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中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(2010年版)中国国电集团公司目 录第一章 总则 .2第二章 组织机构.3第三章 各级达标领导小组职责.5第四章 考核项目.7第五章 考核内容和评分规定.7第六章 申报达标预(复)检的十项必备条件.8第七章 考核程序.9第八章 奖励办法.12第九章 附则 .13 附表一 火电机组达标考核表(安全管理).14 附表二 火电机组达标考核表(质量与工艺).18 附表三 火电机组达标考核表(调整试验).34 附表四 火电机组达标考核表(技术指标).40 附表五 火电机组达标考核表(工程档案).47 附表六 火电机组达标考核表(综合管理).59 附表七 达标投产申报表.66条文说明.72附录A 达标支持性材料一览表.80附录B 达标参考规程和文件一览表.85第一章 总 则第一条 为持续、健康地开展达标投产工作,提高火电工程建设管理水平和机组整体移交水平,充分发挥投资效益,结合我国电力建设的新形势、新特点和中国国电集团公司火电建设的实际情况,现将中国国电集团公司(简称“集团公司”,下同)颁发的中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(试行)(2006年版)修订为中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法 (2010年版)(简称“本办法”,下同)。第二条 本办法适用于集团公司系统控股建设的所有火电机组。第三条 受检机组(简称“机组”,下同)的达标投产考核,必须以国家、电力行业和集团公司颁发的有关火电建设的现行标准、规程、规定以及项目的有关批准文件、设计(最终版)、合同等为主要依据,在工程建设的全过程中,项目公司和所有参建单位都必须坚持“安全可靠、经济适用、符合国情”的原则,认真贯彻本办法。严禁以达标为名擅自提高装饰和建设标准,不准做表面文章、不准搞形式主义。第四条 达标考核的标准是对新建机组的基本要求,集团公司系统新建机组的各项指标都必须在投产时达到或优于本办法的考核标准。第五条 达标投产必须贯彻落实事前、事中、事后控制的原则。要求项目公司在设备和施工招标以前组织编写达标投产规划,作为施工组织设计大纲的一个附件提交审查,在审定的达标投产规划基础上,及时制定达标投产细则;在所有的承包合同和工程实施过程中,都要体现达标投产规划和细则的要求;集团公司通过建设过程中的“工程管理评价(对口竞赛)、安全检查、质量检查、年度考核”等方式,对达标投产工作进行动态考核;机组投产后,应及时组织达标投产自检、预检、复检。第六条 集团公司的新建机组(包括进口和国产),凡与安全稳定运行和主要技术经济指标有关的项目,均应同时满足合同和本办法考核标准的要求。第二章 组织机构第七条 集团公司、分公司(控股公司)、项目公司分别成立各级达标领导小组,并设办公室。第八条 集团公司达标领导小组组长由集团公司工程建设部主任担任,副组长由集团公司工程建设部副主任、安全生产部副主任担任,成员有工程建设部、安全生产部、办公厅有关人员以及外聘的咨询专家等,办公室设在工程建设部。第九条 分公司(控股公司)达标领导小组组长由分公司(控股子公司)分管领导担任,成员有分公司(控股公司)电源发展部(工程管理部)、生产经营部、综合管理部门以及外聘的咨询专家等,办公室设在电源发展部 (工程管理部)。第十条 项目公司达标领导小组组长由项目公司的总经理担任,副组长由分管基建副总经理、分管生产副总经理担任,成员有主体土建和安装单位的项目经理(或分管质量的项目副经理总工),监理单位的总监,调试单位的调总,机组性能试验单位的现场技术负责人,总体设计单位的设总,项目公司的工程、质检、安全、计划、生产、设备、档案、检修主要负责人、可靠性统计专责人等,办公室设在工程或质检部门,该部门的负责人担任达标办公室主任。项目公司设六个达标专业管理组,原则上由项目公司公司级的领导担任组长,各专业管理组的副组长由项目公司的副总工程师或分管部门的主要负责人担任并主持工作,专业管理组常设在相应的管理部门。1安全管理组组 长:项目公司总经理担任。副组长:项目公司安监部主任担任。组 员:各主要施工单位安全管理部门的负责人、项目公司安全专责人、副总监理师。2质量与工艺组组 长:项目公司分管基建的副总经理担任。 副组长:项目公司副总工或质检部主任担任。 组 员:项目公司工程部、运行部、检修部的负责人,工程土建、安装单位的工程部、质检部的负责人,总体设计单位的工代负责人、副总监理师。3调整试验组组 长:项目公司分管生产的副总经理担任。副组长:项目公司运行部主任担任。组 员:项目公司的运行部专工,调试单位的调总,主机安装单位的总工程师,副总监理师。4技术指标组组 长:由项目公司分管生产的副总经理担任。副组长:由项目公司副总工或运行部主任担任。组 员:项目公司生技部专工、可靠性统计专工,调试单位技术负责人,性能试验单位技术负责人、副总监理师。5工程档案组组 长:项目公司总工程师或分管副总经理担任。副组长:项目公司工程档案管理负责人担任。组 员:土建、安装单位的档案负责人,总体设计单位的工代负责人,调试单位的负责人,项目公司生产统计、质检、工程、设备、计划等部门的负责人、副总监理师。6工程综合管理组组 长:由项目公司分管经营的副总经理担任。副组长:项目公司达标办主任担任。组 员:项目公司的计划、工程、设备等部门负责人,总体设计单位设总、总监理师。第三章 各级达标领导小组职责第十一条 集团公司达标领导小组职责(1)领导集团公司的达标投产工作。(2)审批中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法及相关标准。(3)研究、部署集团公司达标投产工作,制定集团公司达标年度工作计划。(4)组织、主持达标复检工作。(5)审定达标机组的考核结果,命名达标机组,颁发奖牌、奖状,表彰达标立功单位。第十二条 分公司(控股公司)达标领导小组职责(1)在达标领导小组的直接领导下,全面贯彻集团公司对达标工作的要求。(2)制定达标工作计划,指导、部署、检查达标投产工作。(3)指导、督查达标工作年度自查和达标自检。(4)组织并主持达标预检。对受检机组均须提交达标预检报告。对满足达标必备条件的机组提出达标复检申请报告。(5)根据集团公司达标领导小组的要求,组织并指导项目公司做好达标复检的迎检工作。(6)组织并主持单机容量3OOMW以下机组的达标复检工作,并报集团公司审批。(7)协调解决达标工作中的具体问题。 (8)总结达标工作的经验、教训,不断改进达标工作,提高实效。 第十三条 项目公司达标领导小组职责(1)在集团公司、分公司(控股公司)达标领导小组的领导和指导下,全面贯彻集团公司和分公司(控股公司)对达标工作的要求。(2)结合工程的实际情况,在设备和施工招标以前组织编写达标投产规划,作为施工组织设计大纲的一个附件提交审查。在审定的达标投产规划基础上,制定达标投产细则。(3)在所有的承包合同和工程实施的全过程中,全方位的逐项逐条落实本办法和达标投产规划及细则的各项要求、并完成各项考核指标。(4)定期召开达标工作例会。根据工程进展的不同特点,逐项检查达标计划的完成情况,及时协调解决有关问题,组织参建单位全面完成各类专项检查提出的达标整改要求。(5)组织并主持年度自查。自工程开工之日起,在机组投产前的每年年末,负责按本办法的要求、达标工作计划、实施细则,对已完成的工程项目组织年度自查,并将自查结果书面呈报分公司(控股公司)达标领导小组。(6)组织并主持达标自检,提交达标自检报告。(7)对自检中需要消缺、完善的项目提出整改计划,并组织实施。(8)负责向分公司(控股公司)达标领导小组提交机组达标预检申请。(9)根据分公司(控股公司) 达标领导小组的要求,负责具体的达标预检和复检的迎检工作。第四章 考核项目第十四条 达标考核项目分为:安全管理、质量与工艺、调整试验、技术指标、工程档案、综合管理等六项。第五章 考核内容和评分规定第十五条 考核项目的标准得分分别为:“安全管理”100分、“质量与工艺”180分、“调整试验”180分、“技术指标”280分、“档案管理”100分,“综合管理”160分,总标准得分为1000分。第十六条 考核时不扣分即得分。对各考核项目中的子项目不设扣分的限额,其标准得分扣完为止。第十七条 已量化的考核指标,自检时必须严格按本办法界定的条件和规定的量纲进行统计、填报。瞒报、虚报指标者,应加倍扣分,情节严重的取消达标资格。第十八条 难以量化的考核项目,自检时必须严格按本办法条文说明规定的检查范围、内容、方法、数量和计量单位等进行考核。第十九条 具体考核内容和评分规定详见附表一。第六章 申报达标预(复)检的十项必备条件第二十条 受检工程已通过国家主管部门的核准。第二十一条 受检机组及其相关系统的全部建筑和安装工程已经全部完成,各分项、分部和单位工程的质量验收必须全部满足国家颁发的现行的、有效的标准和规程,且签证规范、齐全、完整。第二十二条 受检机组已按集团公司国电集工200641号文颁发的中国国电集团公司火电厂基本建设工程启动及验收管理办法 (2006年版)(简称“启动办法”,下同)和国家能源局发布的DL/T 5437-2009火力发电建设工程启动试运及验收规程(简称“09启规”,下同)完成了启动试运及全部调试;按集团公司国电集工200641号文颁发的中国国电集团公司火电工程调整试运质量检验及评定标准 (2006年版)(简称“验评标准”,下同)验收合格;按原电力部电综1998179号文颁发的火电机组启动验收性能试验导则完成了全部性能试验项目(有合法手续者除外),并投入商业运营并完成相关的验收和移交手续。第二十三条 受检机组的建设工期未超过集团公司国电集工2004 21号文颁发的中国国电集团公司火电工程建设工期定额(试行)。第二十四条 受检机组的工程结算未超过集团公司下达的最终核准造价目标。第二十五条 受检机组在建设期内未发生重大、特大安全事故;未发生死亡事故;未发生累计重伤3人及以上的事故。第二十六条 受检机组在建设期内未发生重大及以上质量事故。投产后能稳发满发,安全可靠,无威胁机组安全稳定运行的隐患。“供电煤耗”性能试验的测试值不大于设计值,“汽轮机热耗”性能试验的测试值不大于合同保证值的101%,机组轴系振动的在线值不超过运行规程的报警值,汽轮机真空严密性在考核期的平均值不超过260Pa/min,考核期内热控保护、自动、DAS和指示仪表的投入率,电气保护、自动和指示仪表的投入率均能达到并保持在96%以上。第二十七条 受检机组在考核期的等效可用系数应不低于90%,强迫停运次数应不超过2次。第二十八条 受检机组的环保项目(含脱硫、脱硝)在建设期内应实现“三同时”且设备及其系统运行正常。第二十九条 受检机组已按本办法的要求完成了达标自(预)检,且各考核项目的得分率均在80%以上。第七章 考核程序第三十条 达标考核原则上分“自检、预检、复检”三个阶段。单机容量300MW以下机组的“预检”可延至“复检”阶段一并进行。第三十一条 自检1由项目公司达标领导小组负责组织并主持,监理、设计、建筑、安装、调试、运行等参建单位参加。2自检工作必须在机组投产后的考核期内的前2个月内完成,未经集团公司达标领导小组同意,逾期取消达标资格。3基本要求(1) 逐项核查达标的十项必备条件。(2) 在机组稳发满发、安全可靠的正常运行工况下,按照本办法的规定,对六个考核项目逐项逐条地进行全面检查(不允许抽查)。(3) 核查隐蔽工程的施工验收记录,结合建设过程中的质量监检评价进行全面考评。(4) 严格按照本办法的评分规定评/扣分。(5) 认真填写“火电机组达标投产自检结果表”和“达标投产申报表”,按本办法附录A的要求,整理出版真实、齐全的“达标支持性材料”,并报送分公司(控股公司)达标领导小组2份(另附1份电子版)。(6) 能够全部满足达标十项必备条件的机组,向分公司(控股公司)达标领导小组提交达标自检报告和达标预检申请报告。(7) 对于不能全部满足达标十项必备条件的机组,项目公司向分公司(控股公司)达标领导小组提交专题报告,说明因由并提出整改计划。第三十二条 预检1由分公司(控股公司)达标领导小组负责组织并主持,项目公司及监理、设计、施工、安装、调试、运行等参建单位参加。2达标预检在机组考核期内的后1个月内完成,未经集团公司达标领导小组同意,逾期取消达标资格。3基本要求(1) 重点是逐项核查达标的十项必备条件。(2) 核查自检结果中的扣分项以及建设期年度自查和工程管理评价(对口竞赛)、安全检查、质量检查、年度考评等提出的整改意见的落实情况。(3) 抽查重要隐蔽工程(例如:地基和基础处理、沉降记录、防雷接地等)的施工验收记录。(4) 在机组稳发满发、安全可靠的正常运行工况下,在“火电机组达标投产自检结果表”的基础上,对六个考核项目分别进行重点抽查,提出整改要求,并作出宏观评分。(5) 认真核对、修改并完善“达标投产申报表”和“达标支持性材料”,并报送集团公司达标领导小组2份(另附1份电子版)。(6)能够全部(缺一不可)满足达标十项必备条件的机组,向集团公司达标领导小组提交达标预检报告和达标复检申请。(7)不能全部满足达标必备条件的机组,向集团公司达标领导小组提交达标预检报告。第三十三条 复检1单机容量3OOMW及以上机组的达标复检由集团公司达标领导小组负责组织并主持。分公司(控股公司)、项目公司及监理、设计、施工、安装、调试、运行等参建单位参加。2单机容量3OOMW以下机组的达标复检由分公司(控股公司)达标领导小组负责组织并主持。项目公司及监理、设计、施工、安装、调试、运行等参建单位参加。3达标复检一般在机组考核期结束后2个月内完成。4基本要求(1) 逐项核查达标的十项必备条件。(2) 核查预检结果中的扣分项以及建设期年度自查和工程管理评价(对口竞赛)、安全检查、质量检查、年度考评等提出的整改意见的落实情况。(3) 抽查重要隐蔽工程(例如:地基和基础处理、沉降记录、防雷接地等)的施工验收记录。(4) 在机组稳发满发、安全可靠的正常运行工况下,对六个考核项目分别进行重点抽查、结合上述第(2)点核查结果进行评价,并提出整改要求。(5) 必须严格按照本办法的评分规定,逐项评(扣)分。(6) 认真填写六个考核项目的考核表,检查人和主要迎检人签字。按程序报集团公司达标领导小组审批。第八章 奖励办法第三十四条 凡通过达标复检的机组,经集团公司审定后,由集团公司统一命名为“中国国电集团公司系统达标投产机组”、颁发奖牌,并根据申报单位的建议,对参加建设的总承包、主体工程监理、总体设计、主体工程施工(含安装、土建)、主体工程调试、生产运行等有关单位分别颁发证书。第三十五条 机组达标投产的过程考核和最终考核,与集团公司对分公司和项目公司的年度考核和总体考核挂钩;项目公司应对为达标投产做出贡献的单位给予适当的物资奖励。第三十六条 达标机组及其受奖的参建单位名单,将定期在集团公司有关杂志上发布。第三十七条 凡荣获集团公司达标投产荣誉称号的参建单位,在集团公司招标评标中享有加分优惠。第九章 附则第三十八条 本办法由集团公司工程建设部负责解释。第三十九条 本办法自颁布之日起施行。中国国电集团公司火电机组达标投产考核办法(2006年版)(国电集工200641号)同时作废。15附表一: 火电机组达标考核表(安全管理)考核项目:安全管理 标准得分:100分 自(复)检得分: 共4页序号考核内容扣 分 规 定检查结果备 注范 围单位扣分(%)实际完成扣分事故1.1 建设期发生人身死亡事故1.2建设期发生人身重伤事故1.3建设期发生恶性误操作事故1.4建设期发生一般机械或设备(含一般火灾)事故1.5建设期发生性质相同的重复性机械或设备(含火灾)事故1.6建设期安全情况汇总表(含主管上级单位安全目标完成的证明文件作支持性材料)不齐全1人1人.次1次1次1次1项7431加倍0.5消防系统及管理2.1消防系统设计未经消防主管部门审查2.2 消防水、气体、泡沫灭火系统和消防报警系统等未经消防主管部门验收合格2.3 消防管理2.3.1未建立消防领导机构和义务消防队并根据单位和人员变化及时进行调整2.3.1.1未建立2.3.1.2未调整2.3.2 未建立消防管理制度2.3.3 未明确重点防火部位2.3.4 未建立重点防火部位消防档案(该部位防火制度、防火预案、消防器材配置图、消防检查记录)2.4 消防器材配置2.4.1 不齐全2.4.2 失效2.5 消防通道不畅1项1项1个单位1个单位1项1处1处1处1处1处0.50.520.50.50.20.50.20.10.5安全设施及标准化3.1 核查主厂房和主要生产区的遮栏、护栏、栏杆、沟(洞)盖板等3.1.1 不符合设计和和规程要求3.1.2 不齐全3.1.3 不可靠3.2 核查一般生产区的遮栏、护栏、栏杆、沟(洞)盖板等不齐全或不可靠3.3 靠近带油设备的沟盖板没密封3.4 生产现场安全标示牌、警示牌、警示线、各种安全色标不完善1处1处1处1处1处1处0.30.20.20.10.20.14保安电源4.1 保安电源、备用电源、UPS 、事故照明电源不符合设计规范4.2 保安电源、备用电源、UPS 、事故照明(自厂用电受电开始至考核期,统计调试切换、正常运行切换、事故切换自动投入)动作情况汇总表(作为支持性材料)不齐全4.3 抽查自动投入效果4.3.1 考核期自投不正确4.3.2 抽查做自投试验时不正确1处1项1次1次0.30.50.515照明5.1 核查主厂房和主要生产巡视路线及设备的照明5.1.1 不符合设计和规程要求5.1.2 灯具漏装或损坏5.1.3 灯不亮5.1.4 照明亮度明显不满足生产要求5.2 核查辅助车间和道路的照明5.2.1 不符合设计和规程要求5.2.2 灯具漏装或损坏5.2.3 灯不亮5.3 事故灯不亮1处1盏1盏1处1处1盏1盏1盏0.30.30.10.50.20.20.050.26安全接地6.1 核查电气设备(构架、带电屏柜、穿线金属管、电缆、电缆桥架、综合管架等)的安全接地6.1.1 不符合设计和规程要求6.1.2 漏接安全接地线6.1.3 接地网引上线处没有标注规定的接地标识6.2 核查(燃油、可燃气体、易燃液体设备、贮罐和管道,可燃粉尘集尘设备及皮带轨道等)设备的防静电接地6.2.1 不符合设计和规程要求6.2.2 漏接防静电接地线6.2.3 接地网引上线处没有标注规定的接地标识6.3 接地网及其引线的隐蔽工程没有合法合格的验收签证1处1处1处1处1处1处1处0.40.20.10.40.20.10.57生产区起吊设施7.1 与设计的起吊设施比较,起吊设施不符合设计要求7.2 与设计的起吊设施汇总表比较,提供的起吊设施使用许可证汇总表(作为支持性材料)不齐全1台1项0.40.28电缆防火措施8.1 电缆孔洞封堵8.1.1 封堵不全8.1.2 封堵不严密8.2 电缆防火隔离8.2.1 电缆隧道和电缆沟没有分段做防火隔离8.2.2 电缆竖井和电缆构架没有采取分段阻燃隔离8.3 电缆防火涂料涂刷8.3.1 漏涂刷8.3.2 涂刷不够均匀1处1处1处1处1处1处0.10.10.30.30.20.1核查各参建单位在建设期的安全管理9.1 在国电集团公司进行的工程管理评价中安全管理未被评价为优良(或得分率85以下)9.2 在国电集团公司组织的安全检查中未被评价为优良工地(或得分率85以下)1次1次43主要迎检人检查人附表二: 火电机组达标考核表(质量于工艺)考核项目:质量与工艺 标准得分:180分 自(复)检得分: 共16页序号考核内容扣 分 规 定检查结果备注范 围单位扣分(%)实际情况扣分1质量验评1.11.21.3建设工程质量验评资料单位工程质量评价质量事故1.1.1工程质量验评资料内容填写不规范、不齐全1.1.2工程验评资 料不真实1.2单位工程质量评价不正确、与抽查结果不符合1.3建设期发生质量事故1份1份1个1次0.10.113101.4历次工程质量管理评价检查意见中要求整改项目已完成1.4未完成整改闭环1项1一、土建部分2建、构筑物主要功能检测与试验2.1单位工程重要结构无结构实体检测报告2.2单位工程未进行混凝土强度评定或评定错误2.3地基处理(含桩基)试验资料不齐全2.4门、窗的三性试验资料不齐全2.5建、构筑物沉降观测资料不齐全、不正确2.6水工结构、屋面、涉水楼、地面试水记录不齐全、不正确2.7钢结构高强螺栓、连接副试验资料不齐全2.8通风、水、暖试验资料不齐全1个1项1项1项1项1项1项1项10.10.10.50.50.10.50.13建筑物3.13.1.13.1.23.1.33.1.4安全与功能内外墙面、地面、屋面无渗漏结构无裂缝结构变形测量变形缝处理符合设计要求3.1.1.1有漏水3.1.1.2有渗水3.1.2.1混凝土结构有裂缝 3.1.2.2砌体有裂缝3.1.2.3楼、地面层、墙体粉刷层有裂缝3.1.3.1建筑垂直度超出规范和设计要求3.1.3.2不均匀沉降超出规范和设计要求3.1.4.1施工变形缝不符合设计要求3.1.4.2施工变形缝处理工艺不美观1处30.520.50.20.50.50.20.23.23.2.13.2.23.2.3墙面平整度应满足标准抹灰面层块料面层3.2.1.1超标值在2070(含)%时3.2.1.2超标值70%时3.2.2.1有空鼓3.2.2.2掉粉3.2.2.3阴、阳角不顺直3.2.3.1 有空鼓3.2.3.2 有脱落1处0.40.80.20.20.30.20.33.33.3.13.3.23.3.33.3.4楼地面楼、地面平整度符合相关验收标准水泥砂浆楼地面块料面层防腐面层3.3.1按3.2.1规定扣分3.3.2.1有麻面3.3.2.2有起砂3.3.2.3有压痕3.3.2.4表面不光平3.3.3.1拼缝及图案不完整或不美观3.3.3.2踢脚线起壳3.3.4面层起壳、空鼓1处0.10.10.10.10.10.10.23.43.4.13.4.23.4.33.4.4屋面坡度正确防水层无破损水落管符合施工规范屋面排水系统畅通3.4.1不正确3.4.2有破损3.4.3不符合施工规范3.4.4屋面排水不畅、堵塞1处0.20.30.10.23.53.5.1吊顶平整、美观3.5.1不平整或不美观1处0.23.63.6.13.6.23.6.3门(窗)开/关灵活密封好不变形附件齐全完好门窗框3.6.1开/关不灵活或密封性差或变形3.6.2附件不齐全3.6.3.1门、窗框安装不牢固3.6.3.2门、窗框与墙体间没有填充膨胀剂1处1件1处1处0.30.050.50.13.73.7.13.7.23.7.3扶手栏杆接头焊接牢固焊缝表面光滑踢脚板应齐全3.7.1不牢固3.7.2不光滑3.7.3不齐全1处0.30.10.23.83.8.13.8.2沟(洞)盖板盖板无破损盖合后平整3.8.1有破损3.8.2不平整1块1处0.10.13.93.9.13.9.2油漆、涂料颜色涂刷3.9.1.1 颜色不符合设计要求3.9.1.2色泽不一致3.9.2.1不均匀3.9.2.2有皱纹3.9.2.3有返锈3.9.2.4有气泡3.9.2.5有起皮、脱落1处0.23.103.10.13.10.23.10.33.10.4一般建筑物的水电暖消防设施设施齐全、功能良好、操作方便管道和阀门无漏点管道和阀门无渗点电器设施安全接地正确良好3.10.1不齐全或功能不全或操作不方便3.10.2有漏点3.10.3有渗点3.10.4电器和照明设施接地不正确或接地不规范1件1个1个1处0.220.50.23.11无施工遗留物3.11有施工遗留物1件0.054构筑物4.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.5砼结构表面平整光滑模板固定螺栓的处理美观防腐洁净无污染无破损、裂纹、麻面色泽均匀一致4.1.1不平整或不光滑4.1.2未处理、防腐4.1.3有污染4.1.4有破损或有裂纹或有麻面4.1.5色泽不均匀1处0.10.20.10.30.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.7钢结构无明显的变形、损伤无锈蚀清洁干净无污染面层油漆符合设计要求高强度螺栓安装符合设计和规程要求高强度螺栓摩擦面安装符合设计和规程要求彩钢板维护4.2.1有变形或有损伤4.2.2有锈蚀4.2.3有污染4.2.4不符合4.2.5安装不符合设计要求4.2.6安装不符合设计要求4.2.7.1构造节点不合理4.2.7.2安装不牢固1处0.10.10.20.10.510.50.54.34.3.14.3.24.3.3烟囱、水塔观感应顺直流畅水塔无渗点水塔无漏点4.3.1不顺直流畅4.3.2有渗点4.3.3有漏点1座1个1个10.324.44.4.14.4.24.4.3设备基础棱角分明、顺直大面垂直度按 4mm考核直埋螺栓超差量应在允许范围内4.4.1 棱角不分明或不顺直4.4.2.1超标值20%4.4.2.2超标值2070(含)%4.4.2.3超标值70%4.4.3 超标1处1处1处1处1项0.20.10.30.60.24.54.5.14.5.2水工、地下结构无渗点无漏点4.5.1 有渗点4.5.2 有漏点1个135厂区道路5.15.25.35.4砼路面应符合规定、规范砼路变形缝符合规定路牙完整无损、顺直、平整排水通畅5.1 按4.1的规定扣分5.2 不符合5.3 有破损或不顺直或不平整5.4不畅1处0.20.10.2二、机、电、热等 安装专业6质量检验6.16.26.3阶段质量按一次成功考核受监焊口一次合格率按95%考核质量事故6.1.1 核查主要阶段质量没能一次成功6.1.2抽查“一次成功项目”的结果不符合实际情况不真实6.2.1 受监焊口一次合格率在85(含)95%时6.2.2 受监焊口一次合格率85%时6.2.3 抽查受监焊口“一次合格率”的结果不符合实际情况,不真实6.3建设期发生安装质量事故1项1项111处1次130.5133107安装专业通用7.17.1.17.1.27.1.37.1.4观感质量工艺美观、规范安装规范、牢固物见本色、洁净、无污染完整无损、配件齐全7.1.1工艺不美观或不规范7.1.2不牢固或不规范7.1.3有污染、不洁净7.1.4有损伤或缺少量配件1处1处1处1件0.20.20.10.17.27.2.17.2.27.2.3严密性渗点按5点考核无漏无严重漏点7.2.1 渗点超标7.2.2 有漏点7.2.3 有严重漏点1点0.5137.3油漆应符合规程、规范7.3.1色泽不一致7.3.2不均匀7.3.3有流痕7.3.4有皱纹7.3.5有气泡7.3.6有脱落7.3.7有污染7.3.8有返锈7.3.9颜色不符合设计要求1处0.27.4焊接应符合规程、规范7.4.1焊缝尺寸不符合要求7.4.2焊缝不平滑7.4.3漏焊7.4.4有焊瘤7.4.5变形1处0.20.10.20.10.27.5保温应符合规程、规范7.5.1不平整7.5.2有损坏7.5.3有脱落7.5.4不规范7.5.5金属外壳保温层的环向搭口没有向下7.5.6金属外壳保温层罩壳搭接尺寸75mm7.5.7金属外壳保温层轴向没采用大小线咬口7.5.8抹面层的棱角不平直7.5.9抹面层有裂纹1处0.20.20.20.10.10.10.10.10.17.67.6.17.6.2连接螺栓穿入方向应一致外露丝扣35扣,应一致、统一。7.6.1穿入方向不一致7.6.2.1外露丝扣58扣,且不统一7.6.2.2外露丝扣8扣,且不统一7.6.2.3不外露丝扣或少扣7.6.2.4螺栓连接在振动设备上未作防松动处理1处1类1类1类1处0.10.20.310.57.7挂牌应符合规程、规范7.7.1不齐全7.7.2标字不规范7.7.3标字不正确7.7.4字迹不清晰7.7.5字迹易褪色7.7.6材质不规范不统一7.7.7规格不规范不统一7.7.8系挂不牢固7.7.9系挂方式不规范不统一7.7.10系挂材料易锈蚀1个1个1个1个1个1类1类1个1类1个0.050.0310.050.05110.0510.057.8标示设备及管道介质流向的标示应齐全、正确、显目、规范7.8.1不齐全7.8.2不正确7.8.3不显目7.8.4不规范7.8.5管道及系统的标示不符合行业规定1处1处1处1类1类0.20.20.20.517.9室温应符合设计7.9 不符合1处0.27.10无施工遗留物7.10有施工遗留物1件0.057.11文明生产7.11.1 生产区有积水或积油或积灰7.11.2 物不见本色7.11.3 有垃圾或有卫生死角7.11.4 物品堆放不整齐或定置管理差7.11.5 玻离门窗不明净7.11.6 柜(箱的门关不严1处0.20.20.10.10.10.17.11.7 运行记录不齐全7.11.8 运行记录书写不规范7.11.9 运行记录记述不清楚7.11.10运行记录不真实7.11.11员工衣着不统一或不整齐1处0.20.10.10.20.38热动、化水、消防、暖通专业8.18.1.18.1.2通用轴承振动轴承温度8.1.1 辅机轴承振动不符合设计要求8.1.2 辅机轴承温度不符合设计要求1台1台0.50.58.2汽轮机组转子安装8.2转子找中心时联轴器连接前后圆周晃动变化值0.02mm1台机0.58.3汽轮机组润滑油系统8.3.1清洁度差,翻瓦检查时轴瓦轴颈有杂物,有磨损8.3.2清洁度很差,曾造成轴颈大面积或深度的磨损1次138.4汽轮机组抗燃油系统8.4抗燃油系统不清洁,调节保安系统动作迟缓、卡涩1台机28.5吹管8.5.1铝板冲击痕粒度0.5mm的点数超标较少8.5.2铝板冲击痕粒度0.5mm的点数超标较多1台炉138.68.6.18.6.2管道管道布置应符合规范施工单位布置的小管道走向应合理便于巡视操作、检修8.6.1 不符合8.6.2.1布置不合理8.6.2.2巡视或操作或检修不方便1处0.50.30.38.78.7.1支吊架安装规范牢固、膨胀自由8.7.1.1安装不规范8.7.1.2管道膨胀不自由1处1处0.10.58.7.28.7.3吊杆受力应符合设计支吊架弹簧受力应均匀8.7.2不符合8.7.3受力不均匀1处0.20.38.88.8.18.8.2阀门安装规范、符合设计要求成排安装的尺寸一致8.8.1安装的不统一或操作不方便8.8.2.1排装的垂直或水平误差35mm时8.8.2.2排装的垂直或水平误差5mm时1处0.20.20.58.98.9.18.9.28.9.3扶手栏杆接头焊接焊缝表面光滑踢脚板应齐全8.9.1接头焊接得不牢固8.9.2焊缝表面不光滑8.9.3踢脚板不齐全1处0.30.10.29电气、热控专业9.19.1.19.1.29.1.3通用相色正确、齐全、显目、不脱落安装规范、牢固、工艺美观接地规范、正确、美观、齐全9.1.1.1相色的标色不正确或不齐全9.1.1.2相色的标色不显目或容易脱落9.1.2.1安装不牢固9.1.2.2安装工艺不规范、不美观9.1.3接地不规范或不美观或不正确1处10.20.30.20.29.29.2.19.2.29.2.3变压器油坑(卵石层的厚度按250mm、卵石直径按5080mm考核)户外控制和端子箱的门严密接地(特殊要求)9.2.1.1油坑卵石层的厚度和卵石规格不满足要求、排油不畅9.2.1.2地下油池积水9.2.2门不严密不防淋雨9.2.3 变压器中性点没用两根接地线与接地网不同地点连接1台0.50.20.59.39.3.1电动机电缆保护管应符合规范规定9.3.1.1与接线盒不在同一侧9.3.1.2保护管的高度不符合规定9.3.1.3排装的不等高9.3.1.4直径不符合规定9.3.1.5弯曲半径不符合规定1台0.30.20.30.20.29.3.29.3.3电缆软护管接头完好接线盒9.3.2电缆软护管接头脱落9.3.3接线盒罩壳盖的不严密或盒内接线不规范1处1台0.20.19.49.4.19.4.2母线软母线硬母线9.4.1.1软母线三相弛度9.4.1.2软母引下线弯曲度不一致9.4.1.3软母线有接头9.4.2.1硬母不平直,有扭曲9.4.2.2硬母三相同断面弯曲弧度不一致9.4.2.3硬母同相多片的弯曲弧度不一致9.4.2.4多片母线的焊缝没有错开,且焊缝间距50mm9.4.2.5平置母线连接螺栓没有由下向上穿入9.4.2.6非平置母线的螺母没有在维护侧1处0.20.20.30.20.20.20.20.20.29.4.39.4.3.19.4.3.2封闭母线密封性好微正压装置9.4.3.1封闭母线密封性不好,不能保持微正压运行9.4.3.2微正压装置运行不正常1组1台0.

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