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文档简介

泓域咨询MACRO/ PP再生料项目投资申请说明PP再生料项目投资申请说明一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41147.23平方米(折合约61.69亩),其中:净用地面积41147.23平方米(红线范围折合约61.69亩)。项目规划总建筑面积51434.04平方米,其中:规划建设主体工程31383.25平方米,计容建筑面积51434.04平方米;预计建筑工程投资4292.73万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PP再生料,根据市场情况,预计年产值28649.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9874.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4292.735520.36160.079874.721.1工程费用万元4292.735520.3619948.271.1.1建筑工程费用万元4292.734292.7331.37%1.1.2设备购置及安装费万元5520.365520.3640.34%1.2工程建设其他费用万元61.6361.630.45%1.2.1无形资产万元35.8935.891.3预备费万元25.7425.741.3.1基本预备费万元10.8610.861.3.2涨价预备费万元14.8814.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元9874.729874.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3811.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19948.2710605.6318165.8919948.2719948.2719948.271.1应收账款万元5984.483590.694787.585984.485984.485984.481.2存货万元8976.725386.037181.388976.728976.728976.721.2.1原辅材料万元2693.021615.812154.412693.022693.022693.021.2.2燃料动力万元134.6580.79107.72134.65134.65134.651.2.3在产品万元4129.292477.573303.434129.294129.294129.291.2.4产成品万元2019.761211.861615.812019.762019.762019.761.3现金万元4987.072992.243989.654987.074987.074987.072流动负债万元16137.029682.2112909.6216137.0216137.0216137.022.1应付账款万元16137.029682.2112909.6216137.0216137.0216137.023流动资金万元3811.252286.753049.003811.253811.253811.254铺底流动资金万元1270.40762.251016.331270.401270.401270.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13685.97万元,其中:固定资产投资9874.72万元,占项目总投资的72.15%;流动资金3811.25万元,占项目总投资的27.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4292.73万元,占项目总投资的31.37%;设备购置费5520.36万元,占项目总投资的40.34%;其它投资61.63万元,占项目总投资的0.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9874.72+3811.25=13685.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13685.97138.60%138.60%100.00%2项目建设投资万元9874.72100.00%100.00%72.15%2.1工程费用万元9813.0999.38%99.38%71.70%2.1.1建筑工程费万元4292.7343.47%43.47%31.37%2.1.2设备购置及安装费万元5520.3655.90%55.90%40.34%2.2工程建设其他费用万元35.890.36%0.36%0.26%2.2.1无形资产万元35.890.36%0.36%0.26%2.3预备费万元25.740.26%0.26%0.19%2.3.1基本预备费万元10.860.11%0.11%0.08%2.3.2涨价预备费万元14.880.15%0.15%0.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9874.72100.00%100.00%72.15%5建设期间费用万元6流动资金万元3811.2538.60%38.60%27.85%7铺底流动资金万元1270.4212.87%12.87%9.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.19%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度160.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18382.6618382.6631383.2531383.252881.201.1主要生产车间11029.6011029.6018829.9518829.951786.341.2辅助生产车间5882.455882.4510042.6410042.64921.981.3其他生产车间1470.611470.611820.231820.23172.872仓储工程3900.143900.1413033.0113033.01870.202.1成品贮存975.03975.033258.253258.25217.552.2原料仓储2028.072028.076777.176777.17452.502.3辅助材料仓库897.03897.032997.592997.59200.153供配电工程208.01208.01208.01208.0115.623.1供配电室208.01208.01208.01208.0115.624给排水工程239.21239.21239.21239.2113.984.1给排水239.21239.21239.21239.2113.985服务性工程2470.092470.092470.092470.09164.925.1办公用房1231.041231.041231.041231.0475.735.2生活服务1239.051239.051239.051239.0566.966消防及环保工程696.82696.82696.82696.8252.346.1消防环保工程696.82696.82696.82696.8252.347项目总图工程104.00104.00104.00104.00219.787.1场地及道路硬化7142.871151.631151.637.2场区围墙1151.637142.877142.877.3安全保卫室104.00104.00104.00104.008绿化工程2134.0774.69合计26000.9351434.0451434.044292.73(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费5520.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量951249.91千瓦时,折合116.91吨标准煤。2、项目年总用水量20673.85立方米,折合1.77吨标准煤。3、“PP再生料项目投资建设项目”,年用电量951249.91千瓦时,年总用水量20673.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.68吨标准煤/年。达产年综合节能量48.47吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“PP再生料项目”主要从事PP再生料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PP再生料项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、

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