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文档简介

泓域咨询MACRO/ 制动电机项目立项备案简介制动电机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47036.84平方米(折合约70.52亩),其中:净用地面积47036.84平方米(红线范围折合约70.52亩)。项目规划总建筑面积68203.42平方米,其中:规划建设主体工程42598.77平方米,计容建筑面积68203.42平方米;预计建筑工程投资5134.31万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为制动电机,根据市场情况,预计年产值13176.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11286.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5134.315541.47160.0511286.731.1工程费用万元5134.315541.478600.341.1.1建筑工程费用万元5134.315134.3139.69%1.1.2设备购置及安装费万元5541.475541.4742.84%1.2工程建设其他费用万元610.95610.954.72%1.2.1无形资产万元348.81348.811.3预备费万元262.14262.141.3.1基本预备费万元119.71119.711.3.2涨价预备费万元142.43142.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元11286.7311286.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1649.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8600.345127.465799.648600.348600.348600.341.1应收账款万元2580.101419.061806.072580.102580.102580.101.2存货万元3870.152128.582709.113870.153870.153870.151.2.1原辅材料万元1161.05638.57812.731161.051161.051161.051.2.2燃料动力万元58.0531.9340.6458.0558.0558.051.2.3在产品万元1780.27979.151246.191780.271780.271780.271.2.4产成品万元870.78478.93609.55870.78870.78870.781.3现金万元2150.091182.551505.062150.092150.092150.092流动负债万元6951.273823.204865.896951.276951.276951.272.1应付账款万元6951.273823.204865.896951.276951.276951.273流动资金万元1649.07906.991154.351649.071649.071649.074铺底流动资金万元549.68302.33384.78549.68549.68549.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12935.80万元,其中:固定资产投资11286.73万元,占项目总投资的87.25%;流动资金1649.07万元,占项目总投资的12.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5134.31万元,占项目总投资的39.69%;设备购置费5541.47万元,占项目总投资的42.84%;其它投资610.95万元,占项目总投资的4.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11286.73+1649.07=12935.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12935.80114.61%114.61%100.00%2项目建设投资万元11286.73100.00%100.00%87.25%2.1工程费用万元10675.7894.59%94.59%82.53%2.1.1建筑工程费万元5134.3145.49%45.49%39.69%2.1.2设备购置及安装费万元5541.4749.10%49.10%42.84%2.2工程建设其他费用万元348.813.09%3.09%2.70%2.2.1无形资产万元348.813.09%3.09%2.70%2.3预备费万元262.142.32%2.32%2.03%2.3.1基本预备费万元119.711.06%1.06%0.93%2.3.2涨价预备费万元142.431.26%1.26%1.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11286.73100.00%100.00%87.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1649.0714.61%14.61%12.75%7铺底流动资金万元549.694.87%4.87%4.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.78%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度160.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20212.4220212.4242598.7742598.773527.491.1主要生产车间12127.4512127.4525559.2625559.262187.041.2辅助生产车间6467.976467.9713631.6113631.611128.801.3其他生产车间1616.991616.992470.732470.73211.652仓储工程4288.354288.3516643.0216643.021002.302.1成品贮存1072.091072.094160.764160.76250.572.2原料仓储2229.942229.948654.378654.37521.202.3辅助材料仓库986.32986.323827.893827.89230.533供配电工程228.71228.71228.71228.7115.503.1供配电室228.71228.71228.71228.7115.504给排水工程263.02263.02263.02263.0213.864.1给排水263.02263.02263.02263.0213.865服务性工程2715.952715.952715.952715.95163.565.1办公用房1261.451261.451261.451261.4583.515.2生活服务1454.501454.501454.501454.5095.096消防及环保工程766.18766.18766.18766.1851.916.1消防环保工程766.18766.18766.18766.1851.917项目总图工程114.36114.36114.36114.36254.957.1场地及道路硬化7453.261273.691273.697.2场区围墙1273.697453.267453.267.3安全保卫室114.36114.36114.36114.368绿化工程2992.66104.74合计28588.9968203.4268203.425134.31(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5541.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量705768.68千瓦时,折合86.74吨标准煤。2、项目年总用水量11665.49立方米,折合1.00吨标准煤。3、“制动电机项目投资建设项目”,年用电量705768.68千瓦时,年总用水量11665.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.74吨标准煤/年。达产年综合节能量34.12吨标准煤/年,项目总节能率20.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“制动电机项目”主要从事制动电机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性制动电机项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。

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