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文档简介

泓域咨询MACRO/ 低碳钢丝网项目立项备案简介低碳钢丝网项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14707.35平方米(折合约22.05亩),其中:净用地面积14707.35平方米(红线范围折合约22.05亩)。项目规划总建筑面积23237.61平方米,其中:规划建设主体工程16324.11平方米,计容建筑面积23237.61平方米;预计建筑工程投资1971.50万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为低碳钢丝网,根据市场情况,预计年产值6701.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4220.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1971.501413.57191.404220.371.1工程费用万元1971.501413.575027.601.1.1建筑工程费用万元1971.501971.5038.06%1.1.2设备购置及安装费万元1413.571413.5727.29%1.2工程建设其他费用万元835.30835.3016.13%1.2.1无形资产万元389.01389.011.3预备费万元446.29446.291.3.1基本预备费万元185.23185.231.3.2涨价预备费万元261.06261.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元4220.374220.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金959.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5027.602510.483997.685027.605027.605027.601.1应收账款万元1508.28904.971206.621508.281508.281508.281.2存货万元2262.421357.451809.942262.422262.422262.421.2.1原辅材料万元678.73407.24542.98678.73678.73678.731.2.2燃料动力万元33.9420.3627.1533.9433.9433.941.2.3在产品万元1040.71624.43832.571040.711040.711040.711.2.4产成品万元509.04305.43407.24509.04509.04509.041.3现金万元1256.90754.141005.521256.901256.901256.902流动负债万元4067.942440.763254.354067.944067.944067.942.1应付账款万元4067.942440.763254.354067.944067.944067.943流动资金万元959.66575.80767.73959.66959.66959.664铺底流动资金万元319.88191.93255.91319.88319.88319.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5180.03万元,其中:固定资产投资4220.37万元,占项目总投资的81.47%;流动资金959.66万元,占项目总投资的18.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1971.50万元,占项目总投资的38.06%;设备购置费1413.57万元,占项目总投资的27.29%;其它投资835.30万元,占项目总投资的16.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4220.37+959.66=5180.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5180.03122.74%122.74%100.00%2项目建设投资万元4220.37100.00%100.00%81.47%2.1工程费用万元3385.0780.21%80.21%65.35%2.1.1建筑工程费万元1971.5046.71%46.71%38.06%2.1.2设备购置及安装费万元1413.5733.49%33.49%27.29%2.2工程建设其他费用万元389.019.22%9.22%7.51%2.2.1无形资产万元389.019.22%9.22%7.51%2.3预备费万元446.2910.57%10.57%8.62%2.3.1基本预备费万元185.234.39%4.39%3.58%2.3.2涨价预备费万元261.066.19%6.19%5.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4220.37100.00%100.00%81.47%5建设期间费用万元6流动资金万元959.6622.74%22.74%18.53%7铺底流动资金万元319.897.58%7.58%6.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.29%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度191.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6165.036165.0316324.1116324.111523.451.1主要生产车间3699.023699.029794.479794.47944.541.2辅助生产车间1972.811972.815223.725223.72487.501.3其他生产车间493.20493.20946.80946.8091.412仓储工程1308.001308.004493.784493.78305.012.1成品贮存327.00327.001123.441123.4476.252.2原料仓储680.16680.162336.772336.77158.612.3辅助材料仓库300.84300.841033.571033.5770.153供配电工程69.7669.7669.7669.765.333.1供配电室69.7669.7669.7669.765.334给排水工程80.2280.2280.2280.224.764.1给排水80.2280.2280.2280.224.765服务性工程828.40828.40828.40828.4056.235.1办公用房349.48349.48349.48349.4832.715.2生活服务478.92478.92478.92478.9228.006消防及环保工程233.70233.70233.70233.7017.846.1消防环保工程233.70233.70233.70233.7017.847项目总图工程34.8834.8834.8834.8825.517.1场地及道路硬化2378.19447.56447.567.2场区围墙447.562378.192378.197.3安全保卫室34.8834.8834.8834.888绿化工程953.3933.37合计8719.9923237.6123237.611971.50(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1413.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量438644.11千瓦时,折合53.91吨标准煤。2、项目年总用水量4216.02立方米,折合0.36吨标准煤。3、“低碳钢丝网项目投资建设项目”,年用电量438644.11千瓦时,年总用水量4216.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.27吨标准煤/年。达产年综合节能量18.09吨标准煤/年,项目总节能率28.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“低碳钢丝网项目”主要从事低碳钢丝网项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性低碳钢丝网项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、

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