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泓域咨询MACRO/ 塑料制袋机项目立项备案简介塑料制袋机项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22031.01平方米(折合约33.03亩),其中:净用地面积22031.01平方米(红线范围折合约33.03亩)。项目规划总建筑面积30182.48平方米,其中:规划建设主体工程19266.11平方米,计容建筑面积30182.48平方米;预计建筑工程投资2252.56万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料制袋机,根据市场情况,预计年产值10629.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5811.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2252.562815.39175.955811.631.1工程费用万元2252.562815.396493.341.1.1建筑工程费用万元2252.562252.5632.25%1.1.2设备购置及安装费万元2815.392815.3940.31%1.2工程建设其他费用万元743.68743.6810.65%1.2.1无形资产万元344.00344.001.3预备费万元399.68399.681.3.1基本预备费万元226.92226.921.3.2涨价预备费万元172.76172.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元5811.635811.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1173.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6493.344713.746512.116493.346493.346493.341.1应收账款万元1948.001266.201558.401948.001948.001948.001.2存货万元2922.001899.302337.602922.002922.002922.001.2.1原辅材料万元876.60569.79701.28876.60876.60876.601.2.2燃料动力万元43.8328.4935.0643.8343.8343.831.2.3在产品万元1344.12873.681075.301344.121344.121344.121.2.4产成品万元657.45427.34525.96657.45657.45657.451.3现金万元1623.341055.171298.671623.341623.341623.342流动负债万元5320.283458.184256.225320.285320.285320.282.1应付账款万元5320.283458.184256.225320.285320.285320.283流动资金万元1173.06762.49938.451173.061173.061173.064铺底流动资金万元391.02254.16312.82391.02391.02391.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6984.69万元,其中:固定资产投资5811.63万元,占项目总投资的83.21%;流动资金1173.06万元,占项目总投资的16.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2252.56万元,占项目总投资的32.25%;设备购置费2815.39万元,占项目总投资的40.31%;其它投资743.68万元,占项目总投资的10.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5811.63+1173.06=6984.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6984.69120.18%120.18%100.00%2项目建设投资万元5811.63100.00%100.00%83.21%2.1工程费用万元5067.9587.20%87.20%72.56%2.1.1建筑工程费万元2252.5638.76%38.76%32.25%2.1.2设备购置及安装费万元2815.3948.44%48.44%40.31%2.2工程建设其他费用万元344.005.92%5.92%4.93%2.2.1无形资产万元344.005.92%5.92%4.93%2.3预备费万元399.686.88%6.88%5.72%2.3.1基本预备费万元226.923.90%3.90%3.25%2.3.2涨价预备费万元172.762.97%2.97%2.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5811.63100.00%100.00%83.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1173.0620.18%20.18%16.79%7铺底流动资金万元391.026.73%6.73%5.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.49%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度175.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9266.129266.1219266.1119266.111581.641.1主要生产车间5559.675559.6711559.6711559.67980.621.2辅助生产车间2965.162965.166165.166165.16506.121.3其他生产车间741.29741.291117.431117.4394.902仓储工程1965.941965.947095.647095.64423.652.1成品贮存491.49491.491773.911773.91105.912.2原料仓储1022.291022.293689.733689.73220.302.3辅助材料仓库452.17452.171632.001632.0097.443供配电工程104.85104.85104.85104.857.043.1供配电室104.85104.85104.85104.857.044给排水工程120.58120.58120.58120.586.304.1给排水120.58120.58120.58120.586.305服务性工程1245.091245.091245.091245.0974.345.1办公用房733.50733.50733.50733.5030.205.2生活服务511.59511.59511.59511.5931.886消防及环保工程351.25351.25351.25351.2523.596.1消防环保工程351.25351.25351.25351.2523.597项目总图工程52.4352.4352.4352.4390.417.1场地及道路硬化3520.39576.97576.977.2场区围墙576.973520.393520.397.3安全保卫室52.4352.4352.4352.438绿化工程1302.4545.59合计13106.2530182.4830182.482252.56(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2815.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1098115.54千瓦时,折合134.96吨标准煤。2、项目年总用水量7722.00立方米,折合0.66吨标准煤。3、“塑料制袋机项目投资建设项目”,年用电量1098115.54千瓦时,年总用水量7722.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.62吨标准煤/年。达产年综合节能量50.16吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“塑料制袋机项目”主要从事塑料制袋机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料制袋机项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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