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泓域咨询MACRO/ 双绞线传输设项目立项备案简介双绞线传输设项目立项备案简介一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46509.91平方米(折合约69.73亩),其中:净用地面积46509.91平方米(红线范围折合约69.73亩)。项目规划总建筑面积65113.87平方米,其中:规划建设主体工程39400.64平方米,计容建筑面积65113.87平方米;预计建筑工程投资5395.67万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为双绞线传输设,根据市场情况,预计年产值13967.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11824.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5395.674661.00169.5811824.811.1工程费用万元5395.674661.0011059.031.1.1建筑工程费用万元5395.675395.6740.19%1.1.2设备购置及安装费万元4661.004661.0034.72%1.2工程建设其他费用万元1768.141768.1413.17%1.2.1无形资产万元1027.311027.311.3预备费万元740.83740.831.3.1基本预备费万元301.07301.071.3.2涨价预备费万元439.76439.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元11824.8111824.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1600.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11059.035434.366835.9211059.0311059.0311059.031.1应收账款万元3317.711990.632322.403317.713317.713317.711.2存货万元4976.562985.943483.594976.564976.564976.561.2.1原辅材料万元1492.97895.781045.081492.971492.971492.971.2.2燃料动力万元74.6544.7952.2574.6574.6574.651.2.3在产品万元2289.221373.531602.452289.222289.222289.221.2.4产成品万元1119.73671.84783.811119.731119.731119.731.3现金万元2764.761658.851935.332764.762764.762764.762流动负债万元9458.095674.856620.669458.099458.099458.092.1应付账款万元9458.095674.856620.669458.099458.099458.093流动资金万元1600.94960.561120.661600.941600.941600.944铺底流动资金万元533.64320.19373.55533.64533.64533.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13425.75万元,其中:固定资产投资11824.81万元,占项目总投资的88.08%;流动资金1600.94万元,占项目总投资的11.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5395.67万元,占项目总投资的40.19%;设备购置费4661.00万元,占项目总投资的34.72%;其它投资1768.14万元,占项目总投资的13.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11824.81+1600.94=13425.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13425.75113.54%113.54%100.00%2项目建设投资万元11824.81100.00%100.00%88.08%2.1工程费用万元10056.6785.05%85.05%74.91%2.1.1建筑工程费万元5395.6745.63%45.63%40.19%2.1.2设备购置及安装费万元4661.0039.42%39.42%34.72%2.2工程建设其他费用万元1027.318.69%8.69%7.65%2.2.1无形资产万元1027.318.69%8.69%7.65%2.3预备费万元740.836.27%6.27%5.52%2.3.1基本预备费万元301.072.55%2.55%2.24%2.3.2涨价预备费万元439.763.72%3.72%3.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11824.81100.00%100.00%88.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1600.9413.54%13.54%11.92%7铺底流动资金万元533.654.51%4.51%3.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.37%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度169.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24125.8924125.8939400.6439400.643591.431.1主要生产车间14475.5314475.5323640.3823640.382226.691.2辅助生产车间7720.287720.2812608.2012608.201149.261.3其他生产车间1930.071930.072285.242285.24215.492仓储工程5118.655118.6516713.6016713.601107.982.1成品贮存1279.661279.664178.404178.40277.002.2原料仓储2661.702661.708691.078691.07576.152.3辅助材料仓库1177.291177.293844.133844.13254.843供配电工程272.99272.99272.99272.9920.363.1供配电室272.99272.99272.99272.9920.364给排水工程313.94313.94313.94313.9418.214.1给排水313.94313.94313.94313.9418.215服务性工程3241.813241.813241.813241.81214.915.1办公用房1600.011600.011600.011600.01119.735.2生活服务1641.801641.801641.801641.8087.896消防及环保工程914.53914.53914.53914.5368.206.1消防环保工程914.53914.53914.53914.5368.207项目总图工程136.50136.50136.50136.50276.257.1场地及道路硬化9306.691391.091391.097.2场区围墙1391.099306.699306.697.3安全保卫室136.50136.50136.50136.508绿化工程2809.4898.33合计34124.3265113.8765113.875395.67(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4661.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量1333263.28千瓦时,折合163.86吨标准煤。2、项目年总用水量9166.41立方米,折合0.78吨标准煤。3、“双绞线传输设项目投资建设项目”,年用电量1333263.28千瓦时,年总用水量9166.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.64吨标准煤/年。达产年综合节能量54.88吨标准煤/年,项目总节能率25.93%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“双绞线传输设项目”主要从事双绞线传输设项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性双绞线传输设项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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