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泓域咨询MACRO/ 刺网项目立项备案简介刺网项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25599.46平方米(折合约38.38亩),其中:净用地面积25599.46平方米(红线范围折合约38.38亩)。项目规划总建筑面积29183.38平方米,其中:规划建设主体工程22669.83平方米,计容建筑面积29183.38平方米;预计建筑工程投资2087.91万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为刺网,根据市场情况,预计年产值16230.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6713.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2087.912943.43174.916713.051.1工程费用万元2087.912943.4312223.841.1.1建筑工程费用万元2087.912087.9122.93%1.1.2设备购置及安装费万元2943.432943.4332.32%1.2工程建设其他费用万元1681.711681.7118.47%1.2.1无形资产万元798.51798.511.3预备费万元883.20883.201.3.1基本预备费万元362.92362.921.3.2涨价预备费万元520.28520.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元6713.056713.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2394.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12223.846057.448508.7612223.8412223.8412223.841.1应收账款万元3667.152200.292567.013667.153667.153667.151.2存货万元5500.733300.443850.515500.735500.735500.731.2.1原辅材料万元1650.22990.131155.151650.221650.221650.221.2.2燃料动力万元82.5149.5157.7682.5182.5182.511.2.3在产品万元2530.341518.201771.242530.342530.342530.341.2.4产成品万元1237.66742.60866.361237.661237.661237.661.3现金万元3055.961833.582139.173055.963055.963055.962流动负债万元9829.705897.826880.799829.709829.709829.702.1应付账款万元9829.705897.826880.799829.709829.709829.703流动资金万元2394.141436.481675.902394.142394.142394.144铺底流动资金万元798.04478.83558.63798.04798.04798.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9107.19万元,其中:固定资产投资6713.05万元,占项目总投资的73.71%;流动资金2394.14万元,占项目总投资的26.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2087.91万元,占项目总投资的22.93%;设备购置费2943.43万元,占项目总投资的32.32%;其它投资1681.71万元,占项目总投资的18.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6713.05+2394.14=9107.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9107.19135.66%135.66%100.00%2项目建设投资万元6713.05100.00%100.00%73.71%2.1工程费用万元5031.3474.95%74.95%55.25%2.1.1建筑工程费万元2087.9131.10%31.10%22.93%2.1.2设备购置及安装费万元2943.4343.85%43.85%32.32%2.2工程建设其他费用万元798.5111.89%11.89%8.77%2.2.1无形资产万元798.5111.89%11.89%8.77%2.3预备费万元883.2013.16%13.16%9.70%2.3.1基本预备费万元362.925.41%5.41%3.98%2.3.2涨价预备费万元520.287.75%7.75%5.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6713.05100.00%100.00%73.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2394.1435.66%35.66%26.29%7铺底流动资金万元798.0511.89%11.89%8.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.53%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度174.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13670.0413670.0422669.8322669.831784.091.1主要生产车间8202.028202.0213601.9013601.901106.141.2辅助生产车间4374.414374.417254.357254.35570.911.3其他生产车间1093.601093.601314.851314.85107.052仓储工程2900.292900.294233.814233.81242.322.1成品贮存725.07725.071058.451058.4560.582.2原料仓储1508.151508.152201.582201.58126.012.3辅助材料仓库667.07667.07973.78973.7855.733供配电工程154.68154.68154.68154.689.963.1供配电室154.68154.68154.68154.689.964给排水工程177.88177.88177.88177.888.914.1给排水177.88177.88177.88177.888.915服务性工程1836.851836.851836.851836.85105.135.1办公用房887.06887.06887.06887.0654.215.2生活服务949.79949.79949.79949.7945.876消防及环保工程518.19518.19518.19518.1933.376.1消防环保工程518.19518.19518.19518.1933.377项目总图工程77.3477.3477.3477.34-167.267.1场地及道路硬化4884.681065.801065.807.2场区围墙1065.804884.684884.687.3安全保卫室77.3477.3477.3477.348绿化工程2039.7871.39合计19335.2729183.3829183.382087.91(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费2943.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量909509.15千瓦时,折合111.78吨标准煤。2、项目年总用水量12381.05立方米,折合1.06吨标准煤。3、“刺网项目投资建设项目”,年用电量909509.15千瓦时,年总用水量12381.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.84吨标准煤/年。达产年综合节能量30.00吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“刺网项目”主要从事刺网项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性刺网项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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