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泓域咨询MACRO/ 太阳能电动车项目立项备案简介太阳能电动车项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45175.91平方米(折合约67.73亩),其中:净用地面积45175.91平方米(红线范围折合约67.73亩)。项目规划总建筑面积52404.06平方米,其中:规划建设主体工程38305.73平方米,计容建筑面积52404.06平方米;预计建筑工程投资4059.25万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为太阳能电动车,根据市场情况,预计年产值34626.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12574.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4059.254572.62185.6512574.071.1工程费用万元4059.254572.6222563.421.1.1建筑工程费用万元4059.254059.2525.25%1.1.2设备购置及安装费万元4572.624572.6228.45%1.2工程建设其他费用万元3942.203942.2024.52%1.2.1无形资产万元2030.762030.761.3预备费万元1911.441911.441.3.1基本预备费万元940.91940.911.3.2涨价预备费万元970.53970.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元12574.0712574.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3501.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22563.4213569.6319621.1922563.4222563.4222563.421.1应收账款万元6769.034399.875415.226769.036769.036769.031.2存货万元10153.546599.808122.8310153.5410153.5410153.541.2.1原辅材料万元3046.061979.942436.853046.063046.063046.061.2.2燃料动力万元152.3099.00121.84152.30152.30152.301.2.3在产品万元4670.633035.913736.504670.634670.634670.631.2.4产成品万元2284.551484.961827.642284.552284.552284.551.3现金万元5640.853666.564512.685640.855640.855640.852流动负债万元19062.4112390.5715249.9319062.4119062.4119062.412.1应付账款万元19062.4112390.5715249.9319062.4119062.4119062.413流动资金万元3501.012275.662800.813501.013501.013501.014铺底流动资金万元1166.99758.55933.601166.991166.991166.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16075.08万元,其中:固定资产投资12574.07万元,占项目总投资的78.22%;流动资金3501.01万元,占项目总投资的21.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4059.25万元,占项目总投资的25.25%;设备购置费4572.62万元,占项目总投资的28.45%;其它投资3942.20万元,占项目总投资的24.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12574.07+3501.01=16075.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16075.08127.84%127.84%100.00%2项目建设投资万元12574.07100.00%100.00%78.22%2.1工程费用万元8631.8768.65%68.65%53.70%2.1.1建筑工程费万元4059.2532.28%32.28%25.25%2.1.2设备购置及安装费万元4572.6236.37%36.37%28.45%2.2工程建设其他费用万元2030.7616.15%16.15%12.63%2.2.1无形资产万元2030.7616.15%16.15%12.63%2.3预备费万元1911.4415.20%15.20%11.89%2.3.1基本预备费万元940.917.48%7.48%5.85%2.3.2涨价预备费万元970.537.72%7.72%6.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12574.07100.00%100.00%78.22%5建设期间费用万元6流动资金万元3501.0127.84%27.84%21.78%7铺底流动资金万元1167.009.28%9.28%7.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.88%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度185.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18805.9018805.9038305.7338305.733263.901.1主要生产车间11283.5411283.5422983.4422983.442023.621.2辅助生产车间6017.896017.8912257.8312257.831044.451.3其他生产车间1504.471504.472221.732221.73195.832仓储工程3989.943989.949163.919163.91567.872.1成品贮存997.49997.492290.982290.98141.972.2原料仓储2074.772074.774765.234765.23295.292.3辅助材料仓库917.69917.692107.702107.70130.613供配电工程212.80212.80212.80212.8014.843.1供配电室212.80212.80212.80212.8014.844给排水工程244.72244.72244.72244.7213.274.1给排水244.72244.72244.72244.7213.275服务性工程2526.962526.962526.962526.96156.595.1办公用房1358.171358.171358.171358.1765.465.2生活服务1168.791168.791168.791168.7993.756消防及环保工程712.87712.87712.87712.8749.706.1消防环保工程712.87712.87712.87712.8749.707项目总图工程106.40106.40106.40106.40-110.067.1场地及道路硬化7338.091186.351186.357.2场区围墙1186.357338.097338.097.3安全保卫室106.40106.40106.40106.408绿化工程2946.80103.14合计26599.5852404.0652404.064059.25(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4572.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1023665.65千瓦时,折合125.81吨标准煤。2、项目年总用水量16595.06立方米,折合1.42吨标准煤。3、“太阳能电动车项目投资建设项目”,年用电量1023665.65千瓦时,年总用水量16595.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.23吨标准煤/年。达产年综合节能量44.70吨标准煤/年,项目总节能率28.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“太阳能电动车项目”主要从事太阳能电动车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性太阳能电动车项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求

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