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文档简介
包头轻工职业技术学院财务报账流程政府采购报销流程旅差费报销流程各种费用报销流程经办人持部门领导及分管领导批准的会议通知、出差计划和有效发票,填写差旅费报销单,并由所有出差人在报销人处签字经办人持采购申请(部门领导及分管领导、院长批准)、审签单、合同、验收单、入库单、支付令、有效发票填写费用报销单,在发票背面写明用途并签字经办人持部门领导及分管领导批准的计划和有效发票,填写费用报销单,在发票背面写明用途并签字计划财务处部门费用核算员记账计划财务处领导审核签字经办人交至部门报账员处转账业务直接转账,有报销现金业务的报销完毕,通知部门报账员领款分管领导依据“专项资金执行情况表”在发票背面签字分管领导签字财务处核算差旅费人员核算部门报账员持经部门领导、经办人签完字的报销单、计划等办理报销业务部门领导在报销单“备注”栏标明“部门费用列支”,并在发票背面签字交到计划财务处报账员处登记财务处报账员处登记员处登记计划财务处报账员到支付中心办理报销财务处报账员处登记员处登记一、 部门费用报账流程二、学院专项费用报账流程政府采购报销流程旅差费报销流程各种费用报销流程经办人持部门领导及分管领导批准的会议通知、出差计划和有效发票填写差旅费报销单,并由所有出差人在报销人处签字经办人持采购申请(部门领导及分管领导、院长批准)、审签单、合同、验收单、入库单、支付令、中标通知书、有效发票填写费用报销单,在发票背面写明用途并签字经办人持部门领导及分管领导批准的计划和有效发票,填写费用报销单,在发票背面写明用途并签字分管财务的领导签字财务处领导审核签字经办人交至部门报账员处转账业务直接转账,有报销现金业务的报销完毕,通知部门报账员领款分管领导依据“专项资金执行情况表”在发票背面签字院长签字包头轻工职业技术学院财务报账流程财务处核算差旅费人员核算计划财务处计划综合科核对预算,并办理“专项资金执行情况表”部门领导依据年初学校批复的专项预算,在报销单的“备注”栏标明专项费用的具体明细,并在发票后签字交到计划财务处报账员处登记财务处报账员处登记员处登记计划财务处报账员到支付中心办理报销财务处报账员处登记员处登记三、政府采购流程根据学校批复的专项资金项目明细进行采购时,采购人提出采购申请计划财务处部门费用核算员核对资金款项用部门费用采购时,采购人提出采购申请计划财务处计划综合科核对专项指标,标明专项金额部门领导签字时,根据学校批复的专项资金项目明细,在“采购申请”内标明具体列支项目部门领导签字时,根据部门费用,在“采购申请”内标明“由部门费用列支”字样部门领导、分管领导、分管财务领导、采购办主任审批采购人依据审批结果进行采购采购完毕依采购申请、审签单、合同、验收单、中标通知
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