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文档简介

泓域咨询MACRO/ 合成纤维建设项目投资立项申请报告合成纤维建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景合成纤维是化学纤维中的一种,是指将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶性的线型聚合物,经纺丝成形和后处理而制得的化学纤维。近年来我国化学纤维行业不断发展壮大,也带动了固定资产投资的逐年增加。20世纪50年代末-1977年,20世纪50年代末期,我国建设了保定化纤厂生产粘胶纤维,以及北京尼龙厂生产尼龙纤,20世纪60年代初我国确定了合成纤维和天然纤维并举的方针,70年代,我国开始筹建四大合成纤维生产基地,上海石化、辽阳石化、天津石化、四川维尼纶陆续上马。这一阶段的特点是产能发展速度相对缓慢,企业数目屈指可数,人才队伍缺乏,科研力量薄弱,自主研发技术几乎空白,我国合成纤维产量占世界总产量的比重仅1.6%。1978年-1998年,1978年我国开始实施改革开放政策,大量引进国外先进技术和设备,锦纶、氨纶、腈纶、丙纶及数量最大的涤纶的生产技术得到明显的提升,同时,外资的引进配合国内资本市场的运行,我国合成纤维行业发展的活力进一步增强。20世纪90年代我国逐步形成了较为完整的合成纤维工业体系,到1998年,我国的合成纤维产量超过美国,跃居全球第一位,合成纤维工业成长为我国国民经济的重要支柱产业之一。1999年-2015年,20世纪90年代末,我国合成纤维工业在引进技术和装备的消化、吸收基础上实施再创新,工艺装备国产化研发取得了重大突破。我国合成纤维工业取得了高速发展,产业竞争力明显增强,逐步成为我国战略性新兴产业的重要组成部分。这一阶段的特点是行业规模持续扩大、技术进步显著、产业结构不断优化,高性能纤维产业化技术取得重大突破,合成纤维在家用纺织品、产业用纺织品领域的应用增长迅速。2016年以后,全球新一轮科技革命与我国经济转型升级形成历史性交汇,国际产业再分工、我国改革开放的深入和一带一路等国家重大战略的实施,给我国合成纤维工业带来了新的发展机遇。我国合成纤维产业由大做强,逐渐实现产业结构调整和转型升级,产业向高端化发展,量变促质变,实现我国合成纤维工业由大国向强国转变。我国合成纤维产品可细分为涤纶、锦纶、氨纶、腈纶、丙纶和维纶,其中涤纶是合成纤维中的一个重要品种,由于其工艺简单,价格也相对便宜,且结实耐用、易洗快干,受到人们的普遍欢迎。随着社会的发展和技术的进步,中国合成纤维制造行业生产技术水平不断提高。2012年开始,中国合成纤维产量总体呈现增长的态势。但近两年来,我国合成纤维行业行业进行结构调整和转型升级,产量处于平稳发展阶段。数据显示,截止到2018年,我国合成纤维产量为4562.7万吨。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28841.08平方米(折合约43.24亩),其中:净用地面积28841.08平方米(红线范围折合约43.24亩)。项目规划总建筑面积47876.19平方米,其中:规划建设主体工程33003.92平方米,计容建筑面积47876.19平方米;预计建筑工程投资3495.18万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为合成纤维,根据市场情况,预计年产值18976.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8196.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3495.183404.40189.558196.141.1工程费用万元3495.183404.4014069.571.1.1建筑工程费用万元3495.183495.1834.21%1.1.2设备购置及安装费万元3404.403404.4033.32%1.2工程建设其他费用万元1296.561296.5612.69%1.2.1无形资产万元737.00737.001.3预备费万元559.56559.561.3.1基本预备费万元235.39235.391.3.2涨价预备费万元324.17324.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元8196.148196.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2019.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14069.576141.558671.6814069.5714069.5714069.571.1应收账款万元4220.871899.393165.654220.874220.874220.871.2存货万元6331.312849.094748.486331.316331.316331.311.2.1原辅材料万元1899.39854.731424.541899.391899.391899.391.2.2燃料动力万元94.9742.7471.2394.9794.9794.971.2.3在产品万元2912.401310.582184.302912.402912.402912.401.2.4产成品万元1424.54641.051068.411424.541424.541424.541.3现金万元3517.391582.832638.043517.393517.393517.392流动负债万元12049.845422.439037.3812049.8412049.8412049.842.1应付账款万元12049.845422.439037.3812049.8412049.8412049.843流动资金万元2019.73908.881514.802019.732019.732019.734铺底流动资金万元673.24302.96504.93673.24673.24673.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10215.87万元,其中:固定资产投资8196.14万元,占项目总投资的80.23%;流动资金2019.73万元,占项目总投资的19.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3495.18万元,占项目总投资的34.21%;设备购置费3404.40万元,占项目总投资的33.32%;其它投资1296.56万元,占项目总投资的12.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8196.14+2019.73=10215.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10215.87124.64%124.64%100.00%2项目建设投资万元8196.14100.00%100.00%80.23%2.1工程费用万元6899.5884.18%84.18%67.54%2.1.1建筑工程费万元3495.1842.64%42.64%34.21%2.1.2设备购置及安装费万元3404.4041.54%41.54%33.32%2.2工程建设其他费用万元737.008.99%8.99%7.21%2.2.1无形资产万元737.008.99%8.99%7.21%2.3预备费万元559.566.83%6.83%5.48%2.3.1基本预备费万元235.392.87%2.87%2.30%2.3.2涨价预备费万元324.173.96%3.96%3.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8196.14100.00%100.00%80.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2019.7324.64%24.64%19.77%7铺底流动资金万元673.248.21%8.21%6.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.08%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度189.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12250.7012250.7033003.9233003.922650.381.1主要生产车间7350.427350.4219802.3519802.351643.241.2辅助生产车间3920.223920.2210561.2510561.25848.121.3其他生产车间980.06980.061914.231914.23159.022仓储工程2599.162599.169666.989666.98564.592.1成品贮存649.79649.792416.742416.74141.152.2原料仓储1351.561351.565026.835026.83293.592.3辅助材料仓库597.81597.812223.412223.41129.863供配电工程138.62138.62138.62138.629.113.1供配电室138.62138.62138.62138.629.114给排水工程159.42159.42159.42159.428.154.1给排水159.42159.42159.42159.428.155服务性工程1646.131646.131646.131646.1396.145.1办公用房953.23953.23953.23953.2351.655.2生活服务692.90692.90692.90692.9053.916消防及环保工程464.38464.38464.38464.3830.516.1消防环保工程464.38464.38464.38464.3830.517项目总图工程69.3169.3169.3169.3182.247.1场地及道路硬化4555.221034.211034.217.2场区围墙1034.214555.224555.227.3安全保卫室69.3169.3169.3169.318绿化工程1544.4554.06合计17327.7247876.1947876.193495.18(四)设备方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费3404.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量704060.00千瓦时,折合86.53吨标准煤。2、项目年总用水量10270.27立方米,折合0.88吨标准煤。3、“合成纤维建设项目投资建设项目”,年用电量704060.00千瓦时,年总用水量10270.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.41吨标准煤/年。达产年综合节能量26.11吨标准煤/年,项目总节能率29.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港

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