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文档简介

泓域咨询MACRO/ 刹车片项目立项备案简介刹车片项目立项备案简介一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9491.41平方米(折合约14.23亩),其中:净用地面积9491.41平方米(红线范围折合约14.23亩)。项目规划总建筑面积15660.83平方米,其中:规划建设主体工程12304.13平方米,计容建筑面积15660.83平方米;预计建筑工程投资1242.81万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为刹车片,根据市场情况,预计年产值4097.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2328.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1242.81729.90163.622328.311.1工程费用万元1242.81729.903141.621.1.1建筑工程费用万元1242.811242.8144.26%1.1.2设备购置及安装费万元729.90729.9025.99%1.2工程建设其他费用万元355.60355.6012.66%1.2.1无形资产万元161.12161.121.3预备费万元194.48194.481.3.1基本预备费万元108.75108.751.3.2涨价预备费万元85.7385.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元2328.312328.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金479.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3141.621576.501850.963141.623141.623141.621.1应收账款万元942.49518.37706.86942.49942.49942.491.2存货万元1413.73777.551060.301413.731413.731413.731.2.1原辅材料万元424.12233.27318.09424.12424.12424.121.2.2燃料动力万元21.2111.6615.9021.2121.2121.211.2.3在产品万元650.32357.67487.74650.32650.32650.321.2.4产成品万元318.09174.95238.57318.09318.09318.091.3现金万元785.40431.97589.05785.40785.40785.402流动负债万元2661.641463.901996.232661.642661.642661.642.1应付账款万元2661.641463.901996.232661.642661.642661.643流动资金万元479.98263.99359.99479.98479.98479.984铺底流动资金万元159.9988.00119.99159.99159.99159.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2808.29万元,其中:固定资产投资2328.31万元,占项目总投资的82.91%;流动资金479.98万元,占项目总投资的17.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1242.81万元,占项目总投资的44.26%;设备购置费729.90万元,占项目总投资的25.99%;其它投资355.60万元,占项目总投资的12.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2328.31+479.98=2808.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2808.29120.61%120.61%100.00%2项目建设投资万元2328.31100.00%100.00%82.91%2.1工程费用万元1972.7184.73%84.73%70.25%2.1.1建筑工程费万元1242.8153.38%53.38%44.26%2.1.2设备购置及安装费万元729.9031.35%31.35%25.99%2.2工程建设其他费用万元161.126.92%6.92%5.74%2.2.1无形资产万元161.126.92%6.92%5.74%2.3预备费万元194.488.35%8.35%6.93%2.3.1基本预备费万元108.754.67%4.67%3.87%2.3.2涨价预备费万元85.733.68%3.68%3.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2328.31100.00%100.00%82.91%5建设期间费用万元6流动资金万元479.9820.61%20.61%17.09%7铺底流动资金万元159.996.87%6.87%5.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.75%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度163.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3741.063741.0612304.1312304.131074.071.1主要生产车间2244.642244.647382.487382.48665.921.2辅助生产车间1197.141197.143937.323937.32343.701.3其他生产车间299.28299.28713.64713.6464.442仓储工程793.72793.722181.862181.86138.522.1成品贮存198.43198.43545.47545.4734.632.2原料仓储412.73412.731134.571134.5772.032.3辅助材料仓库182.56182.56501.83501.8331.863供配电工程42.3342.3342.3342.333.023.1供配电室42.3342.3342.3342.333.024给排水工程48.6848.6848.6848.682.704.1给排水48.6848.6848.6848.682.705服务性工程502.69502.69502.69502.6931.915.1办公用房241.91241.91241.91241.9114.605.2生活服务260.78260.78260.78260.7814.416消防及环保工程141.81141.81141.81141.8110.136.1消防环保工程141.81141.81141.81141.8110.137项目总图工程21.1721.1721.1721.17-34.617.1场地及道路硬化1476.92312.20312.207.2场区围墙312.201476.921476.927.3安全保卫室21.1721.1721.1721.178绿化工程487.7517.07合计5291.4615660.8315660.831242.81(四)设备方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费729.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量634247.97千瓦时,折合77.95吨标准煤。2、项目年总用水量4229.84立方米,折合0.36吨标准煤。3、“刹车片项目投资建设项目”,年用电量634247.97千瓦时,年总用水量4229.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.31吨标准煤/年。达产年综合节能量20.82吨标准煤/年,项目总节能率25.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划,符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“刹车片项目”主要从事刹车片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性刹车片项目选址于某某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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