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文档简介

泓域咨询MACRO/ 摩托车建设项目投资立项申请报告摩托车建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景摩托车,由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活,行驶迅速,广泛用于巡逻、客货运输等,也用作体育运动器械。从大的方向上来说,摩托车分为街车,公路赛摩托车,越野摩托车,巡航车,旅行车等。自1885年德国戴姆勒发明制造出世界上第一辆以汽油发动机为动力的摩托车以来,摩托车的发展已经历了100多年的沧桑巨变。我国自1951年正式开始自行试制、生产摩托车,经过多年的发展,目前我国已成为全球摩托车生产大国和消费大国之一。自2018年以来,受国内外严峻的形势以及越来越趋严的环保措施,我国摩托车市场表现低迷,产销量均呈下降趋势。根据数据显示,2018年我国摩托车产量为1557.75万辆,同比下降9.15%;其中二轮摩托车产量1396.67万辆,同比下降7.47%;三轮摩托车产量161.08万辆,同比下降21.51%。销售方面,2018年我国摩托车销量为1557.05万辆,同比下降9.13%其中二轮摩托车销量1395.54万辆,同比下降7.5%;三轮摩托车销量161.51万辆,同比下降21.12%。出口方面,2018年我国出口摩托车730.9万辆,比上年下降2.7%;其中二轮车出口695.9万辆,比上年下降2.6%;三轮车出口35.1万辆,比上年下降4.8%。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28087.37平方米(折合约42.11亩),其中:净用地面积28087.37平方米(红线范围折合约42.11亩)。项目规划总建筑面积37356.20平方米,其中:规划建设主体工程29531.13平方米,计容建筑面积37356.20平方米;预计建筑工程投资3257.80万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摩托车,根据市场情况,预计年产值12552.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7983.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3257.803624.61189.587983.211.1工程费用万元3257.803624.618444.161.1.1建筑工程费用万元3257.803257.8034.19%1.1.2设备购置及安装费万元3624.613624.6138.04%1.2工程建设其他费用万元1100.801100.8011.55%1.2.1无形资产万元484.88484.881.3预备费万元615.92615.921.3.1基本预备费万元302.23302.231.3.2涨价预备费万元313.69313.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元7983.217983.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1546.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8444.165430.516856.388444.168444.168444.161.1应收账款万元2533.251646.612026.602533.252533.252533.251.2存货万元3799.872469.923039.903799.873799.873799.871.2.1原辅材料万元1139.96740.97911.971139.961139.961139.961.2.2燃料动力万元57.0037.0545.6057.0057.0057.001.2.3在产品万元1747.941136.161398.351747.941747.941747.941.2.4产成品万元854.97555.73683.98854.97854.97854.971.3现金万元2111.041372.181688.832111.042111.042111.042流动负债万元6897.774483.555518.226897.776897.776897.772.1应付账款万元6897.774483.555518.226897.776897.776897.773流动资金万元1546.391005.151237.111546.391546.391546.394铺底流动资金万元515.46335.05412.37515.46515.46515.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9529.60万元,其中:固定资产投资7983.21万元,占项目总投资的83.77%;流动资金1546.39万元,占项目总投资的16.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3257.80万元,占项目总投资的34.19%;设备购置费3624.61万元,占项目总投资的38.04%;其它投资1100.80万元,占项目总投资的11.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7983.21+1546.39=9529.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9529.60119.37%119.37%100.00%2项目建设投资万元7983.21100.00%100.00%83.77%2.1工程费用万元6882.4186.21%86.21%72.22%2.1.1建筑工程费万元3257.8040.81%40.81%34.19%2.1.2设备购置及安装费万元3624.6145.40%45.40%38.04%2.2工程建设其他费用万元484.886.07%6.07%5.09%2.2.1无形资产万元484.886.07%6.07%5.09%2.3预备费万元615.927.72%7.72%6.46%2.3.1基本预备费万元302.233.79%3.79%3.17%2.3.2涨价预备费万元313.693.93%3.93%3.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7983.21100.00%100.00%83.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1546.3919.37%19.37%16.23%7铺底流动资金万元515.466.46%6.46%5.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.83%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度189.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13270.9513270.9529531.1329531.132832.921.1主要生产车间7962.577962.5717718.6817718.681756.411.2辅助生产车间4246.704246.709449.969449.96906.531.3其他生产车间1061.681061.681712.811712.81169.982仓储工程2815.622815.625086.305086.30354.862.1成品贮存703.90703.901271.581271.5888.722.2原料仓储1464.121464.122644.882644.88184.532.3辅助材料仓库647.59647.591169.851169.8581.623供配电工程150.17150.17150.17150.1711.793.1供配电室150.17150.17150.17150.1711.794给排水工程172.69172.69172.69172.6910.544.1给排水172.69172.69172.69172.6910.545服务性工程1783.231783.231783.231783.23124.415.1办公用房728.16728.16728.16728.1660.825.2生活服务1055.071055.071055.071055.0770.536消防及环保工程503.06503.06503.06503.0639.486.1消防环保工程503.06503.06503.06503.0639.487项目总图工程75.0875.0875.0875.08-169.867.1场地及道路硬化4914.90791.80791.807.2场区围墙791.804914.904914.907.3安全保卫室75.0875.0875.0875.088绿化工程1533.0253.66合计18770.7937356.2037356.203257.80(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3624.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1122606.70千瓦时,折合137.97吨标准煤。2、项目年总用水量7905.69立方米,折合0.68吨标准煤。3、“摩托车建设项目投资建设项目”,年用电量1122606.70千瓦时,年总用水量7905.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.65吨标准煤/年。达产年综合节能量48.71吨标准煤/年,项目总节能率29.76%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“摩托车建设项目”主要从事摩托车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摩托车建设项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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