


全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
_医院审计科内部审计职责 一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:1、拟定本单位内部审计规章制度;2、审计预算的执行和决算; 3、审计财务收支及有关经济活动;4、审计基本建设投资、修缮工程项目; 5、审计各类专项经费的管理和使用; 6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督; 7、审计经济管理和效益情况;8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。二、审计科长职责 1、在院长直接领导下,负责科室全面工作,履行科室职责,实行目标管理和岗位责任制;2、贯彻有关审计的法令、制度和指示,遵守国家法规,廉洁奉公;3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,组织实施,依法审计,做好审计的督促、检查,总结和报告工作;4、负责做好本科室人员的思想政治教育和抓好劳动纪律,考勤,定期组织政治学习和业务训练,提高干部职工的素质及工作效率,改进工作作风。三、审计人员职责 1、熟悉内部审计制度和审计流程;2、负责医疗收费价格的审核监督;3、参与医院基建维修监督和验收工作;4、负责做好审计底稿和查证等工作;5、负责审计原始资料的积累、整理; 6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。Welcome To
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 溃疡性结肠炎病人的护理教学设计中职专业课-内科护理-医学类-医药卫生大类
- 33.1 图形的相似教学设计初中数学人教版五四制九年级下册-人教版五四制2012
- 境外证券从业资格考试及答案解析
- 全国苏科版初中信息技术七年级下册第九单元第3节《制作多媒体作品“苏州园林”》说课稿
- 广东省六年级数学期末真题解析
- 小学德育工作总结范文与经验交流
- 2025年仓储货物保管责任险合同协议
- 我的小狗伙伴写物+抒情元素的生活化作文8篇范文
- 团队项目管理高效协作工具集
- 建设工程施工安全风险管理指南
- 经管课题申报书范文
- 江苏省南通市2025-2026学年高三9月调研测试数学试卷(含答案)
- 广东省佛山禅城区2025~2026学年物理九年级上册开学摸底考试模拟练习卷【附答案】
- 下载标准版门市房屋租赁合同3篇
- 井下安全用电培训课件
- 校企合作教材开发协议书
- 2025年金属冶炼(炼铁)安全生产考试笔试试题含答案
- 成本对标管理办法
- 幼儿园园务委员会职责分工方案
- DB45∕T 2883-2024 健康体检机构护理质量管理规范
- 普洱茶教学课件
评论
0/150
提交评论