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文档简介

泓域咨询MACRO/ 航空发动机建设项目投资立项申请报告航空发动机建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景航空发动机是飞机的核心部件,为航空器提供飞行所需的动力,被视为飞机的“心脏”。航空发动机产业链主要包括研发设计、整机制造、整机试验和整机修理等环节。目前,航空发动机在航空零部件中的比重较小,约占25%,而航空机载设备类零部件占比最大,达45%。2011-2018年我国航空发动机行业产量快速增长,2018年航空发动机产量为6126台,同比增长23.14%。近年来,我国航空航天业的稳定发展增加对航空发动机的市场需求,从而带动我国航空发动机市场规模的不断增长,市场规模从2011年的166.47亿元增至2018年的506.17亿元。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36351.50平方米(折合约54.50亩),其中:净用地面积36351.50平方米(红线范围折合约54.50亩)。项目规划总建筑面积37805.56平方米,其中:规划建设主体工程26460.84平方米,计容建筑面积37805.56平方米;预计建筑工程投资2991.17万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航空发动机,根据市场情况,预计年产值28063.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8786.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2991.173150.33161.228786.491.1工程费用万元2991.173150.3321352.701.1.1建筑工程费用万元2991.172991.1723.21%1.1.2设备购置及安装费万元3150.333150.3324.44%1.2工程建设其他费用万元2644.992644.9920.52%1.2.1无形资产万元1278.681278.681.3预备费万元1366.311366.311.3.1基本预备费万元616.81616.811.3.2涨价预备费万元749.50749.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元8786.498786.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4102.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21352.709854.9214739.5121352.7021352.7021352.701.1应收账款万元6405.812882.614804.366405.816405.816405.811.2存货万元9608.724323.927206.549608.729608.729608.721.2.1原辅材料万元2882.621297.182161.962882.622882.622882.621.2.2燃料动力万元144.1364.86108.10144.13144.13144.131.2.3在产品万元4420.011989.013315.014420.014420.014420.011.2.4产成品万元2161.96972.881621.472161.962161.962161.961.3现金万元5338.182402.184003.635338.185338.185338.182流动负债万元17250.417762.6812937.8117250.4117250.4117250.412.1应付账款万元17250.417762.6812937.8117250.4117250.4117250.413流动资金万元4102.291846.033076.724102.294102.294102.294铺底流动资金万元1367.42615.341025.571367.421367.421367.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12888.78万元,其中:固定资产投资8786.49万元,占项目总投资的68.17%;流动资金4102.29万元,占项目总投资的31.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2991.17万元,占项目总投资的23.21%;设备购置费3150.33万元,占项目总投资的24.44%;其它投资2644.99万元,占项目总投资的20.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8786.49+4102.29=12888.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12888.78146.69%146.69%100.00%2项目建设投资万元8786.49100.00%100.00%68.17%2.1工程费用万元6141.5069.90%69.90%47.65%2.1.1建筑工程费万元2991.1734.04%34.04%23.21%2.1.2设备购置及安装费万元3150.3335.85%35.85%24.44%2.2工程建设其他费用万元1278.6814.55%14.55%9.92%2.2.1无形资产万元1278.6814.55%14.55%9.92%2.3预备费万元1366.3115.55%15.55%10.60%2.3.1基本预备费万元616.817.02%7.02%4.79%2.3.2涨价预备费万元749.508.53%8.53%5.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8786.49100.00%100.00%68.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4102.2946.69%46.69%31.83%7铺底流动资金万元1367.4315.56%15.56%10.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.06%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度161.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15435.7315435.7326460.8426460.842302.941.1主要生产车间9261.449261.4415876.5015876.501427.821.2辅助生产车间4939.434939.438467.478467.47736.941.3其他生产车间1234.861234.861534.731534.73138.182仓储工程3274.913274.917374.077374.07466.752.1成品贮存818.73818.731843.521843.52116.692.2原料仓储1702.951702.953834.523834.52242.712.3辅助材料仓库753.23753.231696.041696.04107.353供配电工程174.66174.66174.66174.6612.443.1供配电室174.66174.66174.66174.6612.444给排水工程200.86200.86200.86200.8611.124.1给排水200.86200.86200.86200.8611.125服务性工程2074.112074.112074.112074.11131.285.1办公用房1084.901084.901084.901084.9056.395.2生活服务989.21989.21989.21989.2163.116消防及环保工程585.12585.12585.12585.1241.676.1消防环保工程585.12585.12585.12585.1241.677项目总图工程87.3387.3387.3387.33-44.897.1场地及道路硬化5678.891065.481065.487.2场区围墙1065.485678.895678.897.3安全保卫室87.3387.3387.3387.338绿化工程1996.0569.86合计21832.7137805.5637805.562991.17(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费3150.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量812032.68千瓦时,折合99.80吨标准煤。2、项目年总用水量16225.87立方米,折合1.39吨标准煤。3、“航空发动机建设项目投资建设项目”,年用电量812032.68千瓦时,年总用水量16225.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.19吨标准煤/年。达产年综合节能量31.95吨标准煤/年,项目总节能率20.95%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“航空发动机建设项目”主要从事航空发动机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航空发动机建设项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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