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文档简介

内部日常管理办法文件编号版 本试产检讨管理流程图生效日期制定部门工程部管 理 流 程 图责任单 位相关文件及表单生产问题改善不良数统计新产品试产PMC计划内试产通知道OK批量生产试产产后评估NONOOK问题改善样机确认新机种承接样机开发研发部工程部品质部工程部PMC制造部IPQCPE相关部门制造部送样单样机制造单样机确认单试产通知单材料采购单 试产报告IPQC报表试产产后会议生产制造通知单制 定审 核核 准内部日常管理办法文件编号版 本定额控制管理流程图生效日期制定部门工程部管 理 流 程 图责任单位相关文件及表单工程BOM工程样机对人力进行分析、评估持续改进测工时制作排拉表定产能开发部工程PE工程IE工程IE工程IE相关单位制造部 BOM 样机制作单 生产排拉表制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本工艺流程控制管理流程图生效日期制定部门工程部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单工程样机人力分析、动作分析评价改善效果研究改善方案现场分析样机BOM编写排拉表现场改善编写作业标准书NO OK持续改进工程PE开发部工程IE工程IE工程IE工程IE相关单位相关单位相关单位制造部样机制作单BOMBOMBOM制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本生产技术问题反馈管理流程图生效日期制定部门工程部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单生产线技术问题分析研究技术改进方案技术的现场改进反映生产线技术问题技术问题改进评价NGOKP D C A持续改进工程部相关部门 相关部门工程部相关部门制造部生产异常单制定审核批准日常内部管理办法文件编号版 本A.0样机评审管理流程图生效日期制定部门工程部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单开发样机样机BOMPMC采购计划采购物料IQC进料检验NG物料入库物料员领料PE制作样机样机确认NGOK批量生产研发部研发部PMC资材部 仓库制造部工程部研发部/品质部/制造部/工程部制造部材料清单物

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