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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电动汽车建设项目投资立项申请报告电动汽车建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景电动汽车属于新能源汽车的一种,是以电池作为能量来源,通过控制器、电机等部件,将电能转化为机械能运动,用电机驱动车轮行驶,又可分为纯电动汽车、混合动力汽车燃料电池汽车三类。从产业链来看,目前我国电动汽车行业已经形成了较为完整的产业链,其中产业链上游主要为零部件供应商,包括动力电池、驱动电池、电控系统和其他零部件,下游则主要为代理商和消费者。国家为了刺激电动汽车的消费,制定了相关补贴政策,再加上电动汽车免购置税政策等的影响,近几年来,我国电动汽车行业发展迅速。从乘用车来看,2018年我国纯电动乘用车市场产量为79.4万辆,销售量为79.2万辆,同比2017年分别增长了31万辆、32万辆。从商用车市场来看,2018年我国纯电动商用车产销量均为17.4万辆,较2017年均有所增长。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30755.37平方米(折合约46.11亩),其中:净用地面积30755.37平方米(红线范围折合约46.11亩)。项目规划总建筑面积45825.50平方米,其中:规划建设主体工程29504.41平方米,计容建筑面积45825.50平方米;预计建筑工程投资3515.68万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动汽车,根据市场情况,预计年产值17816.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8385.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3515.683086.97181.858385.101.1工程费用万元3515.683086.9714170.311.1.1建筑工程费用万元3515.683515.6832.22%1.1.2设备购置及安装费万元3086.973086.9728.29%1.2工程建设其他费用万元1782.451782.4516.33%1.2.1无形资产万元932.88932.881.3预备费万元849.57849.571.3.1基本预备费万元499.02499.021.3.2涨价预备费万元350.55350.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元8385.108385.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2526.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14170.316684.6010623.0614170.3114170.3114170.311.1应收账款万元4251.092550.663400.874251.094251.094251.091.2存货万元6376.643825.985101.316376.646376.646376.641.2.1原辅材料万元1912.991147.801530.391912.991912.991912.991.2.2燃料动力万元95.6557.3976.5295.6595.6595.651.2.3在产品万元2933.251759.952346.602933.252933.252933.251.2.4产成品万元1434.74860.851147.801434.741434.741434.741.3现金万元3542.582125.552834.063542.583542.583542.582流动负债万元11643.406986.049314.7211643.4011643.4011643.402.1应付账款万元11643.406986.049314.7211643.4011643.4011643.403流动资金万元2526.911516.152021.532526.912526.912526.914铺底流动资金万元842.29505.38673.84842.29842.29842.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10912.01万元,其中:固定资产投资8385.10万元,占项目总投资的76.84%;流动资金2526.91万元,占项目总投资的23.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3515.68万元,占项目总投资的32.22%;设备购置费3086.97万元,占项目总投资的28.29%;其它投资1782.45万元,占项目总投资的16.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8385.10+2526.91=10912.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10912.01130.14%130.14%100.00%2项目建设投资万元8385.10100.00%100.00%76.84%2.1工程费用万元6602.6578.74%78.74%60.51%2.1.1建筑工程费万元3515.6841.93%41.93%32.22%2.1.2设备购置及安装费万元3086.9736.81%36.81%28.29%2.2工程建设其他费用万元932.8811.13%11.13%8.55%2.2.1无形资产万元932.8811.13%11.13%8.55%2.3预备费万元849.5710.13%10.13%7.79%2.3.1基本预备费万元499.025.95%5.95%4.57%2.3.2涨价预备费万元350.554.18%4.18%3.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8385.10100.00%100.00%76.84%5建设期间费用万元6流动资金万元2526.9130.14%30.14%23.16%7铺底流动资金万元842.3010.05%10.05%7.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.11%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度181.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12200.5912200.5929504.4129504.412489.901.1主要生产车间7320.357320.3517702.6517702.651543.741.2辅助生产车间3904.193904.199441.419441.41796.771.3其他生产车间976.05976.051711.261711.26149.392仓储工程2588.532588.5310608.7110608.71651.112.1成品贮存647.13647.132652.182652.18162.782.2原料仓储1346.041346.045516.535516.53338.582.3辅助材料仓库595.36595.362440.002440.00149.763供配电工程138.05138.05138.05138.059.533.1供配电室138.05138.05138.05138.059.534给排水工程158.76158.76158.76158.768.534.1给排水158.76158.76158.76158.768.535服务性工程1639.401639.401639.401639.40100.625.1办公用房900.13900.13900.13900.1347.255.2生活服务739.27739.27739.27739.2741.126消防及环保工程462.48462.48462.48462.4831.936.1消防环保工程462.48462.48462.48462.4831.937项目总图工程69.0369.0369.0369.03172.237.1场地及道路硬化4831.28892.95892.957.2场区围墙892.954831.284831.287.3安全保卫室69.0369.0369.0369.038绿化工程1480.7651.83合计17256.8445825.5045825.503515.68(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3086.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量502841.88千瓦时,折合61.80吨标准煤。2、项目年总用水量13870.33立方米,折合1.18吨标准煤。3、“电动汽车建设项目投资建设项目”,年用电量502841.88千瓦时,年总用水量13870.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.98吨标准煤/年。达产年综合节能量18.81吨标准煤/年,项目总节能率26.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电动汽车建设项目”主要从事电动汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动汽车建设项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设
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