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文档简介
浙江大学远程教育学院审计学(专)练习题答案第一章 国际审计概述思考题1、公众对审计师的期望包括哪些问题?P22、国际审计与鉴证准则理事会的审计准则包括哪些内容?P4+P703、为什么说国际审计准则是和谐的准则?P54、何谓更普遍的审计定义?它包括了哪些内容?P85、何谓管理当局认定?它们是如何分类的?P136、简述认定、定义与可接受的审计程序。P147、简述审计程序模式的各个环节的目标与程序。P16+P120第二章 审计市场思考题8、如何理解审计服务供求关系理论?P27-289、如何评价审计服务质量(技术质量与功能质量)?P31-3210、简述决定审计收费的重要因素并举例说明。P3211、审计师的法律责任是如何划分的 ?P32-35第三章 职业会计师道德规范思考题12、描述审计独立性。P52-5313、如何理解威胁独立性的情况P54-5614、会计师事务所保持独立性的相关流程与具体业务措施有哪些?P56-57第四章 审计业务范围思考题15、简述鉴证业务的五要素。P71-7216、如何评价一个审计标准的适用性?P7217、如何理解审计师的鉴证报告?P7518、简述鉴证报告的基本要素。P76-7719、简述你对持续经营审计报告的理解。P86第五章 业务承接思考题20、如何理解评价客户背景情况?P10221、与客户沟通的主要内容包括哪些?P10322、调查新客户与续约老客户要考虑哪些关键问题?P10323、简述你对商定审计收费的考虑。P112第六章 了解客户基本情况,进行风险评估以及确定重要性水平思考题 24、计划阶段评估执行风险评估程序与评估实质性错报风险的理解。P12125、如何去了解客户(了解客户应如何执行程序)P12226、如何从全球视野看客户的经营风险?P12327、如何理解审计风险及其构成与关系?P129-13028、在审计的各阶段分析性复核程序是如何应用的?P127-12829、认识重要性水平及其拇指规则。P132-135第七章 内部控制与控制风险思考题30、简述内部控制定义及其理解。P14331、简述内部控制的要素及其相关要点。P14532、控制环境主要评价内容包括哪几点?P15133、识别经营风险有哪些步骤?P15234、如何理解信息处理控制程序中的两种主要类型?P156第八章 审计计划和内部控制测试思考题35、简要陈述审计风险及其三个组成部分。P16936、陈述审计师专业判断中的记录类型。P17237、审计计划备忘录包括哪些内容?P18038、简要陈述应收帐款审计目标。P18139、简要陈述控制测试收集证据的方法。P182-183第九章 分析性复核思考题40、分析性复核有哪些方法?P194-19541、分析性复核实践中常用的方法是如何描述的?P19742、什么是比率分析法?它有哪些分析种类?P20043、简述趋势分析,比率分析和合理性测试的比较。P20344、简述不同审计阶段分析性复核程序的运用。P205第十章 实质性测试与审计证据思考题45、简述审计证据、会计记录、法律证据、书面证据和电子证据。P217-21846、如何理解充分适当的审计证据与其证明力?P219-22047、简述实质性测试中证据收集的方法。P22548、陈述你对函证程序的理解。P228第十一章 终结审计思考题49、简述审计终结阶段的程序。P25650、简述你对管理当局声明书的理解,它包括哪些内容?P262-26351、如何理解资产负债表日后事项的类型?P26852、收尾程序包括哪些内容?P27153、何谓独立复核它的目的是什么?P27454、持续经营假设受到质疑的指标有哪些?P275第十二章 审计报告思考题55、简述审计意见类型及其含义。P302.56、
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