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泓域咨询MACRO/ 医用高频仪器设备项目立项备案简介医用高频仪器设备项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35584.45平方米(折合约53.35亩),其中:净用地面积35584.45平方米(红线范围折合约53.35亩)。项目规划总建筑面积44480.56平方米,其中:规划建设主体工程27148.90平方米,计容建筑面积44480.56平方米;预计建筑工程投资3902.51万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用高频仪器设备,根据市场情况,预计年产值15155.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9979.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3902.512711.01187.059979.121.1工程费用万元3902.512711.0112043.681.1.1建筑工程费用万元3902.513902.5133.64%1.1.2设备购置及安装费万元2711.012711.0123.37%1.2工程建设其他费用万元3365.603365.6029.01%1.2.1无形资产万元1900.211900.211.3预备费万元1465.391465.391.3.1基本预备费万元824.58824.581.3.2涨价预备费万元640.81640.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元9979.129979.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1620.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12043.687839.177827.5112043.6812043.6812043.681.1应收账款万元3613.102348.522709.833613.103613.103613.101.2存货万元5419.663522.784064.745419.665419.665419.661.2.1原辅材料万元1625.901056.831219.421625.901625.901625.901.2.2燃料动力万元81.2952.8460.9781.2981.2981.291.2.3在产品万元2493.041620.481869.782493.042493.042493.041.2.4产成品万元1219.42792.63914.571219.421219.421219.421.3现金万元3010.921957.102258.193010.923010.923010.922流动负债万元10423.046774.987817.2810423.0410423.0410423.042.1应付账款万元10423.046774.987817.2810423.0410423.0410423.043流动资金万元1620.641053.421215.481620.641620.641620.644铺底流动资金万元540.21351.14405.16540.21540.21540.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11599.76万元,其中:固定资产投资9979.12万元,占项目总投资的86.03%;流动资金1620.64万元,占项目总投资的13.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3902.51万元,占项目总投资的33.64%;设备购置费2711.01万元,占项目总投资的23.37%;其它投资3365.60万元,占项目总投资的29.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9979.12+1620.64=11599.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11599.76116.24%116.24%100.00%2项目建设投资万元9979.12100.00%100.00%86.03%2.1工程费用万元6613.5266.27%66.27%57.01%2.1.1建筑工程费万元3902.5139.11%39.11%33.64%2.1.2设备购置及安装费万元2711.0127.17%27.17%23.37%2.2工程建设其他费用万元1900.2119.04%19.04%16.38%2.2.1无形资产万元1900.2119.04%19.04%16.38%2.3预备费万元1465.3914.68%14.68%12.63%2.3.1基本预备费万元824.588.26%8.26%7.11%2.3.2涨价预备费万元640.816.42%6.42%5.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9979.12100.00%100.00%86.03%5建设期间费用万元6流动资金万元1620.6416.24%16.24%13.97%7铺底流动资金万元540.215.41%5.41%4.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.85%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度187.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15057.1815057.1827148.9027148.902620.111.1主要生产车间9034.319034.3116289.3416289.341624.471.2辅助生产车间4818.304818.308687.658687.65838.441.3其他生产车间1204.571204.571574.641574.64157.212仓储工程3194.593194.5911265.5811265.58790.712.1成品贮存798.65798.652816.392816.39197.682.2原料仓储1661.191661.195858.105858.10411.172.3辅助材料仓库734.76734.762591.082591.08181.863供配电工程170.38170.38170.38170.3813.453.1供配电室170.38170.38170.38170.3813.454给排水工程195.94195.94195.94195.9412.034.1给排水195.94195.94195.94195.9412.035服务性工程2023.242023.242023.242023.24142.015.1办公用房1169.361169.361169.361169.3661.515.2生活服务853.88853.88853.88853.8870.866消防及环保工程570.77570.77570.77570.7745.076.1消防环保工程570.77570.77570.77570.7745.077项目总图工程85.1985.1985.1985.19205.327.1场地及道路硬化5387.661212.371212.377.2场区围墙1212.375387.665387.667.3安全保卫室85.1985.1985.1985.198绿化工程2108.8473.81合计21297.2944480.5644480.563902.51(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2711.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1318942.86千瓦时,折合162.10吨标准煤。2、项目年总用水量8845.61立方米,折合0.76吨标准煤。3、“医用高频仪器设备项目投资建设项目”,年用电量1318942.86千瓦时,年总用水量8845.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.86吨标准煤/年。达产年综合节能量51.43吨标准煤/年,项目总节能率29.30%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“医用高频仪器设备项目”主要从事医用高频仪器设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用高频仪器设备项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建

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