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文档简介
泓域咨询MACRO/ 植物生长调节剂建设项目投资立项申请报告植物生长调节剂建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景植物生长调节剂是农药的一个品种,是人工合成或从微生物中提取的,具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质,对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用。植物生长调节剂的研究及其在生产上的应用,是近代植物生理学及农业科学的重大进展之一。世界各国的农业科学家都高度重视这一领域,植物生长调节剂的应用已成为农业科技发展水平的重要标志。植物的种子萌发、生根、生长、开花、结实、衰老、脱落、休眠等一切生理活动,都离不开植物生长物质的调控,这类物质在植物体内含量很少,但却起着很重要的生理作用,植物的一切生命活动皆离不开它们的参与。从登记情况来看,截止到2017年底,全国登记植物生长调节剂总量908个;其中原药登记数量22个,较上年明显增多,且制剂登记数量仅当年就获登100个;截至2018年11月27日,植物生长调剂原药登记较上年基本持平,制剂登记数量新增159个。分省份看,截止2017年12月底,全国登记植物生长调节剂企业分布在29个省市自治区、直辖市,仅西藏、青海、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省等没有企业登记植物生长调节剂,江苏是登记数量最多的省份,其次是河南、四川、山东等省。目前我国植物生长调节剂的产品登记证总数约占农药登记总数的2.4%,比国际市场占比4%-5%要低得多,未来植物生长调节剂的登记量和出口量仍有上升空间。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18569.28平方米(折合约27.84亩),其中:净用地面积18569.28平方米(红线范围折合约27.84亩)。项目规划总建筑面积24325.76平方米,其中:规划建设主体工程16764.94平方米,计容建筑面积24325.76平方米;预计建筑工程投资1949.73万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为植物生长调节剂,根据市场情况,预计年产值12460.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4907.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1949.731434.19176.284907.641.1工程费用万元1949.731434.199820.381.1.1建筑工程费用万元1949.731949.7330.59%1.1.2设备购置及安装费万元1434.191434.1922.50%1.2工程建设其他费用万元1523.721523.7223.90%1.2.1无形资产万元712.58712.581.3预备费万元811.14811.141.3.1基本预备费万元350.19350.191.3.2涨价预备费万元460.95460.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4907.644907.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1466.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9820.384437.636735.179820.389820.389820.381.1应收账款万元2946.111325.752062.282946.112946.112946.111.2存货万元4419.171988.633093.424419.174419.174419.171.2.1原辅材料万元1325.75596.59928.031325.751325.751325.751.2.2燃料动力万元66.2929.8346.4066.2966.2966.291.2.3在产品万元2032.82914.771422.972032.822032.822032.821.2.4产成品万元994.31447.44696.02994.31994.31994.311.3现金万元2455.091104.791718.572455.092455.092455.092流动负债万元8353.643759.145847.558353.648353.648353.642.1应付账款万元8353.643759.145847.558353.648353.648353.643流动资金万元1466.74660.031026.721466.741466.741466.744铺底流动资金万元488.91220.01342.24488.91488.91488.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6374.38万元,其中:固定资产投资4907.64万元,占项目总投资的76.99%;流动资金1466.74万元,占项目总投资的23.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1949.73万元,占项目总投资的30.59%;设备购置费1434.19万元,占项目总投资的22.50%;其它投资1523.72万元,占项目总投资的23.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4907.64+1466.74=6374.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6374.38129.89%129.89%100.00%2项目建设投资万元4907.64100.00%100.00%76.99%2.1工程费用万元3383.9268.95%68.95%53.09%2.1.1建筑工程费万元1949.7339.73%39.73%30.59%2.1.2设备购置及安装费万元1434.1929.22%29.22%22.50%2.2工程建设其他费用万元712.5814.52%14.52%11.18%2.2.1无形资产万元712.5814.52%14.52%11.18%2.3预备费万元811.1416.53%16.53%12.73%2.3.1基本预备费万元350.197.14%7.14%5.49%2.3.2涨价预备费万元460.959.39%9.39%7.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4907.64100.00%100.00%76.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1466.7429.89%29.89%23.01%7铺底流动资金万元488.919.96%9.96%7.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.06%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度176.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10248.0910248.0916764.9416764.941478.101.1主要生产车间6148.856148.8510058.9610058.96916.421.2辅助生产车间3279.393279.395364.785364.78472.991.3其他生产车间819.85819.85972.37972.3788.692仓储工程2174.282174.284914.534914.53315.122.1成品贮存543.57543.571228.631228.6378.782.2原料仓储1130.631130.632555.562555.56163.862.3辅助材料仓库500.08500.081130.341130.3472.483供配电工程115.96115.96115.96115.968.363.1供配电室115.96115.96115.96115.968.364给排水工程133.36133.36133.36133.367.484.1给排水133.36133.36133.36133.367.485服务性工程1377.041377.041377.041377.0488.305.1办公用房801.48801.48801.48801.4845.205.2生活服务575.56575.56575.56575.5636.096消防及环保工程388.47388.47388.47388.4728.026.1消防环保工程388.47388.47388.47388.4728.027项目总图工程57.9857.9857.9857.98-35.737.1场地及道路硬化3685.36785.51785.517.2场区围墙785.513685.363685.367.3安全保卫室57.9857.9857.9857.988绿化工程1716.5760.08合计14495.1824325.7624325.761949.73(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1434.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量947832.53千瓦时,折合116.49吨标准煤。2、项目年总用水量12115.34立方米,折合1.03吨标准煤。3、“植物生长调节剂建设项目投资建设项目”,年用电量947832.53千瓦时,年总用水量12115.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.52吨标准煤/年。达产年综合节能量35.10吨标准煤/年,项目总节能率20.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“植物生长调节剂建设项目”主要从事植物生长调节剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性植物生长调节剂建设项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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