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泓域咨询MACRO/ 钢管项目可行性研究报告钢管项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析 摘要说明该钢管项目计划总投资9860.83万元,其中:固定资产投资6884.33万元,占项目总投资的69.81%;流动资金2976.50万元,占项目总投资的30.19%。达产年营业收入20928.00万元,总成本费用16387.13万元,税金及附加179.43万元,利润总额4540.87万元,利税总额5346.63万元,税后净利润3405.65万元,达产年纳税总额1940.98万元;达产年投资利润率46.05%,投资利税率54.22%,投资回报率34.54%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位371个。报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。基本信息、建设背景及必要性分析、市场分析、项目规划分析、项目选址说明、工程设计方案、工艺原则及设备选型、环境影响分析、安全管理、建设风险评估分析、节能评估、项目实施进度计划、投资计划方案、经济效益评估、评价及建议等。第一章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景中国钢管市场与国内外宏观经济环境有密切的关系,国内外经济增长的趋势是主流,但不确定性的因素依然存在,将对中国钢管市场产生传导效应,面临的形势机遇与挑战并存,但总的来看,机遇大于挑战。2017年国内钢管产量约8000万吨,出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场需求呈微量增长,约8500万吨,同比增长约5%。其中,焊管5600万吨,无缝管2900万吨;贸易出口钢管约850万吨,其中焊管出口430万吨,无缝钢管出口420万吨。1、石油天然气钢管2017年,国内原油产量连续第二年下滑,降至1.92亿吨/年,石油进口增长至3.96亿吨/年,全球第一;国内炼油能力重新加快增长,净增1760万吨/年,炼油总能力提高到7.7亿吨/年。2018年,国内外油气市场继续提升,国内石油表观消费量将突破6亿吨,天然气需求量仍保持快速增长,炼油能力将净增至3600万吨/年,总能力突破8亿吨/年;石油进口将突破4亿吨/年,对外依存度逼近70%,LNG市场继续向进口倾斜。2017年7月,国家发改委、国家能源局印发了中长期油气管网规划(简称规划),到2025年全国油气管网规模达到24万千米,全国省、市、自治区成品油、天然气主干网全部连通,100万人口以上城市基本接入成品油管道,50万人口以上城市基本接入天然气管道。按照规划并对照2015年的数据,我国原油管道里程每年将增加3.2%,成品油管道将增加6.7%,天然气管道将增加9.8%。规划提出到2020年全国油气管网规模达16.9万千米,其中原油、成品油以及天然气管道里程分别为3.2万千米、3.3万千米以及10.4万千米,到2025年分别达到3.7万千米、4万千米和16.3万千米。规划中指出,城镇用天然气尤其是北方城镇,推广以气代煤。城镇燃气用管将迎来新的热潮。预计“十三五”期间,城镇燃气用管长度为16万千米。由于我国城镇经济发展程度有较大的差异,塑料管也可能取代一部分钢管。因此,预测2018年城镇燃气用管量约为50万吨。油井管目前国产化率在98%以上,而且产品质量位于世界前列。油井管需求量参考2015年数据,油井管产品397万吨,表观消费量265万吨,以及2017年天津钢管集团产量240万吨,评估2018年油井管需求量为380万吨。综上,2018年天然气长输管道、原油管道、成品油管道、城市燃气管道和油井管用钢管总量为1130万吨。2、电力工业用钢管我国正在加大能源结构调整力度,积极发展核电、风电、水电、太阳能等非化石能源,提升其消费比重。同时,火电也同时向清洁优质方向发展,但需降低其消费比重。就我国电力结构看,煤电装机占比高达60%,而核电装机占比仅为1.8%,电力结构调整存在较大空间。煤电机组方面,2016年国家发展改革委和国家能源局联合发布了电力发展“十三五”规划(20162020年),预计2020年全国电力装机容量达20亿kW,其中,煤电装机容量占比将达到55%左右。这意味着“十三五”期间,煤电仍是我国电力供应的主体。为此,发展大容量、高参数、高效率的超超临界(USC)发电技术,降低煤耗,实现零排放,淘汰落后机组,控制火电装机规模成为火电结构调整的方向。此外,规划布置了全面掌握超超临界机组的技术,加快攻关700(USC)发电技术,实现发电效率突破50%,推进60万kW超超临界CFB发电示范。目前,我国已经运行或正在建设的USC机组已达600,对于高性能耐热不锈钢管有较大的需求。核电机组方面,目前世界在建核电机组总共65台,其中中国26台。我国目前核电工业正处在高速发展期,完成了三代AP1000技术的引进、消化和吸收,并形成了自主品牌的CAP1400和华龙一号三代压水堆技术。“十三五”期间,全国核电投产约3000万kW,开工3000万kW以上,到2020年装机达到5800万kW。截止2016年,我国大陆运行的核电机组30台,总装机容量2831万kW,在建的核电机组24台,总装机容量2672万kW。到2025年,按同样速度还有30台左右核电机组需要建设。压水堆核电机组使用的无缝钢管可分为4大类,即碳素钢/碳锰钢/低合金钢、铬钼钢、不锈钢和镍基合金钢。“十三五”期间,核电机组用钢已基本实现国产化,总需求约40万吨,其中,低合金钢板约占65%,钢管占20万吨,特钢占2.2万吨。因此,预计2018年核电用钢管为5万吨。水电、风电、太阳能用钢管方面,到2020年水电在发电总量的占比将达到30%,风电、太阳能发电的占比达到12%。据统计,2017年1月11月风力发电量为2434亿kWh,同比增长20.7%;太阳能发电量591亿kWh,同比增长35.5%。根据能源发展战略行动计划(20142020年),规划重点建设酒泉、冀北、吉林、山东、江苏等9个大型现代风电基地以及配套工程,在南方、中东部地区大力发展分散式风电,稳步发展海上风电,要建设44个海上风电站。2017年2月,国内首个大功率海上风电试验风电场福清兴化湾海上风电工程正式开工,主体施工的钢管桩直径3.2m,长50m,质量170吨,总共约为1.6万吨。此外,河北唐山乐亭海上风电项目也于2017年5月动工建设。评估2018年风电仅施工用各种钢管桩总量就达20多万吨。3、煤炭用管煤炭行业用钢管主要是矿井支柱用管和煤机用管两大类,矿井支柱用管分为单体液压支柱管和液压支架管,煤机用管为刮板(皮带)运输机托辊管。此外,还有通风、给水、排水用管等。至于煤化工和煤制气用碳钢管、不锈钢管与合金钢管,这里要介绍宝钢研制的全球最大的高8.8m大型轻量化液压支架,可减重14%,实现了液压支架向大采高、大阻力、轻量化的要求。高端液压支架是煤矿采掘设备的核心,预计2018年需求量可达25000架,消耗钢材约50万吨。参考2012年我国煤炭产量36亿吨,钢管用量350万吨,预计2018年煤炭产量预计在35亿吨左右,与2012年相近,钢管用量约为300万吨。4、房地产用钢管钢管用量方面,2018年住宅用水煤气镀锌焊管(含消防用管)约400万吨;不锈钢管、钢塑复合管约100万吨;建筑用脚手架更新用管约为150万吨;城市给排水、供热用管(包括新建及改造更新旧管)约350万吨,以上共计1000万吨。5、农业水利用钢管水利工程的基础设施多用钢管桩、钢板桩、输水用预应力钢筒混凝土管。水电站管道及节水喷灌用的管道多用高频直缝焊管或钢塑复合管。预计2018年农田水利工程用钢管50万吨。我国农机行业每年钢材需求量超过千万吨,通用钢管的零部件有轴承管、载荷较小的播种机和中耕机等机架,常用方矩形焊管;农机液压系统的液压缸及中高压管道使用无缝钢管、深井泵采用合金钢管、农田塑料大棚骨架使用焊管或冷弯型钢。2018年农业钢管用量约为100万吨,农业水利用钢管合计为150万吨。2018年中国经济按照高质量发展要求稳中求进,坚持以供给侧结构性改革为主线,稳增长、促改革、调结构、防风险,这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场,其需求增长在放缓,但对质量的需求在提升。1、中国钢管市场需求将保持基本稳定,投资仍然是2018年我国经济稳增长的基本面,这决定了钢管市场的需求也将微幅增长。2、中国钢管行业的主要矛盾,主要是下游市场用户对产品质量日益提高的要求与中国钢管行业不平衡、不充分发展的矛盾。中国钢管“不平衡”表现在焊接钢管产量是无缝钢管产量的一倍,增长速度几乎是无缝钢管的一倍;“不充分发展”方面,无论是焊管还是无缝管钢管,在高附加值、高端产品的开发上,在产品质量的稳定性上,还有较大的提升空间。总的来看,高端产品不足,低端产能过剩。3、中国钢管的发展战略,绿色化是企业生存的底线,智能化是企业发展的制高点。下游用户对钢管企业的环境、生产、设备和质量管理体系会进行现场全面考核。钢管企业在网络化、数字化、智能化的水平上,与产品质量、质量管理体系息息相关,是提升产品质量的关键技术措施。4、减量化是产品质量发展的一个重要方向,也是市场的需求。例如天然气长输管道要求高压力输气,提高钢级相应可以缩小管径从而减少钢管重量。汽车用钢、集装箱等下游用户要轻量化,要求钢材高强度、高韧性以减轻钢管的质量。5、我国钢管出口中,石油行业的产品占比较大,实物产品占比很大。因此,出口钢管产品要差异化、个性化,同时要提倡钢管技术(包软件、硬件)贸易。钢管企业要由制造商向服务商转变,以适应下游市场的需求。二、必要性分析1、2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大,特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变化,可能意味着负向产出缺口开始扩大,宏观政策需要再调整和再定位。正因如此,中央经济工作会议指出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,稳定总需求。积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制机制建设,坚持向改革要动力,深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、城镇化进程和居民消费结构升级为产业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在,巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十二五”期间,我国城镇化率将超过50%,内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期,推动居民消费结构持续优化升级,为我国工业持续发展提供有力支撑。我市工业发展仍然以传统工业与制造业为主,而以智力型产业为主的高新技术行业等的发展偏弱,导致区域产业发展不能有效融合周边区域、全国范围乃至全世界产业发展的需求,产业的发展没有充分利用我市的战略区位优势,尤其是体现出的基础资源优势、市场优势、物流优势等,都未能充分利用与体现。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称钢管项目(二)项目选址某某临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26066.36平方米(折合约39.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.54%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度176.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26066.36平方米,建筑物基底占地面积18647.87平方米,总建筑面积35450.25平方米,其中:规划建设主体工程21742.85平方米,项目规划绿化面积2169.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费2204.24万元。(七)节能分析1、项目年用电量1076553.55千瓦时,折合132.31吨标准煤。2、项目年总用水量18745.58立方米,折合1.60吨标准煤。3、“钢管项目投资建设项目”,年用电量1076553.55千瓦时,年总用水量18745.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.91吨标准煤/年。达产年综合节能量42.29吨标准煤/年,项目总节能率27.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9860.83万元,其中:固定资产投资6884.33万元,占项目总投资的69.81%;流动资金2976.50万元,占项目总投资的30.19%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20928.00万元,总成本费用16387.13万元,税金及附加179.43万元,利润总额4540.87万元,利税总额5346.63万元,税后净利润3405.65万元,达产年纳税总额1940.98万元;达产年投资利润率46.05%,投资利税率54.22%,投资回报率34.54%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位371个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:钢管项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济开发区钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位371个,达产年纳税总额1940.98万元,可以促进某某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.05%,投资利税率54.22%,全部投资回报率34.54%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入15264.08万元,同比增长8.07%(1139.48万元)。其中,主营业业务钢管生产及销售收入为13021.90万元,占营业总收入的85.31%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3205.464273.943968.663816.0215264.082主营业务收入2734.603646.133385.693255.4713021.902.1钢管(A)902.421203.221117.281074.314297.232.2钢管(B)628.96838.61778.71748.762995.042.3钢管(C)464.88619.84575.57553.432213.722.4钢管(D)328.15437.54406.28390.661562.632.5钢管(E)218.77291.69270.86260.441041.752.6钢管(F)136.73182.31169.28162.77651.102.7钢管(.)54.6972.9267.7165.11260.443其他业务收入470.86627.81582.97560.552242.18根据初步统计测算,公司实现利润总额3092.07万元,较去年同期相比增长341.35万元,增长率12.41%;实现净利润2319.05万元,较去年同期相比增长396.89万元,增长率20.65%。第四章 市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3897.84亿元,比上年增长11.27%。其中,第一产业增加值311.83亿元,增长9.22%;第二产业增加值2416.66亿元,增长9.36%第三产业增加值1169.35亿元,增长8.65%。一般公共预算收入212.73亿元,同比增长9.79%,一般公共预算支出585.95亿元,同比增长8.33%。国税收入343.34亿元,同比增长6.77%;地税收入亿元84.20,同比增长11.30%。居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.91%,衣着上涨0.76%,居住上涨0.98%,生活用品及服务上涨0.87%,教育文化和娱乐上涨1.06%,医疗保健上涨1.07%,其他用品和服务上涨0.60%,交通和通信上涨0.71%。全部工业完成增加值1862.87亿元。规模以上工业企业实现增加值1430.23亿元,比上年增长9.48%。规模以上AA、BB、CC、DD(含钢管)等主导行业共完成工业增加值1175.26亿元,增长6.68%。AA完成增加值442.73亿元,增长11.46%;BB完成工业增加值382.98亿元,增长7.52%;CC完成工业增加值227.15亿元,增长9.04%;DD完成工业增加值142.78亿元,增长5.51%。规模以上工业企业实现主营业务收入6405.93亿元,比上年增长9.32%。实现利润总额370.11亿元,比上年增长10.03%。固定资产投资完成3671.26亿元,比上年增长6.01%。其中,建设项目投资完成3230.71亿元,增长5.37%;房地产开发投资完成440.55亿元,增长10.13%。在固定资产投资中,第一产业投资完成183.56亿元,同比增长7.10%;第二产业投资完成2790.16亿元,同比增长8.16%;第三产业投资完成697.54亿元,增长7.62%。高新技术产业投资737.14亿元,增长10.36%。民间投资3079.16亿元,增长6.10%。城市基础设施投资509.94亿元,增长8.65%。重点项目1118个,完成投资2444.77亿元,增长6.91%。全市实现社会消费品零售总额1041.76亿元,比上年增长7.75%。城镇实现零售额1125.45亿元,增长10.85%;乡村实现零售额328.80亿元,增长11.25%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元353.71,增长13.00%。实际利用外资67461.69万美元,同比增长57.54%。外贸进出口总值204.59亿元,同比增长55.81%。其中,出口总值132.98亿元,同比增长58.20%;进口总值71.61亿元,同比增长50.34%。二、钢管行业市场分析目前,区域内拥有各类钢管企业802家,规模以上企业33家,从业人员40100人。截至2017年底,区域内钢管产值166206.99万元,较2016年149319.01万元增长11.31%。产值前十位企业合计收入82812.14万元,较去年72610.38万元同比增长14.05%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长8.49%。预计区域内钢管行业市场需求规模将达到252250.95万元,利润总额88011.54万元,净利润22525.90万元,纳税18232.08万元,工业增加值84637.47万元,产业贡献率17.09%。第五章 项目选址说明一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于某某临港经济开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.54%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度176.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13184.0413184.0421742.8521742.852088.871.1主要生产车间7910.427910.4213045.7113045.711295.101.2辅助生产车间4218.894218.896957.716957.71668.441.3其他生产车间1054.721054.721261.091261.09125.332仓储工程2797.182797.188909.818909.81622.532.1成品贮存699.29699.292227.452227.45155.632.2原料仓储1454.531454.534633.104633.10323.722.3辅助材料仓库643.35643.352049.262049.26143.183供配电工程149.18149.18149.18149.1811.733.1供配电室149.18149.18149.18149.1811.734给排水工程171.56171.56171.56171.5610.494.1给排水171.56171.56171.56171.5610.495服务性工程1771.551771.551771.551771.55123.785.1办公用房824.15824.15824.15824.1566.035.2生活服务947.40947.40947.40947.4060.786消防及环保工程499.76499.76499.76499.7639.286.1消防环保工程499.76499.76499.76499.7639.287项目总图工程74.5974.5974.5974.59145.077.1场地及道路硬化4897.96923.31923.317.2场区围墙923.314897.964897.967.3安全保卫室74.5974.5974.5974.598绿化工程1554.2754.40合计18647.8735450.2535450.253096.15六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。undefined(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。undefined3、低压配电系统采用TN接地型式;车间配电室采用TN-S型三相五线制,变压器中性点直接接地,所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体;保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用,构成共用接地系统,所有接地电阻R1.00欧姆。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。八、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第六章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。undefined四、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计120台(套),设备购置费2204.24万元。第七章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6884.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3096.152204.24176.166884.331.1工程费用万元3096.152204.2414815.151.1.1建筑工程费用万元3096.153096.1531.40%1.1.2设备购置及安装费万元2204.242204.2422.35%1.2工程建设其他费用万元1583.941583.9416.06%1.2.1无形资产万元878.34878.341.3预备费万元705.60705.601.3.1基本预备费万元321.81321.811.3.2涨价预备费万元383.79383.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6884.336884.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2976.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14815.159052.9011093.8414815.1514815.1514815.151.1应收账款万元4444.552666.733555.644444.554444.554444.551.2存货万元6666.824000.095333.456666.826666.826666.821.2.1原辅材料万元2000.051200.031600.042000.052000.052000.051.2.2燃料动力万元100.0060.0080.00100.00100.00100.001.2.3在产品万元3066.741840.042453.393066.743066.743066.741.2.4产成品万元1500.03900.021200.031500.031500.031500.031.3现金万元3703.792222.272963.033703.793703.793703.792流动负债万元11838.657103.199470.9211838.6511838.6511838.652.1应付账款万元11838.657103.199470.9211838.6511838.6511838.653流动资金万元2976.501785.902381.202976.502976.502976.504铺底流动资金万元992.16595.30793.73992.16992.16992.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9860.83万元,其中:固定资产投资6884.33万元,占项目总投资的69.81%;流动资金2976.50万元,占项目总投资的30.19%。2、固定资产投资及

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