投资的40.99%;其它投资57.71万元,占项目总投资的0.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11935.40+2354.51=14289.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14289.91119.73%119.73%100.00%2项目建设投资万元11935.40100.00%100.00%83.52%2.1工程费用万元11877.6999.52%99.52%83.12%2.1.1建筑工程费万元6019.5750.43%50.43%42.12%2.1.2设备购置及安装费万元5858.1249.08%49.08%40.99%2.2工程建设其他费用万元28.790.24%0.24%0.20%2.2.1无形资产万元28.790.24%0.24%0.20%2.3预备费万元28.920.24%0.24%0.20%2.3.1基本预备费万元15.860.13%0.13%0.11%2.3.2涨价预备费万元13.060.11%0.11%0.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11935.40100.00%100.00%83.52%5建设期间费用万元6流动资金万元2354.5119.73%19.73%16.48%7铺底流动资金万元784.846.58%6.58%5.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.91%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度178.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17964.6817964.6847703.4047703.404534.941.1主要生产车间10778.8110778.8128622.0428622.042811.661.2辅助生产车间5748.705748.7015265.0915265.091451.181.3其他生产车间1437.171437.172766.802766.80272.102仓储工程3811.463811.4614266.8614266.86986.392.1成品贮存952.87952.873566.723566.72246.602.2原料仓储1981.961981.967418.777418.77512.922.3辅助材料仓库876.64876.643281.383281.38226.873供配电工程203.28203.28203.28203.2815.813.1供配电室203.28203.28203.28203.2815.814给排水工程233.77233.77233.77233.7714.144.1给排水233.77233.77233.77233.7714.145服务性工程2413.922413.922413.922413.92166.895.1办公用房1027.781027.781027.781027.7868.525.2生活服务1386.141386.141386.141386.1492.666消防及环保工程680.98680.98680.98680.9852.976.1消防环保工程680.98680.98680.98680.9852.977项目总图工程101.64101.64101.64101.64150.137.1场地及道路硬化6756.011147.251147.257.2场区围墙1147.256756.016756.017.3安全保卫室101.64101.64101.64101.648绿化工程2808.6898.30合计25409.7369652.4169652.416019.57(四)设备方案项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费5858.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1369145.68千瓦时,折合168.27吨标准煤。2、项目年总用水量8956.84立方米,折合0.76吨标准煤。3、“中压风机项目投资建设项目”,年用电量1369145.68千瓦时,年总用水量8956.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.03吨标准煤/年。达产年综合节能量62.52吨标准煤/年,项目总节能率25.39%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“中压风机项目”主要从事中压风机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中压风机项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境

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