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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氢气建设项目投资立项申请报告氢气建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景氢气不仅是工业原料,同时也是重要的工业气体和还原剂,在我国冶金工业、电子工业、石油化工等多个方面有着广泛的应用。氢能源产业链主要包括氢气制备、氢气储运、加氢、氢能应用等多个环节。但由于国内制氢技术不成熟,工业制氢成本仍是制约工业氢气发展的因素之一。近年来,我国正在加快发展氢能产业,利好政策相继推出,氢能产业得到政策的支撑前景广阔,同时也带动产业链发展。根据氢能产业在基础设施加氢站数量方面的数据显示,2018年日本、德国、美国三个国家加氢站共有198座,占全球总数的54%,显示出了三国在氢能与燃料电池技术领域的快速发展及绝对领先地位。此外,中国加氢站数量为23座,其中加氢规模在500公斤以上的有9座,位居全球第四。目前,氢能产业各个产业链环节上的产品都已成熟,氢能产业将迎来快速发展。经过十多年的发展,我国氢气年产量已达千万吨,位居世界第一大产氢国;同时,我国金属储氢材料产销量已超过日本,成为世界最大储氢材料产销国。氢气产量和储氢材料产销量两项世界第一,为我国开发利用新能源、加快迈入氢能经济时代创造了有利条件。据数据统计,2012-2018年,我国氢气产量呈逐年递增趋势,其中,2018年中国氢气产量约为2100万吨。随着我国氢能产业加速发展,氢能的应用越来越广泛,氢气产量将持续增长。目前我国氢能产业链主要分布在燃料电池零部件以及应用缓解方面,但氢能储运及加氢设备发展方面比较薄弱。中汽协发布数据显示,2019年1-9月,中国新能源汽车产销量分别完成88.8万辆和87.2万辆,比2018年同期分别增长20.9%和20.8%。其中燃料电池汽车产销分别完成1315辆和1251辆,比2018年同期分别增长7.7倍和7.6倍。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11138.90平方米(折合约16.70亩),其中:净用地面积11138.90平方米(红线范围折合约16.70亩)。项目规划总建筑面积11250.29平方米,其中:规划建设主体工程8367.21平方米,计容建筑面积11250.29平方米;预计建筑工程投资996.01万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢气,根据市场情况,预计年产值9567.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3083.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元996.011114.35184.663083.821.1工程费用万元996.011114.356609.741.1.1建筑工程费用万元996.01996.0122.47%1.1.2设备购置及安装费万元1114.351114.3525.14%1.2工程建设其他费用万元973.46973.4621.96%1.2.1无形资产万元435.98435.981.3预备费万元537.48537.481.3.1基本预备费万元296.29296.291.3.2涨价预备费万元241.19241.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元3083.823083.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1349.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6609.744442.965083.426609.746609.746609.741.1应收账款万元1982.921189.751388.051982.921982.921982.921.2存货万元2974.381784.632082.072974.382974.382974.381.2.1原辅材料万元892.31535.39624.62892.31892.31892.311.2.2燃料动力万元44.6226.7731.2344.6244.6244.621.2.3在产品万元1368.21820.93957.751368.211368.211368.211.2.4产成品万元669.24401.54468.46669.24669.24669.241.3现金万元1652.43991.461156.701652.431652.431652.432流动负债万元5260.593156.353682.415260.595260.595260.592.1应付账款万元5260.593156.353682.415260.595260.595260.593流动资金万元1349.15809.49944.401349.151349.151349.154铺底流动资金万元449.71269.83314.80449.71449.71449.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4432.97万元,其中:固定资产投资3083.82万元,占项目总投资的69.57%;流动资金1349.15万元,占项目总投资的30.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资996.01万元,占项目总投资的22.47%;设备购置费1114.35万元,占项目总投资的25.14%;其它投资973.46万元,占项目总投资的21.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3083.82+1349.15=4432.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4432.97143.75%143.75%100.00%2项目建设投资万元3083.82100.00%100.00%69.57%2.1工程费用万元2110.3668.43%68.43%47.61%2.1.1建筑工程费万元996.0132.30%32.30%22.47%2.1.2设备购置及安装费万元1114.3536.14%36.14%25.14%2.2工程建设其他费用万元435.9814.14%14.14%9.83%2.2.1无形资产万元435.9814.14%14.14%9.83%2.3预备费万元537.4817.43%17.43%12.12%2.3.1基本预备费万元296.299.61%9.61%6.68%2.3.2涨价预备费万元241.197.82%7.82%5.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3083.82100.00%100.00%69.57%5建设期间费用万元6流动资金万元1349.1543.75%43.75%30.43%7铺底流动资金万元449.7214.58%14.58%10.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.89%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度184.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4401.454401.458367.218367.21814.841.1主要生产车间2640.872640.875020.335020.33505.201.2辅助生产车间1408.461408.462677.512677.51260.751.3其他生产车间352.12352.12485.30485.3048.892仓储工程933.83933.831874.001874.00132.732.1成品贮存233.46233.46468.50468.5033.182.2原料仓储485.59485.59974.48974.4869.022.3辅助材料仓库214.78214.78431.02431.0230.533供配电工程49.8049.8049.8049.803.973.1供配电室49.8049.8049.8049.803.974给排水工程57.2757.2757.2757.273.554.1给排水57.2757.2757.2757.273.555服务性工程591.43591.43591.43591.4341.895.1办公用房267.60267.60267.60267.6024.925.2生活服务323.83323.83323.83323.8322.156消防及环保工程166.84166.84166.84166.8413.296.1消防环保工程166.84166.84166.84166.8413.297项目总图工程24.9024.9024.9024.90-33.977.1场地及道路硬化1670.28326.14326.147.2场区围墙326.141670.281670.287.3安全保卫室24.9024.9024.9024.908绿化工程563.0619.71合计6225.5311250.2911250.29996.01(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1114.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1250351.32千瓦时,折合153.67吨标准煤。2、项目年总用水量8469.82立方米,折合0.72吨标准煤。3、“氢气建设项目投资建设项目”,年用电量1250351.32千瓦时,年总用水量8469.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.39吨标准煤/年。达产年综合节能量54.25吨标准煤/年,项目总节能率23.66%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“氢气建设项目”主要从事氢气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氢气建设项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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