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文档简介
泓域咨询MACRO/ 压缩气罐项目立项备案简介压缩气罐项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23731.86平方米(折合约35.58亩),其中:净用地面积23731.86平方米(红线范围折合约35.58亩)。项目规划总建筑面积26342.36平方米,其中:规划建设主体工程17312.59平方米,计容建筑面积26342.36平方米;预计建筑工程投资2167.04万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为压缩气罐,根据市场情况,预计年产值14849.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6321.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2167.042911.28177.686321.851.1工程费用万元2167.042911.2811311.841.1.1建筑工程费用万元2167.042167.0426.88%1.1.2设备购置及安装费万元2911.282911.2836.12%1.2工程建设其他费用万元1243.531243.5315.43%1.2.1无形资产万元531.17531.171.3预备费万元712.36712.361.3.1基本预备费万元309.71309.711.3.2涨价预备费万元402.65402.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元6321.856321.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1738.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11311.844617.687685.1611311.8411311.8411311.841.1应收账款万元3393.551357.422714.843393.553393.553393.551.2存货万元5090.332036.134072.265090.335090.335090.331.2.1原辅材料万元1527.10610.841221.681527.101527.101527.101.2.2燃料动力万元76.3530.5461.0876.3576.3576.351.2.3在产品万元2341.55936.621873.242341.552341.552341.551.2.4产成品万元1145.32458.13916.261145.321145.321145.321.3现金万元2827.961131.182262.372827.962827.962827.962流动负债万元9573.063829.227658.459573.069573.069573.062.1应付账款万元9573.063829.227658.459573.069573.069573.063流动资金万元1738.78695.511391.021738.781738.781738.784铺底流动资金万元579.59231.84463.67579.59579.59579.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8060.63万元,其中:固定资产投资6321.85万元,占项目总投资的78.43%;流动资金1738.78万元,占项目总投资的21.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2167.04万元,占项目总投资的26.88%;设备购置费2911.28万元,占项目总投资的36.12%;其它投资1243.53万元,占项目总投资的15.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6321.85+1738.78=8060.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8060.63127.50%127.50%100.00%2项目建设投资万元6321.85100.00%100.00%78.43%2.1工程费用万元5078.3280.33%80.33%63.00%2.1.1建筑工程费万元2167.0434.28%34.28%26.88%2.1.2设备购置及安装费万元2911.2846.05%46.05%36.12%2.2工程建设其他费用万元531.178.40%8.40%6.59%2.2.1无形资产万元531.178.40%8.40%6.59%2.3预备费万元712.3611.27%11.27%8.84%2.3.1基本预备费万元309.714.90%4.90%3.84%2.3.2涨价预备费万元402.656.37%6.37%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6321.85100.00%100.00%78.43%5建设期间费用万元6流动资金万元1738.7827.50%27.50%21.57%7铺底流动资金万元579.599.17%9.17%7.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.49%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度177.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10149.2710149.2717312.5917312.591566.631.1主要生产车间6089.566089.5610387.5510387.55971.311.2辅助生产车间3247.773247.775540.035540.03501.321.3其他生产车间811.94811.941004.131004.1394.002仓储工程2153.312153.315869.355869.35386.272.1成品贮存538.33538.331467.341467.3496.572.2原料仓储1119.721119.723052.063052.06200.862.3辅助材料仓库495.26495.261349.951349.9588.843供配电工程114.84114.84114.84114.848.503.1供配电室114.84114.84114.84114.848.504给排水工程132.07132.07132.07132.077.614.1给排水132.07132.07132.07132.077.615服务性工程1363.761363.761363.761363.7689.755.1办公用房714.22714.22714.22714.2236.755.2生活服务649.54649.54649.54649.5449.686消防及环保工程384.72384.72384.72384.7228.486.1消防环保工程384.72384.72384.72384.7228.487项目总图工程57.4257.4257.4257.4233.127.1场地及道路硬化3605.01749.99749.997.2场区围墙749.993605.013605.017.3安全保卫室57.4257.4257.4257.428绿化工程1333.5946.68合计14355.4026342.3626342.362167.04(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2911.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1115609.23千瓦时,折合137.11吨标准煤。2、项目年总用水量12601.47立方米,折合1.08吨标准煤。3、“压缩气罐项目投资建设项目”,年用电量1115609.23千瓦时,年总用水量12601.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.19吨标准煤/年。达产年综合节能量36.73吨标准煤/年,项目总节能率26.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“压缩气罐项目”主要从事压缩气罐项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性压缩气罐项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划
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